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Você Sabia? |
Rotinas Otimizadas
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Módulo/Rotina: A regra de exibição da guia API Bancária na tela de Cadastro de Contas Bancárias foi ajustada. |
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Módulo/Rotina: Inclusão dos códigos de contas de resultado "93, 94, 95, 97, 99" no filtro, alinhando com as modificações realizadas no Emsys. |
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Módulo/Rotina: Ajustado integração online de pagamentos shellbox. |
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Módulo/Rotina: Foi adicionada uma regra na tela "Extrato Transação Cartão" para evitar que sejam feitas alterações ou inclusões com datas muito antigas, além do limite permitido. |
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Módulo/Rotina: Realizado a implementação dos filtros de seleção de empresa, onde o cliente pode optar por gerar o relatório como Consolidado, com todas as empresas, ou pode optar por empresa. |
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Módulo/Rotina: Foi feito um ajuste no sistema para que a consulta do boleto na API seja realizada antes de enviar o título para protesto. |
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Módulo/Rotina: Realizado a implementação do campo de pesquisa nos grids Usuários Disponíveis e Usuários Integrantes, além da barra de rolagem em ambos os grids. |
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Módulo/Rotina: Realizado ajustes no Cálculo da Porcentagem dos Itens e Recálculo de Valores na GRID e deito melhoria para mostrar ao usuário a quantidade restante a fatura na tela principal da pré-venda. |
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Módulo/Rotina: Realizado ao incluir o valor do desconto do título original para que seja repassado o valor do desconto ao título filho. . |
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Módulo/Rotina: Realizado ajustes adicionando uma tratativa referente a casas decimais. |
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Módulo/Rotina: Foi realizado um ajuste com a adição de uma nova regra que impede a exclusão de adiantamentos vinculados a um lote. |
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Módulo/Rotina: Realizado ajuste no campo dataCredito no XML. Agora, caso o campo seja enviado vazio, o sistema irá inserir valor nulo. |
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Módulo/Rotina: Realizado ajuste no cálculo da quantidade convertida na tela de Pré-lançamento de Nota Fiscal de Entrada. |
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Módulo/Rotina: Ajustado vínculo da conta de resultado para refletir corretamente na PL. |
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Módulo/Rotina: Adição de novo parâmetro "WMS - FullSoft": "Enviar todos os códigos de barra cadastrados no item para o WMS" |
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Módulo/Rotina: Realizado ajustes na consulta sobre pesquisa. |
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Módulo/Rotina: Realizado ajuste na gravação das quantidades dos itens na tabela tab_transf_almox_item. |
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Módulo/Rotina: Ajustado vínculo da conta de resultado para refletir corretamente na PL. |
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Módulo/Rotina: Realizado ajustes na ordem de execução para que seja primeiro inserido o item e o incremento ocorrer em seguida. |
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Módulo/Rotina: Realizado ajustes na regra separando o controle da posição 4 a 7 dos segmentos A e B em relação aos segmentos J e J52. |
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Módulo/Rotina: Implementada a criação do parâmetro código 983: "Usar valor unitário do item para custo na entrada automática", que permite definir se o sistema deve utilizar o valor unitário do item (quando disponível) como base de custo nas entradas automáticas. |
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Módulo/Rotina: Ajuste no endpoint da API. |
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Módulo/Rotina: Realizado ajuste nos logs de inclusão de páginas no LMC. |
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Módulo/Rotina: Realizado ajustes com a inclusão de uma condição para buscar os títulos a receber cujos campos dta_liquidacao e dta_negociacao sejam iguais à data da posição. Ajustado também com a adição de novos campos na consulta do CTE. Foi incluída ainda uma nova consulta para buscar os títulos a receber com ind_status = 'L' (liquidado), mas que não possuem informações de recebimento. |
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Módulo/Rotina: Foi realizado o ajuste para que o sistema verifique a existência de juros e/ou multa cadastrados e envie corretamente o código nas posições 157-158, conforme a documentação do banco. |
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Módulo/Rotina: Ajuste realizado para incluir a empresa logada ao replicar a atualização de preços para outras empresas. |
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Módulo/Rotina: Ajustado para que o sistema realize a validação verificando se o cliente utiliza a integração WMS da FullSoft e caso utilize ao cadastrar a pré-venda ela ficará com status de "Aberto" |
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Módulo/Rotina: Realizado ajustes nos valores totalizados. |
