Versões comparadas

Chave

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...

  • Lançando um crédito no caixa geral o valor total dos cheques no dia da data pré, e;
  • Suprimento de cada um dos cheques.

Lançamento de

...

Crédito no

...

Caixa Geral

Na tela principal do financeiro Controle Financeiro clique no botão  ou pela tecla de atalho F5.


 
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Figura 01 - Incluir novo registro Novo Registro


Preencha os campos conforme abaixo:

 

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Figura 02 - Lançamentos


Nota
Nota
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O valor lançado ficará disponível como Dinheiro.

Os valores lançados acima são apenas um exemplo. 

Suprimento de

...

Cheques

A outra maneira de lançar cheque no financeiro sem ser pela conferência de um caixa da loja, é fazer suprimento de cada um dos cheques.

Para isso, acesse o Linx Farma Big como filial Física x Lógica Escritório e na tela principal Controle Financeiro, vá ao menu Arquivo e  clique na opção  Suprimentos.


 
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Figura 03 - Suprimentos

...

Informar na tela Suprimentos e Sangrias o valor do cheque.

 

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Figura 04 - Valor do cheque Cheque


Preencha na tela Cadastro de Cheques cada campo referente ao cheque e confirme o lançamento  clicando no botão .

 


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Figura 05 - Campos a serem preenchidos Serem Preenchidos do cadastro Cadastro de chequesCheques

 


Após o lançamento, o cheque ainda não se encontrará disponível no financeiro, para isso é necessário fazer a conferência do período da movimentação efetuada no escritório, por meio da tela Controle Financeiro no menu Manutenção > Lançamento Movimento de Caixas.

 


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Figura 06 - Lançamento movimento Movimento de caixas Caixas


Na tela Pesquisa da Movimentação Financeira de Caixas,  clique no botão  para conferir o período de movimentação do caixa do escritório.

 


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Figura 07 - Incluir 


 Clique no botão Definir período da tela Geração da Movimentação Financeira de Caixas, confirme na tela Período de Movimentação com o botão

 

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Figura 08 - Definir períodoPeríodo

 
Na tela Geração da Movimentação Financeiras de Caixas, informe o valor total dos cheques,  clique no botão  e  e em seguida no botão botão , para efetuar a confirmação da movimentação.

 

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Figura 09 - Geração da movimentação financeira da Movimentação Financeira de caixasCaixas

 

Após confirmar o cheque estará disponível no financeiro.

Vá ao menu Arquivo > Cheques Recebidos, exclua os cheques que estavam anteriormente, pois na hora de fazer o suprimento, será cadastrado um novo cheque, e o mesmo ficará disponível o financeiro.

 

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Figura 10 - Cheques recebidosRecebidos

 

Verificar na tela Cheques o registro que não pertence ao financeiro habilitado, faça a exclusão do mesmo por meio do botão  ou pela tecla de atalho F6.

 

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Figura 11 - Exclusão de cheque Cheque que não pertence Não Pertence ao financeiroFinanceiro