Através da opção Compras a empresa pode cadastrar no sistema as notas fiscais de Compra/Devolução de Insumos. Este processo alimenta o estoque de matérias primas e gera informações fiscais e financeiras.


Página Dados Gerais

Na página inicial devem ser indicadas as informações gerais da nota fiscal.

Campo
Nº DocumentoNúmero de registro do documento no sistema.
Chave AcessoChave de acesso da Nota Fiscal Eletrônica.
CFOPCFOP relativo à operação.
FornecedorFornecedor da Compra / Devolução.
ColeçãoColeção da Compra / Devolução.
Plano de ContasPlano de Contas de enquadramento da operação.
Transportadora

Transportadora: transportador responsável pela entrega dos Insumos.
Frete: indica o responsável pelo valor do serviço de transporte.

EmissãoData de emissão da nota fiscal.
Data de SaídaData de saída do remetente.
Data de Entrada Data de recebimento dos itens na empresa destinatária.
Origem

Terceiro: indica que a nota fiscal foi emitida por terceiro.
Própria: indica que a nota fiscal foi emitida pela empresa.

SérieNúmero de série da nota fiscal.
NúmeroNúmero da nota fiscal.
Unidade

Fornecedor: indica que as quantidades dos Insumos da Ordem de Compra serão informadas conforme unidade de medida de controle do fornecedor.
Estoque: indica que as quantidades dos Insumos da Ordem de Compra serão informadas conforme unidade de medida de controle de estoque da empresa.

Dados AdicionaisCampo aberto para digitação de observações da nota fiscal.
Manutenção NF-eAtalho para pesquisa de Manutenção de NF-e.
F2 - PesquisaAtalho para busca de registro (correspondente ao campo no qual o cursor estiver localizado).
F3 - CadastroAtalho para cadastro de registro (correspondente ao campo no qual o cursor estiver localizado).
F4 - Entrada / SaídaAlterna o lançamento entre as formas de entrada e saída do estoque.
F6 - NovaLimpa a tela para digitação de uma nova Ordem de Compra.
F12 - AvançaAvança para a página seguinte.

Definições NF

CampoDescrição
Indicador OperaçãoInforma se a operação da Nota Fiscal é Interna (Estadual), Interestadual ou Exterior (Importação/ Exportação).
Consumidor Final?Informa se o fornecedor da operação é consumidor final ou não.
Indic. Presença CompradorIndica se o comprador realizou a operação presente no estabelecimento ou por métodos não presenciais.
Indic. da IE do DestinatárioInforma se o destinatário é contribuinte de ICMS de acordo com a inscrição estadual.

Transportadora

CampoDescrição
QuantidadeQuantidade dos volumes transportados.
MarcaMarca dos volumes transportados.
EspécieEspécie dos volumes transportados.
PlacaPlaca do veículo da transportadora.
NúmeroNumeração de Identificação.
Peso LíquidoPeso líquido dos volumes transportados.
Peso BrutoPeso bruto dos volumes transportados.

Importação


CampoDescrição
Nº Doc. DI/DSI/DA

Informe o número do documento referente a importação.
Data RegistroInforme a data de registro do documento.
Data DesembaraçoInforme a data do desembaraço.
UF DesembaraçoInforme a UF do local do desembaraço.
Local DesembaraçoInforme o local do desembaraço.
Tipo DocumentoSelecione o tipo da declaração da importação.
Drawback
Informe o regime de Drawback, se necessário. Consulte o contador.
Via TransporteSelecione a via de transporte da importação.
Valor AFRMMInforme o valor da AFRMM (Adicional ao Frete e Renovação da Marinha Mercante), se necessário.
Intermediação Imp.Seleciona a intermediação da importação.

F8 - NF Referenciada -  Seleção Automática.

Para notas de Devolução ao Fornecedor será necessário informar a nota fiscal referenciada.
1. Aperte F4 para alterar a nota para Devolução.
2. Preencha os dados correspondentes.
3. Pressione o botão F8 para referenciar uma nota.

4. Na aba Seleção Automática o sistema irá trazer as notas fiscais já existentes para aquele fornecedor.

5. Clique no botão Pesquisar para que o sistema exiba as notas. Caso deseje poderá utilizar os filtros de Número Doc. Fiscal e a marcação para pesquisar Somente o Doc. Fiscal da Empresa Ativa.

6. Selecione a nota que será referenciada e clique em OK.

7. O sistema irá solicitar a confirmação do vínculo do doc. fiscal. Clique em Sim.

8. Clique na seta de retorno para retornar a página de Dados Gerais do lançamento da nota de compra.

F8 - NF Referenciada - Inserção Manual

Para notas de Devolução ao Fornecedor será necessário informar a nota fiscal referenciada.

