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As configurações são no Gestão Config:

Passo 01

Necessário cadastrar a nova alíquota para a operação:


Figura 01 - Menu no Cadastro


Como exemplo, feito o cadastro da alíquota de 19%:


Figura 02 - Aliquota de ICMS

Passo 02

Configuração de alíquota padrão de ICMS em cada UF, para operações de venda, compra, DIFAL, etc:


Figura 03 - Menu Sistema


Como exemplo, configurado a alíquota padrão de ICMS para o estado do Paraná de 19%:


Figura 04 - Cadastro de Tabela de Alíquotas de ICMS

Passo 03

Configuração de alíquota específica de ICMS, exemplo, operações que não seguem a alíquota padrão:


Figura 05 - Menu Grupo de Tributação


Como exemplo, configurado a alíquota específica de ICMS no grupo de ÁGUA GASEIFICADA para o estado do Paraná, sendo assim, para os produtos vinculados a esse grupo, a operação de venda - saída não será a 19% e sim 20%:


Figura 06 - Cadastro de Grupos de Tributação

Passo 04

Para verificar se o produto em questão está configurado corretamente:


Figura 07 - Emissão Doc Fiscal


Como exemplo, utilizado um produto com alíquota padrão de 19% e outro com alíquota específica de 20%:


Figura 08 - Simulação Docs Fiscais

Passo 05

Em relação as tabelas de MVA, será necessário ajustar caso tenha operações com ST, pois o MVA só é utilizado nas operações que incidem ICMS ST (CST 10, 30 e 70):


Figura 09 - Carga Tributária

Passo 06

Então por exemplo, caso o fornecedor do Paraná envie uma nota com CST 10 e alíquota 19%, é necessário ter cadastrado a alíquota 19% e o tipo de alíquota utilizado, no exemplo, “0-MVA”, informar o percentual na UF e salvar (F2):


Figura 10 - Cadastro Carga Tributária

Passo 07

Caso surjam dúvidas na alíquota enviada para o PDV, utilizar o diagnóstico do produto no Gestão Loja:


Figura 11 - Diagnostico do Cadastro de Produto

Passo 08

Informar o item, e clicar em “Diagnóstico”, a informação irá aparecer em “Tributação para envio ao PDV”, caso não esteja correta, necessário verificação da Carga de envio ao PDV para a alíquota nova:


Figura 12 - Tributação para Envio


No caso do PDV, verificar a tabela PRC_FILIAL no Postgre, coluna “ALIQ_ICMS”.

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