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Produto

Empório

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11.2021.0000





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title#DicaLinx

Você Sabia?
A Linx possui um canal no YouTube, chamado #DicaLinx, com tutoriais de dicas sobre o sistema, para auxiliar o usuário no funcionamento das rotinas do EMSys.
O objetivo deste canal, é que o próprio usuário consiga sanar suas dúvidas, referente ao uso do sistema, de forma ágil.
O projeto teve início este ano, e receberá atualizações constantes.
Não deixe de conferir o canal (#DicaLinx) e aproveite para deixar as suas sugestões! 
Veja os vídeos disponíveis para o EMSys.

Rotinas Otimizadas

Sumário

Índice


Correções


Jira
Painel
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Painel

Jira
serverJira Linx
serverIdbad04498-fb0d-3942-aa33-a3f090099d0c
keyPOSTOSSW-22117

Ação: Corrigido para que seja possível selecionar as estrelas dos favoritos nos cadastros de produtos para ambientes não bandeirados.


Painel

Jira
serverJira Linx
serverIdbad04498-fb0d-3942-aa33-a3f090099d0c
keyPOSTOSSW-21906

Ação: Realizada a correção para que o valor dos boletos na conferencia de turno de pedidos não seja alterado após o recebimento do arquivo de retorno dos boletos quando tiver acréscimo, desconto, multa ou juros.
Em alguns casos os valores dos boletos vinham zerados.


Painel

Jira
serverJira Linx
serverIdbad04498-fb0d-3942-aa33-a3f090099d0c
key

POSTOSUBE

POSTOSSW-

15273

22260

Ação:

Realizado ajustes no menu fechamento de caixa, para bloquear envio de caixa em duplicidade.

Benefício: Agora o sistema não vai registrar outro caixa com a mesma Seq_Turno, com isso o usuário não terá impedimentos.

Caminho: Gerencial →  PDV → Fechamento de Caixa

Incluido o totalizador  Vendas R$  quando for realizado algum filtro nos relatórios Relatórios -> Tesouraria -> Movimentação de Turno de Pedidos - Dinâmico e

Matriz -> Movimentação de Turno de Pedidos - Dinâmico que irá substituir o relatório de formas de pagamento para os estabelecimentos que estiverem com o novo turno de pedidos habilitado.


Painel

Jira
serverJira Linx
serverIdbad04498-fb0d-3942-aa33-a3f090099d0c
key

POSTOSUBE

POSTOSSW-

15535
Jira
server

22668

Ação:

Realizado ajustes no menu "Gera Nos Fiscal de Cupom", para o sistema apresentar a seguinte mensagem quando o campo conta Resultado estiver em branco no Parâmetros da Empresa:
  • "Não Foi possível localizar a conta de resultado no Cadastro da Empresa. Por Favor informe a conta para continuar: Aba "Faturamento → Imposto e Retenção → IRRF Sobre Serviço".

Benefício: Agora o usuário tem a informação mais objetiva, para realizar os ajustes necessário e gerar o Cupom corretamente.

Caminho: Gerencial →  PDV →  Nota de Cupom

Painel
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titleBGColor#2C004B

O relatório Cash Flow foi descontinuado, por tanto não aparecerá como opção no Fluxo de Caixa como também no cadastro de perfil.


Painel

Jira
serverJira Linx
serverIdbad04498-fb0d-3942-aa33-a3f090099d0c
keyPOSTOSSW-22783

Ação: Atualizar nossos contatos de suporte WhatsApp no menu "Ajuda".


Painel

Jira
serverJira Linx
serverIdbad04498-fb0d-3942-aa33-a3f090099d0c
key

POSTOSUBE

POSTOSSW-

15585

22509

Ação:

Realizado ajuste no  menu Fechamento de Caixa na aba de recebimentos de cheques.

Benefício: Com o ajuste o cliente pode efetuar a alteração e cheques cadastrados sem impedimentos.

Caminho: Gerencial →  PDV →  Fechamento de Caixa

Painel
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JiraserverJira

Corrigido o relatório Consulta Vendas Diárias" que não estava somando os acréscimos no valor líquido

Tela de "Resultado Operacional" também não está somando os acréscimos.


Painel

Jira
serverJira Linx
serverIdbad04498-fb0d-3942-aa33-a3f090099d0c
key

POSTOSUBE

POSTOSSW-

15700

22567

Ação:

Melhorias no Cadastro Pré Venda, para o sistema registrar as vendas ou devolução corretamente.

