No dia 06/03/2018 foi realizada uma transmissão ao Vivo com o Tema "Fechamento e Conferência de Caixa"
Objetivo:
Conceito
Funcionalidade das rotinas
Impacto no suporte
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PPT - Transmissão ao Vivo:

FAQ - Perguntas e Respostas durante a transmissão ao vivo:
R: O fechamento de caixa acumula apenas os valores daquele dia em exclusivo, não somando dias anteriores. A exclusão pode ser realizada em Faturamento > Loja > Relatórios > Listagem dos fechamentos de caixa > Selecionar o período > Gerar > Clicar no ícone de lixeira para excluir algum fechamento.
R: Pode tanto ser alterado a forma de pagamento quanto os valores. A alteração é realizada em Detalhar Vendas pelo caminho Faturamento > Loja > Conferência de caixa > Selecionar o dia e os filtros desejados > Haverá um botão no relatório gerado chamado "Detalhar Vendas" basta clicar ali para abrir uma nova tela, onde há uma caixa azul ao lado de cada venda. Ao clicar ali abrirá as formas de pagamento e valores de cada um, podendo ser alterado a gosto. Ao final basta salvar no fim da página.
R: Exatamente, a sangria soma pois ela teve entrada em algum momento no seu caixa através de vendas e por alguma razão pessoal foi retirado, logo no lugar de por exemplo 200 reais você terá um comprovante de sangria. Esse valor somará devido a existência em algum momento no caixa. O suprimento é o contrário, levando-se como exemplo a abertura de caixa, onde é inserido 200 reais. Se ao longo do dia você teve 300 reais em vendas, no fechamento de caixa terá os 300 reais das vendas mais 200 do suprimento, totalizando 500 reais. Contudo ao informar no campo suprimento os 200, irá negativar dos 500 mostrando apenas 300, que são provenientes de vendas.
R: Não, o suprimento pode ser realizado em qualquer hora do dia, o que importará é apenas no fechamento de caixa que irá calcular para que seja apresentado no total apenas os valores que entraram através de vendas, indiferente da hora que o suprimento foi realizado.
Qual a diferença em gerar o relatório de conferencia marcando ou não o filtro "Desconsiderar suprimentos no Total Dinheiro (Valor Informado)" ? R: A diferença é que marcando o filtro, o relatório será apresentado com o valor Total Dinheiro só com os valores que entraram das vendas. Deixando desmarcado irá mostrar o suprimento junto com o que entrou em dinheiro, totalizando a mais o valor dos suprimentos emitidos.
R: Será informado 300 em dinheiro e 200 de sangria, já que em suas mãos haverá apenas 300 reais. A sangria você tem o comprovante e um campo específico para inserir a quantia e assim, no total, somar tudo.
R: É muito gerencial, de costume é lançado um suprimento como abertura de caixa, porém quaisquer outras razões podem ocorrer para que seja lançado um suprimento, é algo mais particular.
R: O relatório de caixa, caso seja realizado o fechamento, irá apresentar duas colunas: o valor calculado pelo sistema e o valor informado (que foi inserido no fechamento de caixa). Caso não tenha sido realizado o fechamento de caixa e mesmo assim seja gerado o conferência de caixa, apenas será apresentado o valor calculado pelo sistema.
R: Não há interferência na sequencia, o valor total é calculado em cima de todos os campos indiferente da ordem imposta de inserção dos dados.
R: Sua sugestão será verificada internamente. Agradecemos a sugestão.
R: O fechamento de caixa, caso não tenha sido gravado ainda, pode ser alterado qualquer campo. Após a gravação do fechamento, para alterar o valor de alguma venda ou forma de pagamento deve-se ir em Detalhar Vendas no conferência de caixa do dia desejado, alterar o campo desejado e gravar a alteração. Caso seja julgado necessário relançar o fechamento, basta excluir o mesmo em Faturamento > Loja > Relatórios > Listagem dos fechamentos de caixa > Selecionar o período > Gerar > Clicar no ícone de lixeira para excluir algum fechamento.
R: A situação acima não ficou muito clara com os valores impostos, de qualquer forma se você tem 300 reais em dinheiro, 200 em sangria isso já totaliza que entrou 500 reais no caixa. Com um suprimento de 100 isso diminui para 400, logo, houve um faturamento de 400 reais provenientes de venda.
R: É correto, já que somará ao ponto de apresentar apenas o que entrou em dinheiro no seu caixa através de vendas.
R: Em partes sim. Haverá situações, como notas de devoluções que podem aparecer também que irão negativar, ocasionando algumas diferenças, contudo não há erro nesta situação. De modo geral não haver diferenças é o correto.