Versões comparadas

Chave

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  • Clicar no ícone Configurador Conector Image Removed Image Added ;

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  • Clicar em Processar Image Removed Image Added ;
  • O ícone Processar ficará inativo, o processo de importação de dados iniciará e será finalizado quando o ícone voltar a ficar colorido;
  • Se após a finalização do processo alguma pendência ficar bloqueada solicitar o desbloqueio para o suporte fiscal.

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  • Se trabalha com NFC-e não será necessário este processo
  • Clicar em Relatório FiscalImage RemovedImage Added;
  • Selecionar as opções:
    • Tipo: Mapa de resumo ECF
    • Modelo: Movimento ECF com diferença;
    • Clicar em Imprimir.
  • Não deve haver divergência de ECF, mas caso houver, as mesmas constarão no relatório indicado.

    Para sanar essas divergências de ECF existem várias opções, umas delas é pelo sistema softpharma na máquina onde está instalada a impressora com erro.
    Parâmetros > Impressora fiscal > selecionar gerar ato cotepe, informar a data com divergência e GERAR.
    O arquivo ficará salvo na pasta exportação softpharma, que deverá ser importado para o sistema softpharma através da importação/exportação > importação ato cotepe.



3 - Emissão de Relatório

Entrada e Saída ICMS 

Entrada e Saída  ICMS   

  • Clicar em Relatório FiscaisImage RemovedImage Added.
  • Selecionar o tipo de Livro, a filial e o período.
  • Selecionar o filtro "Listar resumo por código fiscal" e "Listar resumo por estado".

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Livro de Apuração de ICMS e Inventário

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Relatório de Conferência Fiscal

Utilizados para a gestão da empresa, sendo similares aos relatórios oficiais, porém, este possui mais filtros, onde podem ser selecionados um ou mais CFOPs, selecionar um fornecedor ou cliente específico, selecionar apenas os valores por CFOP e/ou CST sem a necessidade de visualizar todos os documentos fiscais.

4 - Geração arquivo SPED EFD FISCAL – ICMS Image Removed Image Added

  • Deve ser gerado mensalmente para entrega, sendo um arquivo por filial.
  • Selecionar a Filial, o Período e a Finalidade desejada e clicar em Salvar.
    • Sempre utilizar o enter para percorrer os campos.
  • Verificar abaixo, na guia Apuração, se foram gerados valores para crédito ou valor a recolher ICMS no período, e se estas informações estão corretas.
  • Caso necessário, lançar os ajustes na guia Ajuste/Benefício.
  • Se apurar valor a recolher, lançar na aba ICMS a Recolher a data vencimento, código da receita e o valor de ICMS apurado.
  • Lançar Valores com Cartão na aba Operações com Cartão ou realizar a importação dos valores.
  • Utilizar o botão Salvar ou <F4> para salvar as alterações;
  • Utilizar o botão Gerar ou <F5> para gerar o arquivo;
  • O arquivo deve ser salvo em uma pasta de fácil acesso, o nome pode ser alterado para um de preferência.

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