Benefício: Com o ajuste o sistema faz a transmissão das Pré-venda corretamente.
Observação: Agora o usuário pode fazer a devolução sem impedimento. 

Caminho: Gerencial → Vendas →  Cadastro Pré Venda

Painel
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Verificada falha na atividade POSTOSSW-21282, onde o campo "Frete" da tela do relatório de Vendas Realizadas estava duplicando o valor do documento fiscal.

Também evidenciada falha na consulta quando selecionado alguma opção dos "Filtros Adicionais" da tela.


Painel

Jira
serverJira Linx
serverIdbad04498-fb0d-3942-aa33-a3f090099d0c
key

POSTOSUBE

POSTOSSW-

15741

22155

Ação:

Ajustado regra do parâmetro do sistema "Não somar limites por formas de pagamento", quando o usuário habilitar este parâmetro, o sistema vai bloquear os campos de limite de pagamento dos clientes e será considerado o limite global.

Benefício: Quando o parâmetro estiver habilitado, o sistema não vai permitir fazer edição nos campos de limite no cadastro de pessoas na opção forma de pagamento.

Caminho: Gerencial →  Pessoa → Pessoas → Pessoa

Painel
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Jira

A atualização de impostos Imendes não estava funcionando em alguns sites.


Painel

Jira
serverJira Linx
serverIdbad04498-fb0d-3942-aa33-a3f090099d0c
key

POSTOSUBE

POSTOSSW-

15744

Ação: Ajustado os campos no Parâmetros Empresa: Aba "E-mail e Ticket Log", para não permitir a quebra de linha quando o usuário incluir informações.

Benefícios: Agora o sistema não permiti quebra de linha durante alteração ou inclusão de E-mail, evitando o usuário digitar espaçamentos incorretos.

Caminho: Sistemas →  Parâmetros Empresa

Painel
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JiraserverJira LinxserverIdbad04498-

22226

Ação: A importação de custos inicial através da planilha estava alterando os custos na primeira movimentação.


Painel

Jira
serverJira Linx
serverIdbad04498-fb0d-3942-aa33-a3f090099d0c
key

POSTOSUBE

POSTOSSW-

15770

22495

Ação:

Realizado ajuste na tela de Fechamento de Caixa na aba de Uso Consumo, para não apresentar informações indevidas quando o usuário fazer outra pesquisa.

Benefícios: Com o ajuste o cliente pode efetuar a alteração e limpar a tela de Uso Consumo sem impedimentos.

Caminho: Sistemas →  Parâmetros Empresa

Painel

Ajustado os valores de custos e margens para vendas que forem canceladas no relatório de Vendas Dinâmico.




Pequenas Melhorias


Painel


Painel

Jira
serverJira Linx
serverIdbad04498-fb0d-3942-aa33-a3f090099d0c
key

POSTOSUBE

POSTOSSW-

15774

21898

Ação:

Realizado ajustes após transmissão NF-e.

Benefício: Com os ajustes o sistema vai concluir com a transmissão da seguinte forma:
                         1 - Ao transmitir a nota, não será aberto diretório para salvar a nota, a nota será enviada por e-mail (xml e PDF) para o cliente da NFe caso tenha as informações no cadastro de pessoa.
                         2 - Ao clicar em "Imprimir Danfe", será apresentado a tela do diretório para que o cliente selecione em qual pasta deverá ser salvo o mesmo.
                         3 - Ao realizar a transmissão, o XML
 será salvo automaticamente em C:\Rezende\EMSys3\DANFE.

Caminho: Gerencial → NF-e →  Gerador de Notas Fiscais

Painel
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Jira
server

Implementado no menu de ajuste em lote a opção de "Usa Balança" para habilitar essa opção em lote no cadastro de produtos.

Image Added

Guia da funcionalidade  | https://share.linx.com.br/x/gRCzH




Fiscal


Painel


Painel

Jira
serverJira Linx
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keyPOSTOSSW-21597

Ação: O registro 0221 é um registro pertencente ao cadastro do produto que é informado no arquivo do Sped, e tem por objetivo informar a correlação entre os produtos movimentados, e identificar o item atômico do produto (item com menor unidade comercializada).


Painel

Jira
serverJira Linx
serverIdbad04498-fb0d-3942-aa33-a3f090099d0c
key

POSTOSUBE

POSTOSSW-

15818

21845

Ação:

Realizado ajuste no menu Fechamento de Caixa na aba Cheques a Vista.

