Em relação as tabelas de MVA, será necessário ajustar caso tenha operações com ST, pois o MVA só é utilizado nas operações que incidem ICMS ST (CST 10, 30 e 70), acesse o caminho: Gestão > Módulo Configuração > Fiscal > Tributação > Cadastro > Tabelas > De aliquotas de MVA/Pauta/% Carga tributária |
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Exemplo, caso o fornecedor do Paraná envie uma nota com CST 10 e alíquota 19%, é necessário ter cadastrado a alíquota 19% e o tipo de alíquota utilizado, no exemplo, “0-MVA”, informar o percentual na UF e salvar (F2):
Figura 05 - Cadastro Carga Tributária
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