PAGA3100        Emissão de Memorandos
Primeiramente deve-se digitar o memorando no ("PAGA2100").
Para a execução deste programa, informar o número do memorando. 
Em seguida, é impresso o memorando: número do memorando, banco, agência, conta corrente, data pagamento, nome do cedente, número do documento, vencimento e valor do título. 
Se o tipo de pagamento do memorando for D = débito, imprime um pequeno texto onde a pessoa autoriza o débito em conta corrente, seguido de assinatura. 
v03.90 – Fev./2006
Para opção "Imprimir Memorando p/Rascunho", o programa tem a possibilidade da opção: "Deseja Detalhar Produtos?", onde o programa detalha os itens ou serviço referente a nota fiscal.
v04.00.03 – Jul./2007
No relatório emitido pelo programa ("PAGA3100"), foi alterado a data do documento campo (Dt. Docto), pela data da transação (Dt. Trans.).
PIRASA_MATRIZ       
AV DR CASSIO P PADOVANI 700   
MORUMBI  PIRACICABA - SP
CNPJ    : 54.386.933/0001.98
INSC.EST: 535020261116        
                            M  E  M  O  R  A  N  D  O
NRO. MEMORANDO: D-0000001
BANCO         : 000    - CARTEIRA            
AGENCIA       : 0000-0 - CARTEIRA            
CONTA CORRENTE: 0-0 
DATA PAGAMENTO: 01/10/2003
CNPJ/CPF        Nome do Cedente                 Nro.Docto  Serie Seq Tipo  Dt.Trans.   Dt.Vencto   Valor do Titulo
57485708000105  AGRO DIESEL S.A                   175.061  UN     2  DUP  06/08/2003  01/10/2003          6.880,28
51471142000178  COML TINTAS THEODORO KUHL LTDA     65.407  UN     1  NF   03/09/2003  01/10/2003             30,00
v04.10.02 – Abril./2008
A emissão do Memorando passa a ser emitido de acordo com o Tipo de Pagamento, sendo: 
"Recibo", quando o Tipo de Pagamento = "C" (Cheque).
"Recibo", quando o Tipo de Pagamento = "X" (Caixa).
"Memorando" quando o Tipo de pagamento = "D" (Débito em conta corrente).
O parâmetro acima é referente ao Programa ("PAGA0300") - Memorandos Pagamento Título.
O layout do recibo foi  enviado pelo cliente "Santa Emília VW".
Relatório:
NOME DA FILIAL      
AV.MARECHAL DEODORO, 965      
CENTRO  SAO PAULO – SP 
CNPJ    : 00.000.000/0000.00
INSC.EST: 999999999999        
                             R  E  C  I  B  O  
RECEBI(EMOS) DE  : NOME DA FILIAL                          
A IMPORTANCIA DE : (QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E TRES CENTAVOS ****************)
PAGO C/CHEQUE NRO: 999.999  BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE AS NOTAS FISCAIS ABAIXO.
CNPJ/CPF        Nome do Cedente                 Nro.Docto  Serie Seq Tipo  Dt.Trans.   Dt.Vencto   Valor do Titulo
99999999999999  XXXX XXXXXXXXXX XXXX               99.999  UN     1  NF   06/01/2003  09/01/2003            382,03
99999999999999  S/A A GAZETA                       88.888  NF     1  ANT  31/12/2002  02/01/2003             63,00
                                   Valor Total dos Titulos R$                                               445,03
      Sendo so para o momento, subscrevemo-nos.                                 
                                        Atenciosamente,                         
                                        ________________________________________
                                        XXX X XXXXXX                            
 
NOME DA FILIAL      
AV.MARECHAL DEODORO, 965      
CENTRO  SAO PAULO - SP
CNPJ    : 00.000.000/0000.00
INSC.EST: 999999999999        
                             R  E  C  I  B  O  
RECEBI(EMOS) DE  : NOME DA FILIAL                          
A IMPORTANCIA DE : (DOZE REAIS E SESSENTA CENTAVOS ***************************************)
PAGO EM DINHEIRO, REFERENTE AS NOTAS FISCAIS ABAIXO.