Benefícios: Com o ajuste o cliente pode efetuar a consulta dos registros de Cheques recebidos do PDV sem impedimentos.

Caminho: Gerencial →  PDV →  Fechamento de Caixa

Painel
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titleBGColor#2C004B
Jira

Novo parâmetro para que o sistema deve passar a calcular o valor do custo médio de acordo com as regras atuais, e ainda considerar a exclusão do valor do ICMS normal da compra para empresas do Lucro Real e Presumido e ICMS e PIS/COFINS das compra para empresas do lucro real.


Painel

Jira
serverJira Linx
serverIdbad04498-fb0d-3942-aa33-a3f090099d0c
key

POSTOSUBE

POSTOSSW-

15903

22004

Ação:

Ajustado menu Conciliação Bancária, para o sistema apresentar o valor corretamente da informação "Ultimo Saldo Importado".

Benefícios: Com os ajustes realizados, agora o sistema vai apresentar as informações corretamente de acordo com as transações.

Caminho: Gerencial →  Financeiro →  Banco →  Conciliador Bancário 2.0

Painel
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 O cadastro de fornecedores efetua uma validação para cadastros do estado de MG, onde exige que sejam informados "00" a frente do número da inscrição informada. Caso a inscrição informada não contenha os zeros a esquerda, impede a gravação do cadastro. 


Painel

Jira
serverJira Linx
serverIdbad04498-fb0d-3942-aa33-a3f090099d0c
key

POSTOSUBE

POSTOSSW-

15904 Jiraserver

22418

Ação:

Ajustado a regra de Integer para Alfanumérico no campo 'NumDocumento' da requisição compensacao_registra.

Benefícios: Agora o sistema faz a importação e exportação das informações entre o PDV(TAC ou Auto System) e o ERP(EMSys).

Caminho: Integração entre o PDV

Painel

 Algumas UFs do Brasil exigem que as notas fiscais cujo pagamento tenha sido realizado através de cartão de débito ou crédito, vinculem este pagamento à NFe nas tags do grupo YA do XML da nota. 


Painel

Jira
serverJira Linx
serverIdbad04498-fb0d-3942-aa33-a3f090099d0c
key

POSTOSUBE

POSTOSSW-

15956

22434

Ação:

Realizado ajuste para o sistema calcular o PIS e COFINS no momento da importação do XML, para aplicar o percentual após a dedução do valor da base de calculo de ICMS.

Benefício: Com os ajustes o CT-e terá a dedução do valor de ICMS da base de acordo com parâmetro habilitado no sistema.

Caminho: Gerencial →  Estoque→  Conhecimento de Frete

Verificado que o botão "calcular preço de venda" da tela da nota fiscal só realiza o cálculo do preço de venda baseado no índice de Mark Up. 


Painel

Jira
serverJira Linx
serverIdbad04498-fb0d-3942-aa33-a3f090099d0c
keyPOSTOSSW-22471

Ação: Realizada a exclusão do ICMS das base de PIS/COFINS e buscar as informações na tabela correta.


Painel

Jira
serverJira Linx
serverIdbad04498-fb0d-3942-aa33-a3f090099d0c
key

POSTOSUBE

POSTOSSW-

15958

22548

Ação:

Realizado ajustes no menu títulos a receber, para o sistema vincular corretamente os adiantamentos com o status de cancelado ou não.

Benefício: Quando um adiantamento de fornecedor estiver com status de cancelamento parcial, o sistema vai mapear de qual adiantamento se refere o título e vincular a sequência corretamente.

Caminho: Gerencial →  Financeiro → Adiantamentos → Cancelamento Adiantamento

Painel JiraserverJira LinxserverIdbad04498

Foi necessário realização de ajuste para compras do Simples Nacional relativo as compras de fornecedores do Simples, cujo crédito de ICMS é permitido para compras com CSOSN 101. 


Painel

Jira
serverJira Linx
serverIdbad04498-fb0d-3942-aa33-a3f090099d0c
key

POSTOSUBE

POSTOSSW-

16099

22381

Ação:

Implementando relatório para análise dos registros de "Cessão de recebíveis".

Benefício: Agora o usuário terá um relatório para acompanhar as despesas e receitas das baixas de cessão de recebíveis. Nesse relatório, é possível filtrar por sacado, adquirente, período e status.

Caminho: Gerencial →  Financeiro →  Contas a receber →  Relatório →  Rel. Cessão de Recebíveis - Equals

Painel
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titleBGColor#2C004B

Corrigido erro na geração do arquivo do Sped Fiscal, onde as notas fiscais de transferência estão sendo informadas com valor zero nos registros C100 e C190.


