Você está vendo a versão antiga da página. Ver a versão atual.

Comparar com o atual Ver Histórico da Página

« Anterior Versão 11 Próxima »

  • Como lançar uma nota fiscal de saída?

O que é uma Nota Fiscal de Saída? 


A nota fiscal de saída é a nota emitida pela empresa para o consumidor final, após a compra de um produto ou contratação de um serviço. Através da nota fiscal de saída você pode fazer o controle de estoque, faturamento, fazer a gestão de novos pedidos, dentre outras coisas.


Emitindo uma nota de finalidade de Venda no Degust

Importante

  • Garantir que sua loja possua a flag "Exportação completa de dados" ativada no cadastro de loja (Administrador do sistema loja)
  • Tabela de Configurações fiscais de item de estoque atualizada (Cadastro > Estoque > Item de Estoque > Configurações fiscais de itens de estoque)
  • Item e fornecedor cadastrados no sistema

Para emitir uma nota de saída acesse  (Estoque > Notas fiscais) no menu principal do Degust One Retaguarda.

Após, pressione o botão de "Novo cadastro"

Preencha obrigatórios os campos:

  • Tipo de Nota: Pressione o botão "saída"
  • Modelo: Selecione o modelo que você precisa, neste caso vamos utilizar "55" (Nota Fiscal Eletrônica)
  • Fornecedor: Selecione seu fornecedor. Ele precisa estar cadastrado no sistema, caso não esteja, você consegue cadastra-lo pelo botão  em frente ao campo ou pela tela de fornecedor (Cadastro >Estoque > Fornecedor>Fornecedor)
  • Nota Fiscal: No primeiro preenchimento digite um número aleatório, após isso o sistema iniciará a contagem a partir deste número
  • Série: Na nota de saída este campo é obrigatório, geralmente o número utilizado é o 1, porém a informação pode ser confirmada com o escritório de contabilidade.

Após preenchidos pressionar o botão "Prosseguir"




Na aba "Dados fiscais" preencha os campos 

Natureza da operação: Selecione "Venda". Caso não tenha cadastrado no sistema use o botão  (adicione um "código" e no campo "Natureza da Operação" digite: "Venda" e para finalizar "salvar")

Destino da operação: Selecione uma das opções de operação entre você e seu fornecedor

  • Operação Interna = Ambos do mesmo estados (Emitente/Destinatário)
  • Operação Interestadual = De estados diferentes
  • Operação Exterior = Caso seja de outro país

Finalidade da emissão: Procure por "Venda/Normal"

Pressionar o botão "Prosseguir", após será aberta a modal para incluir um produto/item:

 

O campo CFOP é a abreviação de Código Fiscal de Operações e Prestações. Esse código identifica uma determinada operação por categorias no momento da emissão da nota fiscal.

Dependendo do Código CFOP, será fixada a tributação sobre a operação e haverá movimentações financeiras e de estoque de interesse do Fisco. Os diferentes tipos de CFOP separam as notas fiscais por tipo (nota de entrada ou saída), por região e por natureza da operação. Quando iniciados com:


Saídas

5.000 - Saídas ou Prestações de Serviços para o Estado.
6.000 - Saídas ou Prestações de Serviços para outros Estados.
7.000 - Saídas ou Prestações de Serviços para o Exterior.


Preenchas as informações, selecione o CFOP que se encaixa com a operação.

O primeiro dígito do CFOP indica a região, os outros indicam o tipo de operação, exemplo:

CFOP 5102 - O primeiro número indica que é uma saída para um destinatário do mesmo estado, o resto da composição indica o tipo de operação, no caso é uma "VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS" para o mesmo estado.


Clique nas abas acima para continuar preenchendo as informações fiscais.


CST IPI: Código de situação tributária. Estes códigos foram instituídos com a finalidade de identificar o regime de cálculo da tributação a que está sujeita a mercadoria e na operação praticada. O campo não é obrigatório. 



CST/CSOSN: Esta informação será exibida pelo sistema de acordo com o regime tributário da loja (Simples nacional, Regime Normal, Simples - sublimite de receita bruta).



CST PIS/ COFINS: Devem ser preenchidos os tipos de operação e os respectivos valores de tributação.


Após preenchido salve as informações. O sistema abri automaticamente a modal para adicionar um novo produto, caso não queira clique em "Cancelar". Adicionado o produto, clique em "prosseguir"


Confira os valores e pressione o botão "salvar" ou "salvar e efetivar".



Optei por efetivar minha nota, confirmo a efetivação e pronto a nota já consta no sistema, faltando apenas seleciona-la e transmiti-la.





OBS: O guia serve também para a emissão de notas de "devolução" e "transferência", porém devem ser alteradas as seguintes informações no lançamento: 

  • Finalidade emissão (no cabeçalho, em dados fiscais) - Transferência/Devolução.
  • CFOP - Varia de acordo com a finalidade de emissão.


OBS2: Todas as informações de preenchimento (CST/ICMS, CFOP, PIS, COFINS) devem ser confirmadas com a contabilidade, elas mudam de acordo com o regime tributário da loja, finalidade de emissão, etc.

 


Está com alguma dúvida?

Consulte todos nossos guias na busca de nossa página principal clicando aqui.


  • Sem rótulos