CNPJ/CPF        Nome do Cedente                 Nro.Docto  Serie Seq Tipo  Dt.Trans.   Dt.Vencto   Valor do Titulo
     999999999  XXXXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXX       3.394  UN     1  IRP  11/02/2003  26/02/2003             12,60
                                   Valor Total dos Titulos R$                                                12,60
      Sendo so para o momento, subscrevemo-nos.                                 
                                        Atenciosamente,                         
                                        ________________________________________
                                        NOME DA FILIAL                         
NOME DA FILIAL      
AV.MARECHAL DEODORO, 965      
CENTRO  SAO PAULO - SP
CNPJ    : 00.000.000/0000.00
INSC.EST: 999999999999        
                            M  E  M  O  R  A  N  D  O
NRO. MEMORANDO: D-0001407
BANCO         : 001    -                     
AGENCIA       : 3130-5 -                     
CONTA CORRENTE: 1-1 
DATA PAGAMENTO: 17/10/2005
CNPJ/CPF        Nome do Cedente                 Nro.Docto  Serie Seq Tipo  Dt.Trans.   Dt.Vencto   Valor do Titulo
 9999999999999  XXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXX      5.399  B      1  NF   21/07/2005  03/08/2005          2.810,00
Produto/Servico.: REGISTRO AUTOMATICO ENTR1000            
                                   Valor Total dos Titulos R$                                             2.810,00
      Autorizamos efetuar o debito em nossa conta corrente no valor e data acima
citados, para pagamento dos titulos relacionados, os quais seguem em anexo.     
      Sendo so para o momento, subscrevemo-nos.                                 
                                        Atenciosamente,                         
                                        ________________________________________
                                        NOME DA FILIAL                   
v04.10.03 – Setembro/2008
 O programa imprime o Memorando, e logo após a impressão, existe a pergunta "Deseja imprimir o Recibo", gerando o relatório do Recibo.
Impressão do Memorando:
NOME DA FILIAL      
AV.MARECHAL DEODORO, 965      
CENTRO  SAO PAULO - SP
CNPJ    : 00.000.000/0000.00
INSC.EST: 11111111            
                            M  E  M  O  R  A  N  D  O
NRO. MEMORANDO: C-0000003
BANCO         : 001    - BANCO DO BRASIL S/A 
AGENCIA       : 3431-2 - EMPRESARIAL VITORIA 
CONTA CORRENTE: 111111-1 
DATA PAGAMENTO: 06/01/2003
NUMERO CHEQUE : 220.838
Nome do Cedente                         Num.Docto  Vencimento    Valor do Titulo 
EMBRATEL EMP BRAS DE TELECOMUNICACOES      834203  06/01/2003             174,76
                                   Valor Total dos Titulos R$             174,76
      Anexamos ao presente o cheque acima citado e os titulos relacionados a fim
de serem quitados.                                                              
      Sendo so para o momento, subscrevemo-nos.                                 
                                        Atenciosamente,                         
                                        ________________________________________
                                        NOME DA FILIAL                          
Impressão do Recibo:
NOME DA FILIAL      
AV.MARECHAL DEODORO, 965      
CENTRO  SAO PAULO - SP
CNPJ    : 00.000.000/0000.00
INSC.EST: 11111111            
                            R    E    C    I    B    O
RECEBI(EMOS) DE  : NOME DA FILIAL                          
A IMPORTANCIA DE : (CENTO E SETENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS ***********************)
NUMERO MEMORANDO : 0000003
PAGO C/CHEQUE NRO: 220.838  BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE AS NOTAS FISCAIS ABAIXO.
Nome do Cedente                         Num.Docto  Vencimento    Valor do Titulo 
EMBRATEL EMP BRAS DE TELECOMUNICACOES      834203  06/01/2003             174,76
                                   Valor Total dos Titulos R$             174,76
      Sendo so para o momento, subscrevemo-nos.                                 
                                        Atenciosamente,                         
                                        ________________________________________
                                        NOME DA FILIAL                          
v04.22.01 – Maio/2009
 Logo após a pergunta "Deseja imprimir o Recibo", o programa informa a opção: "Deseja Detalhar Produtos?", onde o programa detalha os itens ou serviço referente a nota fiscal, se o usuário desejar detalhar os produtos, o recibo virá com as informações do mesmo, senão continuará da mesma forma que é visualizado atualmente e é informado antes da assinatura o local e a data. Abaixo o recibo atualizado.