Painel

Jira
serverJira Linx
serverIdbad04498-fb0d-3942-aa33-a3f090099d0c
key

POSTOSUBE

POSTOSSW-

16106

22420

Ação:

Realizado ajuste no menu Retorno de Cobrança, para não retornar impedimentos durante a importação do arquivo referente ao banco Sofisa.

Benefícios: Agora pode fazer a importação dos arquivos sem impedimentos.

Caminho: Gerencial  → Financeiro →  Banco →  Retorno →  Retorno de Cobrança

Painel

Jira
serverJira Linx
serverIdbad04498-fb0d-3942-aa33-a3f090099d0c
keyPOSTOSUBE-16149

Ação: Realizado ajuste no  menu Otimizador de Cadastro de Item, para o sistema fazer o envio das alterações para o Auto System sem impedimentos.

Benefício: Com o ajuste o cliente pode fazer as alterações de Tributações ECF, CFOPs saida/entrada e classe fiscal e importar para o Auto System sem impedimentos.

Caminho: Gerencial →  Estoque → Item → Otimizador → Otimizador cadastro de Item

Painel

Jira
serverJira Linx
serverIdbad04498-fb0d-3942-aa33-a3f090099d0c
keyPOSTOSUBE-16161

Ação: Melhorias no processo de transmissão das vendas para a Scanntech, e foi implementado colunas 'val_total_fechamento' e 'qtd_movimentos' na tab_scanntech_crtl_fchto_diario para armazenar o valor total e a quantidade de vendas de cada fechamento diário transmitido.

Benefício: Agora a equipe da scanntech vai receber as informações sem diferença.

Caminho: Gerencial →  Vendas →  Scanntech

Painel
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Jira
serverJira Linx
serverIdbad04498-fb0d-3942-aa33-a3f090099d0c
keyPOSTOSUBE-16250

Ação: Realizado ajuste no menu Manifesto Destinatário, para não retornar impedimentos durante a pesquisa.

Benefícios: Com o ajuste o usuário pode efetuar a consulta do Manifesto Destinatário referente ao período pesquisado sem impedimentos.

Caminho: Gerencial →  NF-e →  Manifesto Destinatário

Painel
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Jira
serverJira Linx
serverIdbad04498-fb0d-3942-aa33-a3f090099d0c
keyPOSTOSUBE-16277

Ação: Realizado validação no menu Redução de Capital.

Benefícios: Com o ajuste o cliente pode realizar a validação, inclusão, alteração e excluir Redução de Capital sem impedimentos.

Caminho: Modulo (EMSys societário) Cadastros →  Redução de Capital

Painel
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Jira
serverJira Linx
serverIdbad04498-fb0d-3942-aa33-a3f090099d0c
keyPOSTOSUBE-16289

Ação: Realizado ajuste na tela de Fechamento de Caixa na aba de Sangria.

Benefícios: Com o ajuste o cliente pode fazer inclusão e alteração de Sangria em despesa lançada sem impedimentos durante o processo.

Caminho: Gerencial  → PDV → Fechamento de caixa

Painel
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Jira
serverJira Linx
serverIdbad04498-fb0d-3942-aa33-a3f090099d0c
keyPOSTOSUBE-16296

Ação: Realizado ajustes para o sistema não obrigar desconto no item quando o valor do item estiver menor que o preço de venda.

Benefícios: Melhorias no processo de pré-venda.

Caminho: Gerencial  → Vendas → Pré-venda

Painel

Jira
serverJira Linx
serverIdbad04498-fb0d-3942-aa33-a3f090099d0c
keyPOSTOSUBE-16327

Ação: Realizado ajuste no menu Nota Fiscal de Entrada, para permitir a entrada das notas sem retornar mensagem de diferença entre os valores da nota com o do XML.

Benefício: Agora o sistema permiti fazer alteração das informações ao incluir a Nota Fiscal de Entrada, e não subtrair ICMS desonerado do total da NF caso necessário.

Caminho: Gerencial →  Vendas →  Pré-Venda →  Cadastro de Pré-Venda

Painel

Jira
serverJira Linx
serverIdbad04498-fb0d-3942-aa33-a3f090099d0c
keyPOSTOSUBE-16370

Ação: Realizado ajustes para não zerar o valor do frete para notas fiscais complementares.