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Módulo/Rotina: Realizado ajustes para que o sistema execute a inclusão e passe os dados do livro gerado naquele momento. |
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Módulo/Rotina: Realizado o ajuste na trigger que alimenta as informações nos relatórios citados. |
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Módulo/Rotina: Realizado o ajuste para que possibilite a geração de licença diretamente nos módulos Fiscal e Transporte |
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Módulo/Rotina: Realizado melhoria na rotina de integração com venda shellbox. |
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Módulo/Rotina: Ajustado rotina de lançamento de nota fiscal de entrada, onde ao importar uma nota fiscal de fornecedor fora do estado, com dados de tributação ICMS e utilizar o CFOP com opção que calcula o Diferencial de Alíquota, mesmo que o usuário altere a tributação do item removendo os dados de Impostos (passando para Isento, por exemplo), o sistema irá manter o cálculo do Diferencial de Alíquota. |
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Módulo/Rotina: Ajustada a informação referente aos juros no arquivo de remessa do Banco do Brasil. |
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Módulo/Rotina: Ajustado rotina de lançamento de conhecimento de frete próprio, oriundos do TR, que resultavam na duplicação do lançamento de resultado no Emsys, onde não validava se o registro de conhecimento estava vinculado a uma ordem de carregamento, o que acabou gerando um novo lançamento de receita no resultado, mesmo já existindo um lançamento correspondente a esse mesmo registro. |
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Módulo/Rotina: Ajustada a funcionalidade de busca de itens ao utilizar a opção Relacionar Itens na tela de Nota Fiscal de Entrada, no módulo fiscal. |
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Módulo/Rotina: Realizado ajustes na consulta para trazer apenas os CFOPs ativos |
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Módulo/Rotina: Realizado ajustes adicionando uma condição para limitar os resultados apenas às tributações cujo campo cod_situacao_tributaria termina em '00', '20', '40', '42', '60', '61' ou '90'. |
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Módulo/Rotina: Realizado o ajuste para que nas posições de 009 a 013, o sistema informe o Número Sequencial do Registro no Lote, conforme documentação do banco Santander. |
Implementações
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Módulo/Rotina: Implementado campo Codigo D-TEF no Cadastro de Item. |
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Módulo/Rotina: Foi implementado a exportação Off Line da informação de Código Frota vinculado ao cadastro de Item do EMSys → Cartão Combustível, para a tabela de itens no TAC. (cod_produto_frota, da tab_item). |
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Módulo/Rotina: Implementado campo codTef no endpoint /produto. |
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Módulo/Rotina: Implementada parametrização para permitir a baixa de cheques com protesto cancelado, mesmo que a data do cancelamento seja retroativa ao parâmetro de "Fechamento Financeiro". |
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Módulo/Rotina: Foi implementada uma melhoria na tela Gera Arquivo Cobrança, criando novos campos que exibem de forma separada as informações. |
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Módulo/Rotina: Implementada exportação das Tabelas de Operadoras e Bandeiras para o TACoff |
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Módulo/Rotina: Implementado envio das tabelas de associação de bandeira via integração online. |
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Módulo/Rotina: Implementado melhoria ao excluir uma nota fiscal de entrada vinculada a uma pré-nota para que o sistema remova automaticamente o vínculo entre elas, permitindo que a pré-nota seja reutilizada em outra nota fiscal. |
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Módulo/Rotina: Implementação realizada para registrar no banco de dados o nome do usuário e a versão da aplicação no momento do login. |
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Módulo/Rotina: Implementada data e hora no retorno do tacON, com o objetivo de que o TAC registre esse horário e utilize essa informação no processo de busca de preços, considerando o último valor enviado pelo EMSys. |
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Módulo/Rotina: Implementado na integração de caixa a exibição das Associações de Bandeira na tela de duplicatas. |
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Módulo/Rotina: Implementada validação adicional para controle de quantidade comprometida. |
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Módulo/Rotina: Implementado o campo "Restante a Faturar" na capa da tela Cadastro de pré-venda. |
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Módulo/Rotina: Criado o campo "Qtd. Dias Limite - Cheque Pré (AutoSystem) no cadastro de Pessoa para registrar a quantidade de dias limite permitida para o uso de cheques pré-datados. O campo será exibido apenas quando estiver habilitada a integração online com o AutoSystem em Parâmetro Empresa. |
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Módulo/Rotina: Implementação de novos campos de busca e colunas adicionais de informações, conforme solicitado pelo cliente. |