                            R    E    C    I    B    O
RECEBI(EMOS) DE  : FILIAL SISDIA-NAO TSW                   
A IMPORTANCIA DE : (CENTO E CINQUENTA E QUATRO REAIS ***********************************************)
NUMERO MEMORANDO : 0000002
PAGO C/CHEQUE NRO: 0  BANCO: 100 - NEWLAND VEICULOS LT.REFERENTE AS NOTAS FISCAIS ABAIXO.
DATA PAGAMENTO: 09/09/1999
CNPJ/CPF        Nome do Cedente                 Nro.Docto  Serie Seq Tipo  Dt.Trans.   Dt.Vencto   Valor do Titulo
 3171260000118  PR INFORMATICA LTDA                   170  1      1  NF   08/09/1999  03/10/1999            154,00
                                   Valor Total dos Titulos R$                                               154,00
      Sendo so para o momento, subscrevemo-nos. Atenciosamente.                                 
                                        JUAZEIRO DO NORTE, 28 de MAIO de 2009
                                                                  ________________________________________
                                        PR INFORMATICA LTDA      
v04.55.02 – Julho/2012
O programa permite listar o memorando pela "Data de Pagamento" e, também possui o filtro de filiais para que o usuário possa filtrar o memorando da filial que deseja ser listado no relatório.
Foi incluído o campo "Filial" nos layouts do relatório "Memorando" e "Recibo", para indicar de qual filial está sendo listado o memorando e o recibo. No caso do "Recibo", este campo filial só é exibido quando o tipo de pagamento do memorando listado é débito em conta corrente.
Relatório Memorando:
FILIAL              
R CENTRO 123                  
CENTRO  JABOTICACAL - SP
CNPJ    : 50.377.142/0010.31
INSC.EST: ISENTO              
                            M  E  M  O  R  A  N  D  O
FILIAL        : 1
NRO. MEMORANDO: C-0000001
BANCO         : 320    - BICBANCO            
AGENCIA       : 0003-5 - CENTRO              
CONTA CORRENTE: 14057297-4 
DATA PAGAMENTO: 08/02/1999
CNPJ/CPF        Nome do Cedente                 Nro.Docto  Serie Seq Tipo  Dt.Trans.   Dt.Vencto   Valor do Titulo
96392964000100  AUTOPARTS IMPORT.EXPORTACAO      3023.922  1      1  SIG  20/01/1999  08/02/1999            541,20
91013698000135  CLIENTE 1426                     3023.168  1      1  SIG  21/12/1998  08/02/1999          1.237,58
 7240641000162  CLIENTE 1577                     3023.525  1      1  SIG  07/01/1999  06/02/1999            164,94
 7240641000162  CLIENTE 1577                     3023.586  1      1  SIG  08/01/1999  07/02/1999            554,46
41577370000173  CLIENTE 2046                     3023.559  1      1  SIG  06/01/1999  06/02/1999            918,13
 1537271000143  CLIENTE 4354                     3023.715  1      1  SIG  13/01/1999  06/02/1999            744,75
  333985000177  CLIENTE 5338                     3023.641  1      1  SIG  12/01/1999  08/02/1999            570,00
59109017005193  CLIENTE 5536                     3023.685  1      1  SIG  07/01/1999  06/02/1999          3.779,16
37393345000162  CLIENTE 598                      3024.150  1      1  SIG  28/01/1999  08/02/1999            180,18
23713829000137  CLIENTE 6150                     3023.723  1      1  SIG  13/01/1999  06/02/1999            328,96
11805645000118  CLIENTE 946                      3023.523  1      1  SIG  07/01/1999  08/02/1999            220,00
11805645000118  CLIENTE 946                      3023.589  1      1  SIG  08/01/1999  08/02/1999            165,00
  713183000192  FORSING FORTAL.SINALIZ.GRAFICA   3023.654  1      1  SIG  08/01/1999  08/02/1999            344,00
11811254000106  PPV COM E REPRESENTACAO LTDA     3023.687  1      1  SIG  07/01/1999  06/02/1999            174,80
 7072812000191  TELECOMUNICACOES DO CEARA S/A    3024.032  1      1  SIG  26/01/1999  08/02/1999          1.593,61
 7072812000191  TELECOMUNICACOES DO CEARA S/A    3024.097  1      1  SIG  28/01/1999  08/02/1999          4.343,28
                                   Valor Total dos Titulos R$                                            15.860,05
      Anexamos ao presente o cheque acima citado e os titulos relacionados a fim
de serem quitados.                                                              
      Sendo so para o momento, subscrevemo-nos.                                 