Benefício: Com os ajustes as notas complementares serão transmitidas com sucesso.

Caminho: Gerencial →  Vendas →  Pré-Venda →  Cadastro de Pré-Venda

Painel

Jira
serverJira Linx
serverIdbad04498-fb0d-3942-aa33-a3f090099d0c
keyPOSTOSUBE-16422

Ação: Ajustada regra para somar o frete no valor total da cotação.

Benefício: Caso o usuário informe o valor de frete na aba do fornecedor, sistema vai aplicar esse mesmo valor na grid de cotação. Com isso, ao aplicar o valor de desconto, o total vai ser calculado corretamente.

Caminho: Gerencial →  Estoque →  Planejamento de Compras →  Gerenciador de Planejamento de compras

Painel

Jira
serverJira Linx
serverIdbad04498-fb0d-3942-aa33-a3f090099d0c
keyPOSTOSUBE-16465

Ação: Realizado ajustes no menu pré venda, para não retornar impedimentos ao usuário quando aplicar desconto ou fazer alteração antes da transmissão.

Benefício: Agora é possível gerar a pré venda sem impedimento.

Caminho: Gerencial →  Vendas →  Pré-Venda →  Cadastro Pré-Venda

Implementações

Painel

Jira
serverJira Linx
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keyPOSTOSCE-643

Ação: Implementado opção para alterar o endereço que será utilizado na impressão de etiqueta, quando o cliente tem mais de um endereço cadastrado.

Benefício: O cliente poderá escolher dentre os endereços cadastrados, qual será utilizado na impressão da etiqueta, antes só era possível utilizar o endereço principal.

Caminho: Impressão de Etiqueta de Endereço

Painel

Jira
serverJira Linx
serverIdbad04498-fb0d-3942-aa33-a3f090099d0c
keyPOSTOSCE-644

Ação: Implementado menu cadastro de categoria para o usuário incluir nos detalhes durante o lançamento do rateio.  

Benefício: Com essa opção, agora tem a possibilidade de categorizar lançamentos oriundos da mesma origem/assunto, onde vai possibilitar visualizar e gerar relatórios agrupados por categoria.

Caminho: Gerencial → PDV →  Cadastro Categoria Detalhe Rateio
Gerencial → PDV →  Fechamento de Caixa →  Responsáveis

Painel

Jira
serverJira Linx
serverIdbad04498-fb0d-3942-aa33-a3f090099d0c
keyPOSTOSCE-650

Ação: Implementado opção para buscar Adiantamentos da mesma empresa de outros Favorecidos no menu Títulos a Pagar.

  • Buscar todos os Adiantamentos;
  • Buscar Adiantamentos da mesma matriz.

Benefício: Na tela de Título à Pagar o usuário pode escolher um Adiantamento de outros favorecidos para liquidação, através das opções que foram implementadas.

Caminho: Gerencial → Financeiro →  Contas à Pagar →  Títulos a Pagar

Painel

Jira
serverJira Linx
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keyPOSTOSCE-651

Ação: Implementado um campo de filtrar títulos pelo Favorecido e Data de Emissão no menu Adiantamento de Fornecedor, durante a seleção de títulos a pagar.

Benefício: Ao pesquisar os títulos, usuário terá opção de filtrar os títulos por Favorecido e por Data de Emissão, com opção de escolher todos os títulos ou buscar somente títulos das filiais.

Caminho: Gerencial → Financeiro →  Adiantamento →  Adiantamento de Fornecedor

Painel

Jira
serverJira Linx
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keyPOSTOSCE-652

Ação: Implementado opção no cadastro do cliente para não permitir utilizar Data de Referência na Geração da Fatura Automática, mesmo informando a data, o sistema vai gerar a fatura com a Data de Emissão atual.

Benefício: Pode gerar faturas de todos os clientes sem afetar a data da emissão, caso a opção estiver habilitada, evitando que a data fique divergente.

Caminho: Gerencial →  Financeiro →  Contas à Receber →  Geração de Fatura

Painel

Jira
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serverIdbad04498-fb0d-3942-aa33-a3f090099d0c
keyPOSTOSCE-653

Ação: Implementado opção para buscar Adiantamentos da mesma empresa de outros Favorecidos, que só era permitido pela tela de Adiantamento do Fornecedor.

Benefício: Dessa maneira o usuário pode acessar diretamente na tela de Título à Pagar escolher um Adiantamento de outros favorecidos para liquidação.

