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01 - Sistema não está gravando informações de vendas cartão corretamente, resultando em erro de XML das notas. Após análise, realizada correção na rotina responsável pelo processo. 02 - Erro em informações de pagamento PBM e-Pharma/Vidalink. Após análise, realizado ajuste na impressão do texto "Crédito Loja" em vez de "PBM Dinheiro", como era informado anteriormente no comprovante da NFC-e. 03 - Sistema não está reconhecendo que determinado cliente conveniado possui saldo ilimitado. Após análise, realizada alteração para que o sistema reconheça quando cliente ou convênio estiverem configurados com valor ilimitado (Limite Compras = 0,00) e não aplicar validações de limites de compras. 04 - Falha ao buscar parâmetro sendo informado. Após análise, realizada correção para que não ocorram erros na inicialização do PDV em versões mais recentes. 05 - Divergência em valor limite de cliente conveniado. Após análise, realizada correção na rotina responsável pela contabilização dos valores dos clientes conveniados. 06 - Ao importar orçamento, sistema não permite a inclusão de venda PBM. Após análise, realizada correção na rotina responsável pelo processo, permitindo selecionar vendedor do PDV em pedido do Televendas e incluir PBM. 07 - Divergência de valor em NFC-e e comprovante de pagamento da fatura. Após análise, realizada correção na rotina responsável do processo. 08 - Endereço da SEFAZ da Bahia incorreto em emissão de nota em contingência. Após análise, realizada correção na URL de validação gerada no arquivo "webservice.xml". 09 - Erro ao tentar realizar vendas em convênio. Após análise, realizada correção na rotina responsável por validar a data de fechamento do convênio. 10 - Sistema não imprime cupom na finalização da venda e em reimpressão de cupom. Após análise, realizada correção na rotina de vendas que contenham produtos com kit. 11 - Sistema não permite inclusão de produtos em uma venda-orçamento do módulo Televendas. Após análise, foi criado o parâmetro "BLOQUEAR_INCLUSAO_PRODUTOS_PDV_PEDIDO_TELEVENDAS" no módulo Configuração - Cadastros especiais - Configurações - Filiais - Aba: PDV. Se o parâmetro for habilitado, o sistema bloqueará a inclusão e informará a mensagem: "Venda de origem do Tele Vendas, não é possível adicionar novos produtos. Por gentileza cancele e realize um novo pedido na origem!". 12 - Divergência no cálculo de dedução de pontos fidelidade. Após análise, realizada correção na rotina responsável do processo. 13 - Divergência entre valor de desconto aplicado e pontos descontados no Linx Promo. Após análise, realizada correção no cálculo dos descontos quando o item havia troca de pontos. 14 - Divergência de valores em finalização da venda. Após análise, realizada correção no cálculo de descontos pós PBM de vendas com origem Orçamento/Televendas, quando o parâmetro "DESCONTO_POS_PBM_SOLICITAR_SENHA_PARA_APLICAR" (no módulo Configuração - Cadastros especiais - Configurações - Filiais - Aba: PDV) estiver habilitado. 15 - SistemaSistema está alterando desconto do primeiro item após inserir segundo item. Após análise, realizada correção na rotina do processo. |
Nota |
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Sobre a EXCLUSÃO DO VALOR DO ICMS DAS BASES DE PIS E DE COFINS, temos a salientar que o ideal é que se inicie as operações dessa forma no 1º dia de um mês, pois mesmo não havendo impacto formal no EFD ICMS/IPI, no EFD Contribuições haverá um período sem a exclusão e um período com, o que pode se tornar um transtorno no seu controle. Quando dizemos que no EFD ICMS/IPI não tem impacto é porque ele não olha para o PIS e para o COFINS, mas, em compensação, quando olha para os registros C170, verá que num mesmo período existem valores diferentes de base de cálculo de PIS e de COFINS. |
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