Versões comparadas

Chave

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Lançamento de Crédito no Caixa Geral

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Na tela principal do

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financeiro Controle FinanceiroImage Modified clique no botão Image Modified ou pela tecla de

...

atalho F5.


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Figura 01 - Incluir Novo Registro


Preencha os campos conforme abaixo:

 

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Figura 02 - Lançamentos

Nota

O valor lançado ficará disponível como Dinheiro.

Os valores lançados acima são apenas um exemplo. 


Suprimento de Cheques

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A outra maneira de lançar cheque no financeiro sem ser pela conferência de um caixa da loja, é fazer suprimento de cada um dos cheques.

Para isso, acesse o Linx Farma Big como filial Física x

...

Lógica Escritório

...

 e na tela

...

principal Controle Financeiro, vá ao

...

menu Arquivo

...

 e Image Modified clique na

...

opção  Suprimentos.


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Figura 03 - Suprimentos

 

Informar na

...

tela Suprimentos

...

 e Sangrias

...

 o valor do cheque.

 

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Figura 04 - Valor do Cheque


Preencha na

...

tela Cadastro de Cheques

...

 cada campo referente ao cheque e confirme o

...

lançamento Image Modified clicando no

...

botão Image Modified.


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Figura 05 - Campos a Serem Preenchidos do Cadastro de Cheques


Após o lançamento, o cheque ainda não se encontrará disponível no financeiro, para isso é necessário fazer a conferência do período da movimentação efetuada no escritório, por meio

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da tela Controle Financeiro

...

 no menu Manutenção > Lançamento Movimento de Caixas.


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Figura 06 - Lançamento Movimento de Caixas


Na

...

tela Pesquisa da Movimentação Financeira de Caixas, Image Modified clique no botão Image Modified

...

 para conferir o período de movimentação do caixa do escritório.


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Figura 07 - Incluir


Image Modified Clique no

...

botão Definir período

...

 da tela Geração da Movimentação Financeira de Caixas, confirme na

...

tela Período de Movimentação

...

 com o

...

botão Image Modified

 

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Figura 08 - Definir Período

 
Na

...

tela Geração da Movimentação Financeiras de Caixas,

...

 informe o valor total dos cheques, Image Modified clique no botão Image Modified e em seguida no botão Image Modified, para efetuar a confirmação da movimentação.

 

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Figura 09 - Geração da Movimentação Financeira de Caixas

 

Após confirmar o cheque estará disponível no financeiro.

Vá ao

...

menu Arquivo > Cheques Recebidos, exclua os cheques que estavam anteriormente, pois na hora de fazer o suprimento, será cadastrado um novo cheque, e o mesmo ficará disponível o financeiro.

 

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Figura 10 - Cheques Recebidos

 

Verificar na

...

tela Cheques

...

 o registro que não pertence ao financeiro habilitado, faça a exclusão do mesmo por meio do

...

botão Image Modified ou pela tecla de atalho F6.

 

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Figura 11 - Exclusão de Cheque que Não Pertence ao Financeiro