Versões comparadas

Chave

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Âncora
inicio
inicio

A funcionalidade de Entrada, localizada no menu Movimentação > Entrada de Mercadorias,  é utilizada para que o usuário gerencie as entradas de mercadorias realizadas pelo Silo, digitadas manualmente pela tela de Digitação (Movimentação) ou pela Importação de XML.

Dessa forma, sendo assim o usuário poderá realizar os realizar os ajustes das Notas com Pendências e realizar a conferência das Notas Disponíveis para Entrada.  



Nota

A partir da versão 2.27 foram implementadas melhorias nas telas de movimentações/entradas de notas e digitação com o objetivo de padronizar as informações das telas, facilitando sua usabilidade e otimizando o tempo ao longo do processo de entrada de mercadorias.


Importação XML 
Âncora
xml
xml

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Acesse o menu Movimentação > Entrada de Mercadorias  para realizar a importação manual de notas de compra. 

Image Added

Figura 01 - Movimentação - Entrada de Mercadorias


Na aba Notas com Pendências, Image Added clique no botão Image Added para abrir a tela de Importação de NF-e.


Image Added

Figura 02 - Selecionar Arquivos

O(s) arquivo(s) pode(m) ser importado(s) sendo arrastado(s) ou ao Image Added clicar em Image Added, para buscar a nota que deseja importar.


Image Added

Figura 03 - Importar Arquivos

Na sequência, Image Added clique em Image Added.

Ao finalizar a nota será apresentada na aba Notas com pendências com a sua Situação igual a Image Added, após o processamento caso não houver nenhuma pendência a nota ficará disponível para conferência na aba Notas disponíveis para entrada.


Nota
  • Poderão ser importados mais de um arquivo por vez.

  • Somente serão aceitos arquivos .XML de notas NF-e, caso tente importar em outro formato ou algum .XML inválido será apresentada mensagem.
  • Caso a nota já tenha sido importada, o sistema bloqueará a reimportação apresentando uma mensagem informativa.



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Notas com Pendência 
Âncora
pendencia
pendencia

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Na aba de Notas com Pendências são apresentadas as notas de entrada de mercadorias que constam pendências que foram originalizadas do Silo e por meio da Importação de XML.


Image Added

Figura 04 - Notas Com Pendência


A coluna Origem identifica por qual meio a nota foi lançada no sistema:

  • Por Importação XML através do botão Image Added;
  • Pelo Silo (Entrada Automática);
  • Entrada manual;

Através da coluna Situação é possível visualizar a situação da entrada da nota:

  • Image Added;
  • Image Added;
  • Image Added;


Para facilitar a busca de notas, informe os dados em pesquisa por todas as colunas ou Image Added clique em Image Added, onde será possível pesquisar por: filial, número, data da emissão, valor e/ou chave da nota fiscal e Image Added clique em Image Added.


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Figura 05 - Filtro Avançado


Para fechar a pesquisa,Image Added clique em Image Added.


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Em Processamento 
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em
em

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Logo após a entrada da nota no sistema, o primeiro status a ser apresentado é Image Added

Aguarde o processamento da nota para então visualizar se há pendencias ou algum erro. 


Image Added

Figura 06 - Em Processamento


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Pendente 
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pend
pend

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Caso o fornecedor informado na nota ou os itens na nota não estejam devidamente cadastrados no sistema, a nota será apresentada como Image Added.

Image Added Clique sobre a nota para realizar os ajustes necessários e então dar continuidade no processo de entrada

...

Painel
titleColor#FFF
titleBGColor#2B004C
titleEntrada

children


Image Added

Figura 07 - Nota Com Pendência


Se desejar cadastrar o produto Image Added clique em Image Addedpara ser direcionado à tela de cadastro de produto.

Para vincular o produto da nota a outro já cadastro no sistema, informe o código de barras ou a descrição no campo produto Image Added clique em Image Added.


Image Added

Figura 08 - Vincular Produto


Ao Image Added clicar no botão Image Added será aberta a tela de Cadastro de Produtos.


Aviso

Caso a nota contenha algum produto sem código de barras e o usuário realizar um novo cadastro é necessário vincular o código do dicionário do produto ao cadastro, para que o item sem código de barras não seja mais apresentado como pendente após o reprocessamento da nota.


Após ajustar as pendências da nota Image Added clique em Image Added e a após o processamento da nota, ela será apresentada na aba de notas disponíveis para entrada.

Caso após o processamento da nota importada sua situação seja apresentada como Image Added, é necessário entrar em contato com o suporte.

Para realizar a exclusão de uma nota fiscal de entrada, localize a nota e Image Added clique em Image Added.


Nota

Não é possível excluir notas de entrada de transferência.

Image Added

Notas Disponíveis Para Entrada 
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disponivel
disponivel

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Na aba de Notas disponíveis para entrada são apresentadas as notas de entradas de mercadorias que foram processadas com sucesso e sem nenhuma pendência.


Image Added

Figura 09 - Notas Disponíveis Para Entrada


Na coluna situação são apresentadas as seguintes informações:

  • Image Added - Se tratam das entradas que foram iniciadas, porém não foram finalizadas pelo usuário;
  • Image Added - São as entradas que não foram iniciadas a conferência pelo usuário;


Para facilitar a busca de notas, informe os dados da nota ou Image Added clique em Image Added.


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Figura 10 - Mais Filtros

São disponibilizados os campos de pesquisa por: filial, número, data de emissão, valor e/ou chave da nota Image Added clique em Image Added.


Na seção Nota disponíveis para conferência é disponibilizada a função para consultar a nota no sistema da SEFAZ.


Image Added

Figura 10 - Abrir na SEFAZ.


Selecione a nota desejada e Image Added clique em Image Added e será direcionado para o sistema da SEFAZ.


Image Added

Excluir Nota de Entrada

Expandir

Para realizar a exclusão de uma nota fiscal de entrada, localize a nota e Image Added clique em Image Added.


Aviso

Não é possível excluir notas de entrada de transferência.


Conferência 
Âncora
conferencia
conferencia

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Para iniciar a conferência, selecione a nota desejada e Image Added clique em Image Added.


Image Added

Figura 11 - Conferência Iniciada


Informe a Natureza de movimentação. As informações de natureza de movimentação são apresentadas de acordo com o cadastro de Natureza da movimentação, localizada no menu Fiscal > Natureza da Movimentação.


Nota

Caso a Natureza da movimentação esteja cadastrada e não está aparecendo como opção na tela de Conferência de Entrada, verifique se o usuário tem permissão para essa ação através do menu Configuração > Controle de Acesso.


Na coluna situação são apresentadas os seguintes informações:

  • Pendente - A quantidade conferida é diferente da quantidade na nota fiscal;
  • Lote pendente - A quantidade conferida é igual a quantidade na nota fiscal, porém se trata de um produto controlado pela ANVISA;
  • Conferido - A quantidade informada é igual a quantidade na nota fiscal e caso for um produto controlado pela ANVISA as informações referente lote já foram inclusas.

Na coluna classe terapêutica são apresentas as informações:

  • Controlado/Antimicrobiano - Produtos controlados pela ANVISA, sendo necessário incluir as informações de lote;
  • Outras - Produtos que não são controlados pela ANVISA, sem necessidade de incluir as informações de lote;


Nota

Produtos com a classe terapêutica controlado/antimicrobiano terão que ser realizados a conferência e inclusas as informações de lote para que seja possível finalizar a conferência, os demais produtos a conferência não é obrigatória.


As informações de Quantidade por caixa/fração são preenchidas de acordo com a informação quantidade compra localizada no cadastro do produto.


Dica

Para mais informações sobre cadastro de produtos, Image Added clique aqui.


Caso a opção Incluir produtos automaticamente ao bipar esteja desmarcada é permitido ao usuário que seja incluso o Código de barras do produto e a quantidade contada.

Após incluir as informações Image Added clique em Image Added.

A quantidade inclusa na contagem será multiplicada pelo valor que está no campo Quantidade por caixa/fração.


Image Added

Figura 12 - Dados da Conferência


Se a opção Incluir produtos automaticamente ao bipar esteja marcada, os itens serão incluídos ao bipar os produtos. Ao bipar o produto, será incluída a quantidade que está no campo Quantidade por caixa/fração. 

Caso necessário iniciar novamente a contagem do item ou a quantidade conferida não esteja de acordo com a quantidade da nota, nessa tela é disponibilizada a opção para zerar a quantidade contada.

Para isso marque o produto desejado e Image Added clique em Image Added.

Caso o produto seja de classe terapêutica controlado/antimicrobiano, será necessário verificar o lote, portanto selecione o produto e Image Added clique em Image Added.


Nota

Para que sejam inclusas as informações no estoque dos produtos controlados pela ANVISA é necessário realizar a conferência na tela de Conferência de entrada localizada no menu SNGPC.


Após realizar a conferência, o usuário terá a opção de Image Added, Image Added ou Image Added.


Caso o usuário Image Added clique em Image Added , a situação da entrada ficará como Image Added, ao selecionar essa opção as informações serão salvas no sistema, porém os dados do estoque não serão atualizados, dando assim a opção de edição das informações.

Ao Image Added clicar em Image Added, a entrada será finalizada e as informações dos produtos serão atualizadas e será apresentada ao usuário uma nova tela onde poderão ser editadas as informações da duplicata.


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Alterações de Duplicata 
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duplicata
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Para realizar as alterações da duplicata, o usuário deverá seguir os passos abaixo:


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Figura 13 - Duplicatas Para o Contas a Pagar


Informe a Data de vencimento e Valor da duplicata.

É possível incluir mais de uma duplicata Image Added clicando em Image Added.

Para que a entrada seja finalizada Image Added clique em Image Added.


Informações

Os campos Código do boleto e Acréscimo não são obrigatórios.


Se o usuário informar o código de boleto, e esse código já tiver sido inserido em outra duplicata, o sistema apresentará uma mensagem.


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Figura 14 - Mensagem


Basta Image Added clicar em Image Added e em seguida apagar o código do boleto ou informar um novo código.

Caso o usuário Image Added clique em Image Added, a duplicata a pagar será inclusa conforme está na nota fiscal importada e a conferência será finalizada. 


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