                                        Atenciosamente,                         
FILIAL              
R CENTRO 123                  
CENTRO  JABOTICACAL - SP
CNPJ    : 50.377.142/0010.31
INSC.EST: ISENTO              
                            M  E  M  O  R  A  N  D  O
FILIAL        : 1
NRO. MEMORANDO: C-0000001
BANCO         : 320    - BICBANCO            
AGENCIA       : 0003-5 - CENTRO              
CONTA CORRENTE: 14057297-4 
DATA PAGAMENTO: 08/02/1999
CNPJ/CPF        Nome do Cedente                 Nro.Docto  Serie Seq Tipo  Dt.Trans.   Dt.Vencto   Valor do Titulo
                                        ________________________________________
                                        FILIAL SISDIA                           
FILIAL              
R CENTRO 123                  
CENTRO  JABOTICACAL - SP
CNPJ    : 50.377.142/0010.31
INSC.EST: ISENTO              
                            M  E  M  O  R  A  N  D  O
FILIAL        : 2
NRO. MEMORANDO: C-0000001
BANCO         : 100    - NEWLAND VEICULOS LT.
AGENCIA       : 0001-2 - NEW                 
CONTA CORRENTE: 1000001-2 
DATA PAGAMENTO: 08/09/1999
CNPJ/CPF        Nome do Cedente                 Nro.Docto  Serie Seq Tipo  Dt.Trans.   Dt.Vencto   Valor do Titulo
 2872199000173  CLIENTE 7552                       17.631  1      1  NF   10/08/1999  08/09/1999            108,24
Produto/Servico.:                              ANA FABRICACAO: 2004 ANO MOD: 2005      
 2872199000173  CLIENTE 7552                       17.632  1      1  NF   10/08/1999  08/09/1999            987,09
Produto/Servico.:                              ANA FABRICACAO: 2004 ANO MOD: 2005      
 2872199000173  CLIENTE 7552                       17.633  1      1  NF   10/08/1999  08/09/1999            822,00
Produto/Servico.:                              ANA FABRICACAO: 2004 ANO MOD: 2005      
                                   Valor Total dos Titulos R$                                             1.917,33
      Anexamos ao presente o cheque acima citado e os titulos relacionados a fim
de serem quitados.                                                              
      Sendo so para o momento, subscrevemo-nos.                                 
                                        Atenciosamente,                         
                                        ________________________________________
                                        FILIAL SISDIA                           
Relatório Recibo:
FILIAL              
R CENTRO 123                  
CENTRO  JABOTICACAL - SP
CNPJ    : 50.377.142/0010.31
INSC.EST: ISENTO              
                            R    E    C    I    B    O
RECEBI(EMOS) DE  : FILIAL SISDIA                           
A IMPORTANCIA DE : ( QUINZE MIL, OITOCENTOS E SESSENTA REAIS E CINCO CENTAVOS **********************)
NUMERO MEMORANDO : 0000001
PAGO C/CHEQUE NRO: 0  BANCO: 320 - BICBANCO            REFERENTE AS NOTAS FISCAIS ABAIXO.