Importante

Utilizar o processo manual apenas em casos que forem necessários. O processo automático é o mais indicado.

1. Aperte F4 para alterar a nota para Devolução.
2. Preencha os dados correspondentes.
3. Pressione o botão F8 para referenciar uma nota.

4. Clique na guia de Inserção Manual.
5. Selecione o modelo de nota a ser referenciada ( NF-e, Modelo 1 ou Cupom Fiscal ).
6. Informe os dados correspondentes a nota referenciada. Para cada modalidade serão solicitadas diferentes informações.
7. Clique em Adicionar.

8. Clique na seta de retorno para retornar a página de Dados Gerais do lançamento da nota de compra.


Página Insumos

Nesta página devem ser adicionados os itens da nota fiscal e seus detalhes. É possível inserir os insumos através da digitação direta nesta tela ou utilizar a Ordem de Compra correspondente.

CampoDescrição
ReferênciaReferência do Insumo a ser adicionado à compra.
VariaçãoVariação do Insumo a ser adicionado à compra.
TipoTipo do Insumo a ser adicionado à compra.
PreçoPreço negociado para o Insumo.
Desconto% / DescontoDesconto em percentual ou valor sob o preço do Insumo.
Redução ICMSPercentual Redução de ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços - do Insumo.
Alíqu.Percentual de ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços - do Insumo.
Alíqu. IPIPercentual de IPI - Imposto sobre Produtos Industrializados - do Insumo.
QuantidadeQuantidade do Insumo a ser movimentado.
F5 - %Atalho para desconto em percentual sobre o preço do Insumo.
F6 - ValorAtalho para desconto em valor sobre o preço do Insumo.
F7 - InsumoAtalho para localização dos Insumos cadastrados no sistema.
F8 - CadastroAtalho para Cadastro de Insumos.
F10 - Pedido

Permite importar uma Ordem de Compra previamente cadastrada.

  1. lique em F10.
  2. Selecione o pedido desejado e clique em OK.
  3. Na opção Confirmação, selecione Por Insumo, para digitar individualmente as quantidades recebidas, ou Por Ordem de Compra, para que o Sistema preencha à quantidade recebida igual a quantidade pedida.
  4. Após o preenchimento da quantidade, clique na Seta de Retorno, para finalizar a importação
  5. Caso a quantidade recebida seja inferior ao pedido, o sistema dará a opção de eliminar ou manter o saldo pendente para recebimento posterior.
F12 - AvançaAvança para a página seguinte.

Página Condições de Pagamento

Total

Nesta página devem ser informados valores adicionais da nota fiscal e conferidos os totais.

Importante

Caso os valores finais estejam incorretos, verifique os dados e corrija as informações necessárias.


Campo

Descrição

DescontoDesconto sobre o valor total da Compra.
FreteValor do frete constante fiscal.
SeguroValor do seguro constante na nota fiscal.
OutrosValor de despesas constantes na nota fiscal.
DescontoDesconto / acréscimo sobre o valor total da nota.
Impostos (Base ICMS, ICMS e IPI)Valor dos impostos.
Valor ProdutosValor total dos itens
Valor TotalValor total da nota, somando itens e demais valores.

Financeiro

Nesta página devem ser informados os dados financeiros da Nota Fiscal.

CampoDescrição
Imprimir APGera formulário de autorização de pagamento após a conclusão do lançamento.
EspécieEspécie para pagamento da compra.
Condição de PagamentoForma de parcelamento da compra.
TítuloNúmero do título. Será sugerido um número automático, baseado no número da nota fiscal.
ValorValor da parcela.
VenctoData de vencimento do título.
RateioPermite ratear o valor da compra entre várias contas do plano. Para maiores informações, veja a opção Rateio no Financeiro.
F12Salva a Compra e encerra o lançamento.

Para cadastrar novas notas fiscais de insumo, execute os passos a seguir:

  1. Acesse a opção Compra.
  2. Preencha as informações da página Dados Gerais.
  3. Clique em F12 para prosseguir.
  4. Na página Insumos, informe os insumos da nota fiscal.
  5. Clique em F12 para prosseguir.
  6. Na página Condições de Pagamento, confira os valores finais da nota e selecione a condição de pagamento.
  7. Clique em F12 para salvar nota e encerrar o lançamento.

Importante

Em casos de notas fiscais com Origem de Terceiros e o Parâmetro 080 (Utiliza Manifestação de Destinatário) do Centro de Custo esteja marcado, ao finalizar a nota fiscal e imprimir o comprovante, o sistema exibirá uma mensagem perguntado se deseja ou não emitir a Manifestação do Destinatário.

Caso necessário a sua emissão (verifique com Contador), clicando no botão Sim o sistema realizará o processo de emissão do documento.

Clicando em Não o sistema irá retornar a Página de Dados Gerais.