Caminho: Gerencial →  Financeiro →  Contas à Pagar →  Títulos a Pagar

Painel

Jira
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serverIdbad04498-fb0d-3942-aa33-a3f090099d0c
keyPOSTOSCE-654

Ação: Implementado campo "Grupo" para o usuário filtrar os clientes por grupo, para apresentar somente os clientes vinculados à um determinado grupo.

Benefício: Usuário poderá utilizar o grupo vinculado ao cadastro do cliente para filtrar e criar as negociações de forma mais rápida para todos os clientes do grupo.

Caminho: Gerencial → Vendas →  Comercial →  Negociação →  Otimizador →  Preço por Cliente e Forma de Pagamento

Painel
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titleBGColor#2C004B

Jira
serverJira Linx
serverIdbad04498-fb0d-3942-aa33-a3f090099d0c
keyPOSTOSUBE-14556

Ação: Implementado no cadastro de item para o sistema gravar a classe fiscal de transferência (Aba Faturamento).

Benefício: Agora o usuário terá a opção de cadastrar uma classe fiscal de transferência dentro do cadastro de item, com isso o sistema vai puxar essa classe fiscal quando for identificado que se trata de uma operação de transferência. Caso essa classe fiscal não esteja informada, sistema vai puxar da classe fiscal padrão do item.

Observação: Na entrada de uma nota via xml, quando o cfop estiver habilitado como transferência e marcado a selecionado a opção de importação de tributação pela classe fiscal ira puxar as tributações dessa nova classe.
Para o faturamento de pre-venda, irá seguir o mesmo fluxo, verificar se o CFOP está como transferência para poder puxar a tributação da Classe Fiscal.

 Caminho: Gerencial → Estoque →  Item →  Item

Painel

Jira
serverJira Linx
serverIdbad04498-fb0d-3942-aa33-a3f090099d0c
keyPOSTOSUBE-14934

Ação: Implementada rotina de retenção IR nos cupons de combustível, para as empresas não optantes pelo DCTF.

Benefício: Caso o parâmetro "IRRF sobre combustível" esteja preenchido e o sacado esteja com a opção "Retém IRRF Combustível" igual a "sim", ao gerar uma fatura de um cupom de combustível, sistema vai aplicar a porcentagem de retenção na fatura e dar desconto no valor total.

Caminho: Gerencial →  Financeiro →  Contas a receber →  Geração de fatura receber

Painel

Jira
serverJira Linx
serverIdbad04498-fb0d-3942-aa33-a3f090099d0c
keyPOSTOSUBE-14950

Ação: Implementado processo de envio e recebimento do ROD.

Benefício: Agora o EMSys3 vai enviar as informações de ROD para o Auto System, e as vendas recebidas do Auto System vão popular as tag de venda para embarcação.

Caminho: Integração Auto System

Painel
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titleBGColor#2C004B
titleEquals - Mudanças na Integração

Jira
serverJira Linx
serverIdbad04498-fb0d-3942-aa33-a3f090099d0c
keyPOSTOSUBE-15947

Ação: Implementada tela de cadastro do tipo de ajuste, para a nova estrutura da equals.

Benefício: Nessa tela, o usuário conseguirá cadastrar os ajustes que irão movimentar o financeiro do sistema, com base na antecipação/pagamento dos valores enviados pela equals. Nessa tela, usuário conseguirá cadastrar a Despesa e Receita que será utilizada na operação, além do sacado e código da bandeira que serão aceitos.

Observação: Caso usuário informe o código 103 no cadastro, sistema não vai permitir informar despesa, somente receita.

Caminho: Gerencial → Financeiro →  Contas a receber →  Cadastro de motivo ajuste - Equals

Jira
serverJira Linx
serverIdbad04498-fb0d-3942-aa33-a3f090099d0c
keyPOSTOSUBE-16095

Ação: Implementada a tab_conrole_movimento_cessa_equals, para armazenar os registros de credito e debito vindos da conciliadora.

Benefício: Tabela de controle para os registros de cada lançamento de crédito e débito do movimento de Cessão por adquirente.

Caminho: Tab_controle_movimento_cessa_equals

Jira
serverJira Linx
serverIdbad04498-fb0d-3942-aa33-a3f090099d0c
keyPOSTOSUBE-16096

Ação: Implementado rotina de geração da receita, para os registros de crédito durante a conciliação da equals no sistema.