DATA PAGAMENTO: 08/02/1999
CNPJ/CPF        Nome do Cedente                 Nro.Docto  Serie Seq Tipo  Dt.Trans.   Dt.Vencto   Valor do Titulo
96392964000100  AUTOPARTS IMPORT.EXPORTACAO      3023.922  1      1  SIG  20/01/1999  08/02/1999            541,20
91013698000135  CLIENTE 1426                     3023.168  1      1  SIG  21/12/1998  08/02/1999          1.237,58
 7240641000162  CLIENTE 1577                     3023.525  1      1  SIG  07/01/1999  06/02/1999            164,94
 7240641000162  CLIENTE 1577                     3023.586  1      1  SIG  08/01/1999  07/02/1999            554,46
41577370000173  CLIENTE 2046                     3023.559  1      1  SIG  06/01/1999  06/02/1999            918,13
 1537271000143  CLIENTE 4354                     3023.715  1      1  SIG  13/01/1999  06/02/1999            744,75
  333985000177  CLIENTE 5338                     3023.641  1      1  SIG  12/01/1999  08/02/1999            570,00
59109017005193  CLIENTE 5536                     3023.685  1      1  SIG  07/01/1999  06/02/1999          3.779,16
37393345000162  CLIENTE 598                      3024.150  1      1  SIG  28/01/1999  08/02/1999            180,18
23713829000137  CLIENTE 6150                     3023.723  1      1  SIG  13/01/1999  06/02/1999            328,96
11805645000118  CLIENTE 946                      3023.523  1      1  SIG  07/01/1999  08/02/1999            220,00
11805645000118  CLIENTE 946                      3023.589  1      1  SIG  08/01/1999  08/02/1999            165,00
  713183000192  FORSING FORTAL.SINALIZ.GRAFICA   3023.654  1      1  SIG  08/01/1999  08/02/1999            344,00
11811254000106  PPV COM E REPRESENTACAO LTDA     3023.687  1      1  SIG  07/01/1999  06/02/1999            174,80
 7072812000191  TELECOMUNICACOES DO CEARA S/A    3024.032  1      1  SIG  26/01/1999  08/02/1999          1.593,61
 7072812000191  TELECOMUNICACOES DO CEARA S/A    3024.097  1      1  SIG  28/01/1999  08/02/1999          4.343,28
                                   Valor Total dos Titulos R$                                            15.860,05
FILIAL              
R CENTRO 123                  
CENTRO  JABOTICACAL - SP
CNPJ    : 50.377.142/0010.31
INSC.EST: ISENTO              
                            R    E    C    I    B    O
RECEBI(EMOS) DE  : FILIAL SISDIA                           
A IMPORTANCIA DE : ( UM MIL, NOVECENTOS E DEZESSETE REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS *****************)
NUMERO MEMORANDO : 0000001
PAGO C/CHEQUE NRO: 0  BANCO: 100 - NEWLAND VEICULOS LT.REFERENTE AS NOTAS FISCAIS ABAIXO.
DATA PAGAMENTO: 08/09/1999
CNPJ/CPF        Nome do Cedente                 Nro.Docto  Serie Seq Tipo  Dt.Trans.   Dt.Vencto   Valor do Titulo
 2872199000173  CLIENTE 7552                       17.631  1      1  NF   10/08/1999  08/09/1999            108,24
 2872199000173  CLIENTE 7552                       17.632  1      1  NF   10/08/1999  08/09/1999            987,09
 2872199000173  CLIENTE 7552                       17.633  1      1  NF   10/08/1999  08/09/1999            822,00
                                   Valor Total dos Titulos R$                                             1.917,33
      Sendo so para o momento, subscrevemo-nos. Atenciosamente.                                 
                                        JABOTICACAL, 10 de AGOSTO de 2012
                                        ________________________________________
                                        CLIENTE 7552                            
FILIAL              
R CENTRO 123                  
CENTRO  JABOTICACAL - SP
CNPJ    : 50.377.142/0010.31
INSC.EST: ISENTO              
                            R    E    C    I    B    O
FILIAL        : 2
NRO. MEMORANDO: D-0000001
BANCO         : 341-BANCO ITAU S/A      
AGENCIA       : 1338-  - BANCO ITAU S/A      
CONTA CORRENTE: 23803-1 
DATA PAGAMENTO: 27/09/2007
CNPJ/CPF        Nome do Cedente                 Nro.Docto  Serie Seq Tipo  Dt.Trans.   Dt.Vencto   Valor do Titulo
 9446279000106  M V COMINICACAO E EMPREENDIMEN         54  A      1  NF   18/09/2007  26/09/2007          5.000,00
Produto/Servico.: REGISTRO AUTOMATICO ENTR1000            
                                   Valor Total dos Titulos R$                                             5.000,00
      Sendo so para o momento, subscrevemo-nos. Atenciosamente.                                 
                                        JABOTICACAL, 10 de AGOSTO de 2012
                                        ________________________________________
                                        M V COMINICACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA