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OBJETIVO

Permitir que pedidos OMS captados em uma loja e faturados em outra utilizem, no documento fiscal de faturamento, os dados do pagamento realizado na loja de origem.

Com isso, a NF-e ou NFC-e passa a ser emitida com as informações corretas de pagamento, atendendo à Instrução Normativa SEFAZ nº 142/2025 e evitando duplicidade financeira.

PRÉ-REQUISITOS

Para utilizar este recurso, é necessário que:

  • O pedido seja originado em uma venda multicanal (showrooming/OMS);
  • O pagamento tenha sido realizado na loja de origem;
  • O pedido seja faturado posteriormente em outra loja;
  • O tipo de pagamento utilizado seja um dos abaixo:
    • Cartão de Crédito TEF;
    • Cartão de Débito TEF;
    • PIX integrado realizado via QR Code ou Pin Pad;
    • Boleto integrado.
  • Para pagamentos PIX, somente serão considerados pagamentos processados pelo QR Code do PDV ou pelo Pin Pad. PIX digitado manualmente não participa deste processo;
  • O pedido OMS contenha os dados de pagamento gravados no JSON do pedido.

PARAMETRIZAÇÃO

Parâmetro de ativação

O processo é controlado pelo parâmetro:

  • UF_PARTICIPANTE_OMS_PGTO_XML

Quando este parâmetro estiver habilitado, o Linx OmniPOS utilizará os dados de pagamento existentes no pedido OMS para gerar as informações fiscais no XML da NF-e ou NFC-e.

Estados habilitados por padrão

O parâmetro possui, por padrão, as seguintes UFs:

  • CE
  • PR

Caso necessário, outras UFs poderão ser adicionadas conforme orientação da equipe responsável.

Comportamento quando o parâmetro estiver desabilitado

Se o parâmetro não estiver configurado ou habilitado:

  • O processo seguirá o comportamento padrão do sistema;
  • Os dados de pagamento do pedido OMS não serão utilizados no documento fiscal;
  • Não haverá impacto nos processos já existentes.

COMO FUNCIONA

1. Captura do pagamento na loja de origem

Quando o pagamento é realizado na loja de origem, o sistema grava automaticamente as seguintes informações no pedido OMS:

  • Tipo de pagamento;
  • Valor pago;
  • Data do pagamento;
  • Número de autorização;
  • Bandeira do cartão;
  • Adquirente;
  • CNPJ da loja que realizou o pagamento;
  • UF da loja que realizou o pagamento;
  • Identificação do terminal utilizado.

Essas informações são enviadas juntamente com o pedido para o OMS.

2. Recuperação do pagamento no momento do faturamento

Ao baixar o pedido OMS na loja responsável pelo faturamento, o Linx OmniPOS recupera os dados de pagamento armazenados no pedido.

Quando os dados estiverem disponíveis, o atendimento passa a exibir automaticamente a forma de pagamento:

“Pedido do B2C pago na loja”

Dessa forma:

  • O pedido não gera um novo financeiro;
  • O pagamento original permanece vinculado ao pedido;
  • O faturamento continua normalmente.

3. Geração do XML da NF-e/NFC-e

No momento da emissão da nota, o sistema utiliza os dados do pagamento original para preencher os grupos fiscais do XML:

  • <pag>
  • <detPag>
  • <card>

As seguintes informações passam a ser geradas automaticamente:

InformaçãoOrigem
Tipo de pagamentoForma de pagamento realizada na loja de origem
Valor do pagamentoValor pago originalmente
Data do pagamentoData da autorização da transação
CNPJ da loja pagadoraLoja onde o pagamento foi realizado
UF da loja pagadoraEstado da loja que realizou o pagamento
Código de autorizaçãoRetornado pela operadora/TEF
Bandeira do cartãoVisa, Mastercard, etc.
AdquirenteOperadora responsável pelo pagamento
Terminal de pagamentoEquipamento utilizado na transação
Beneficiário finalLoja que faturou e entregou a mercadoria

Situações em que o sistema gera CNPJ e UF da loja pagadora

As informações de CNPJ e UF da loja que realizou o pagamento serão geradas automaticamente no XML quando:

  • A loja que faturou for diferente da loja que recebeu o pagamento;
  • O faturamento ocorrer em UF diferente da loja pagadora.

Nesses casos, o documento fiscal será emitido com:

  • CNPJPag
  • UFPag

Atendimentos mistos

O processo também suporta situações em que:

  • Parte do pagamento foi realizada na loja de origem;
  • Outra parte foi realizada na loja que está faturando.

Neste cenário, o documento fiscal será emitido considerando corretamente todos os pagamentos envolvidos.

IMPORTANTE

  • Caso o pedido OMS não possua dados de pagamento válidos, o faturamento seguirá o processo padrão;
  • Caso exista inconsistência nas informações de pagamento armazenadas no pedido, o sistema não permitirá o faturamento;
  • Quando houver inconsistência, será exibida uma mensagem amigável ao usuário e o pedido permanecerá na fila aguardando correção;
  • O campo de número de autorização suporta até 35 caracteres;
  • Para pagamentos PIX integrados, o identificador da transação pode possuir até 128 caracteres;
  • O beneficiário final do pagamento sempre será a loja que faturou e entregou a mercadoria;
  • Este recurso não altera o comportamento do processo de split já utilizado pelo Boticário;
  • Quando o parâmetro estiver desabilitado, o funcionamento padrão do sistema será mantido sem impacto nas operações existentes.
  • Sem rótulos