PAGA2002
Substituição Automática de Notas Fiscais por Fatura

Programa tem como finalidade, importar o arquivo de faturas de notas fiscais enviados pelo fornecedor e, se possível, substituir as notas fiscais pelas faturas existentes no arquivo.

Trata-se de um processo semelhante ao que é realizado pelo programa ("PAGA2000"), porém utilizando o arquivo enviado pelo fornecedor para que seja executado de forma automática.

Campos


Como parâmetros de execução, estão disponibilizados os seguintes campos:



Instruções e Observações

Ao acessar o programa, serão apresentadas as opções de acordo com as bandeiras atendidas pela filial, parametrizadas no programa ("CADA0280"), e considerando também os fornecedores que possuem tratamento para seus leiautes, conforme lista abaixo:

Após selecionar a opção disponível, o sistema apresentará os campos descritos no item "Campos" (acima).
Caso o diretório padrão do programa não tenha sido cadastrado no ("COPE0100"), será solicitado o cadastramento. É nesse diretório que o arquivo a ser processado deverá ser disponibilizado.
























Após informar os parâmetros iniciais solicitados e confirmar, o programa fará a leitura do arquivo considerando o seguinte layout:

Ao fazer a leitura dos dados do arquivo o programa realiza algumas validações, conforme descrito abaixo, para verificar se a fatura poderá ser processada.
Registro "Fatura"


Registro "Duplicata"


Registro "Notas Fiscais"



Assim que o sistema finalizar a leitura dos dados do arquivo será apresentada a tela abaixo:

Estarão disponíveis os seguintes botões, permitindo a navegação:


Dados das Faturas para Substituição
Nos grids apresentados abaixo dessa descrição serão exibidos os dados das "Faturas" e "Duplicatas" presentes no arquivo enviado pelo fornecedor. A última coluna do grid "Faturas" marca quais faturas poderão ser processadas, aquelas que não possuírem inconsistências terão um "*" nessa coluna.
Dados dos Documentos/Notas Fiscais a serem Substituídos
No grid dessa descrição serão apresentados os documentos (quando encontrados) ou as notas fiscais a serem substituídos, de acordo com as informações contidas no arquivo.
Importante ressaltar que no campo "Valor", quando estiver sendo apresentado um documento cadastrado no programa ("PAGA0100") será considerado o valor pendente de pagamento, ou seja, os valores já pagos (se houverem) serão descontados do valor total do documento.



Processa
Na execução dessa opção, inicialmente serão solicitados os parâmetros para realizar a substituição das ordens de pagamento pelas faturas/duplicatas enviadas pelo fornecedor.

Esses parâmetros serão utilizados na criação da ordem de pagamento para as novas faturas/duplicatas enviadas pelo fornecedor.
A substituição é feita por de forma semelhante ao programa ("PAGA2000"), ou seja, "baixa" das NF's e criação das duplicatas, de forma que a substituição fica contabilmente e gerencialmente rastreável. Importante ressaltar também que se a filial exigir autorização de pagamento (campo "Aut.Tit." do programa ("CADA0220") for igual a "S") o novo documento será autorizado automaticamente.
Ao final do processo será exibido um relatório com os dados da substituição.
Para consultar e/ou estornar uma substituição deverão ser utilizados os programas já existentes no sistema: ("PAGA2010") e ("PAGA2007") respectivamente.

























Relatórios do Programa
Processa



Inconsistências