Opções do programa
CAMPOS- Filial Fatura: Filial da Fatura
- Número Fatura: Número da fatura.
- Tipo Título:
- Serie da N.F: Série da Nota Fiscal.
- Nro. Duplicada:
- CNPJ/CPF/Nome: CPF/CNPJ/Nome
- Data Emissão: Data da Emissão da Nota
- Data Vencimento: Data de Vencimento da Nota
- Valor Duplic.:
- Valor já pago: Valor Pago
- Data Pagto.:
- Após a digitação do campo "Data Pagto.", são exibidos em uma janela, todos os adiantamentos do cliente (se houver). Para utilização de um adiantamento para pagamento de um título, selecionar o desejado e teclar <ENTER> (para abandonar <ESC>). O valor do adiantamento escolhido é carregado para o campo "Vlr. Pgto Espécie", podendo ser modificado se necessário. Nos lançamentos contábeis, a conta devedora "CAIXA ou BANCOS" é substituída pela conta informada na ocasião do adiantamento campo "conta crédito" no (RECE7000) - (" Resumo de Contabilização").
- Data Contabiliz.:
- Banco/Ag/Dig.: Banco/Agência/Dígito
- Banco Cheque: Banco do Cheque.
- NroCh: Número do Cheque
- NroDocto:
- Parâmetro utilizado para ter maior precisão ao identificar o documento bancário ao fazer a conciliação do extrato bancário com financeiro (FINA2010).
- Docto Emitente:
- Nome Emitente: Nome do emitente
- Carta de instrução de abatimento é gerada para os seguintes casos:
- Onde for inserida manualmente uma conta contábil (vide exemplo de janela abaixo);
2) Quando for efetuado pagamento utilizando crédito de devolução.
Segue abaixo modelo da carta: À XXXXX XXXXXXX SILVA R XXXXXXX PRADO 1XXX4 14096-560 - RIBEIRAO XXXXXXXX /SP FORTALEZA, 27 DE OUTUBRO DE 2011 INSTRUÇÃO DE ABATIMENTO Levamos ao vosso conhecimento que fora concedido abatimento no valor de R$ 985,00 no título abaixo discriminado: Nosso Número : 12319841687651978-12 Número Título : 2003-14 Vencimento : 27/10/2011 alor do Título : 1.000,00 Dúvidas, favor entrar em contato com o departamento de créditos à receber – telefone 11-3256.1233.
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