Benefício: Caso tenha um registro de CRÉDITO do tipo 05 no arquivo da equals, ao processar a liquidação dos títulos o sistema vai criar um registro de receita com esse valor, utilizando os parâmetros do cadastro de ajuste feito anteriormente. Caso não tenha ajuste cadastrado, sistema vai marcar o status do registro em vermelho e não vai processar essa registro.

Caminho: Gerencial → Financeiro →  Contas a receber →  Processa arquivo de baixa cartão - Equals

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keyPOSTOSUBE-16097

Ação: Implementado rotina de geração de desconto, para os registros de débito da nova rotina de ajustes da equals.

Benefício: Quando o sistema receber um registro de DÉBITO do tipo 05 no arquivo da equals para o movimento do tipo 103, ao processar a liquidação dos títulos sistema vai gerar um desconto na fatura equivalente ao valor de DÉBITO do arquivo. Caso o valor do débito seja maior que o valor total da fatura, sistema vai ignorar esse débito e seguir o fluxo já existente, gerando a fatura apenas com os valores da aba "Processamento". Caso o processo de geração da fatura com o desconto do débito seja finalizado corretamente, o sistema vai marcar o campo "Status" da aba "Cessão de Recebíveis" em azul com a informação da seq_titulos que foi aplicado aquele débito.

Caminho: Gerencial → Financeiro →  Contas a receber →  Processa arquivo de baixa cartão - Equals

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keyPOSTOSUBE-16188

Ação: Implementado nova aba na tela "Processo arquivo baixa cartão equals", para controle dos novos valores de ajustes.

Benefício: Ao processar o arquivo de conciliação equals, sistema vai fazer uma verificação se existem registros do tipo 05 informados. Caso tenha registro do tipo 05, sistema vai disponibilizar as informações de valores e tipo na aba "Cessão de Recebíveis". Caso o ajuste para o código 103 esteja devidamente cadastrado, sistema vai gravar esses registro em uma tabela de controle. Também foi implementado um sistema de cores para o campo "Status". A regra para as cores utilizadas, foi a seguinte:
- Preto - PENDENTE
- Azul →  Processado com sucesso (Fatura ou receita já gerada)
- Vermelho →  De/Para não localizado na tela de ajuste

Caminho: Gerencial → Financeiro →  Contas a receber →  Processa arquivo de baixa cartão - Equals

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keyPOSTOSUBE-15973

Ação: Implementada rotina "Auditoria Posição De Liquidez"

Benefício: Agora o sistema conta com 11 relatórios, para analise de possíveis diferença na PL. O relatório será gerado com base na data informada no campo "Data Posição", e poderá ser gerando e vários formatos diferente. Também é possível filtrar por matriz, empresa logada e empresas selecionadas.

Caminho: Gerencial → Auditoria Posição De Liquidez

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keyPOSTOSUBE-16080

Ação: Implementado parâmetro de busca na opção duplicatas, no menu fechamento de caixa.

Benefício: Agora o usuário terá o parâmetro de busca na aba "Duplicatas →  Cartão de credito" do fechamento de caixa. Com isso, será mais fácil localizar as duplicatas dentro do caixa.

Caminho: Gerencial →  PDV →  Fechamento de caixa

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keyPOSTOSUBE-16090

Ação: Implementado o campo para cod_despesa_irrf_combustivel na tab_empresa.

  • Alteração para que o campo de Despesa do IRRF Serviço passe a ter o seu próprio campo para armazenar o código da despesa
  • Ajustado para que o campo de Conta Resultado do IRRF Sobre Serviço fique visível para o usuário preencher e modificado o texto.
  • Ajustado para que na tela de Geração de Nota Cupom, olhe para o campo Conta Resultado e caso esteja vazio e o cliente estiver configurado para reter IRRF sobre Combustível, retornar a mensagem.

Benefício: Após os ajustes, é possível vincular a conta corretamente.

Caminho: Gerencial →  Parâmetro Empresas →  "aba" Faturamento →  Imp. e Retenção o IRRF Sobre Combustível

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keyPOSTOSUBE-16145

Ação: Implementado log de hora, na rotina de bloqueio/desbloqueio do sacado.

Benefício: Agora ao fazer o desbloqueio/bloqueio de crédito do cliente, sistema vai gravar a hora que foi feita a alteração do status.

Caminho: Gerencial → Pessoa →  Pessoas →  Pessoa

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keyPOSTOSUBE-16159

Ação: Implementado coluna para trazer as informações do NCM, na aba NOP do otimizador de cadastro de item

Benefício: Agora o usuário terá a informação do numero do NCM e sua descrição, nas sub-abas da aba NOP. 

Caminho: Gerencial →  Estoque →  Item →  Otimizador →  Otimizador Cadastro de Item

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keyPOSTOSUBE-16270

Ação: Implementando novos filtros no menu de recebimento dos mútuo.

Benefício: Agora o usuário terá outras opções para efetuar a busca dos títulos. Foi implementado filtros por data de emissão, data de vencimento e tipo do titulo. Usuário poderá marcar mais de um tipo para efetuar a pesquisa dos títulos, facilitando o processo de geração do recebimento de mútuo.

Caminho: Gerencial →  Financeiro →  Contrato de Mútuo →  Movimento de mútuo →  Recebimento de mútuo

 Aumentada a paginação para exibir mais arquivos disponíveis para geração.



Implementações


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Cadastros → Formas de pagamento

Ação: Aplicado ajuste na integração do tipo de pagamento PIX para enviar a informação para o PDV a partir da versão 2.0.0.9 ou superiores, e corrigindo a utilização da forma de pagamento PIX para ser listada corretamente todos os os centro monetários.

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Caminho: Cadastros →  Financeiro →  Formas de pagamento


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Inclusão de Sangria e Suprimento e funcionalidades de abertura de turno

Ação: Realizado a inclusão no menu de Consignado/Comodato de opções para permitir ao usuário realizar abertura de turno, lançamento de sangrias cega,  suprimentos e realizar o fechamento do turno.

Implementado dentro do pedido as opções para visualização do usuário que recebeu o pedido e o turno vinculado ao mesmo.

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Guia da documentação de  https://share.linx.com.br/x/5rbmFw

Caminho: Operações → Consignado/Comodato


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Vendas Dinâmico

Ação: Aplicado adequação no relatório Vendas dinâmico para considerar as vendas de mercadoria, vendas de mercadoria em consignação e Saída de locação realizados no período selecionado. 

Quando ocorrer cancelamentos de itens ou de documentos as colunas de margem e custos serão  exibidas zeradas.

Caminho: Relatórios →  Vendas → Vendas dinâmico


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Dashboard - HorusBI

Ação: Realizado a integração da Retaguarda Empório com o Dashboard do HorusBi, através desta integração os estabelecimentos vinculados a bandeira CBE podem usufruir de uma das melhores ferramentas de Business Intelligence, que disponibiliza a visualização de diversos relatórios relevantes para tomada de decisões.

Foi criado novo perfil de acesso para que os estabelecimentos que utilizem apenas o Dashboar padrão da retaguarda possam decidir se o usuário terá acesso a visualização inicial. Quando o usuário não possuir permissão de acesso a tela inicial da retaguarda será listada vazia.

Guia da funcionalidade: https://share.linx.com.br/x/Wj0BHQ



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Conferência de turno de Pedido

Ação: Realizado a inclusão no menu de Conferência de turno de pedidos de uma funcionalidade para permitir ao usuário visualizar detalhadamente as informações de rede adquirente vinculados aos pedidos que possuem a forma de pagamento Crédito e Débito

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Caminho: Operações → Tesouraria→  Conferência de turno de pedidos


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Vendas Dinâmico - Parceiro de vendas

Ação: Implementado no relatório de vendas Dinâmico nova coluna para visualização das informações do parceiro de venda, informado durante a finalização da venda no PDV Linx POS.

Caminho: Relatórios → Vendas → Relatório → Vendas Dinâmico


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Leitura de código de barras de produto no totem

Ação: Implementado  no novo parâmetro "Permitir realizar leitura de código de barras de produto no totem" no caminho: Cadastros > Estabelecimento > Máquinas > aba Detalhe. E ajustado no cadastro de máquinas o label de "Cardápio para Totem" para "Cardápio".

Caminho: : Cadastros > Estabelecimento > Máquinas > aba Detalhes


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Regras de Impressão

Ação: Implementado funcionalidade para permitir ao estabelecimento adicionar a combustíveis em comandas na pista. Estas comandas poderão ser lidas na pista através de um totem de duas formas: Código de Barras ou Qrcode. Ao ativar este parâmetro é necessário escolher umas das duas opções e salvar o cadastro. Após esta configuração inicial é necessário acessar o menu:  Cadastros > Estabelecimento > Regras de Impressão,  e dentro de uma regra adicionar os bicos que utilizaram esta funcionalidade na seção: Bicos de Abastecimentos. .

Caminho:  Cadastros > Estabelecimento > Regras de Impressão