Desenvolvimento Millen-835 – Emissão de notas de triangulação no controle de armazém
Release 80
Versão 5
Autor Jaciara Silva
Processo: Vendas
Nome do Processo: Logística
Mobly\Lista Pré-Faturamentos
Ao executar uma operação de um determinado tipo de pedido, o programa aciona os gatilhos necessários e previamente configurados nos tipos de pedido de venda, possibilitando dessa forma que o sistema emita as notas fiscais referentes aos processos de triangulação de mercadorias, realizados pela empresa.
Atenção! Este recurso não acompanha a versão do sistema. Para utilizá-lo, solicite aos nossos consultores que forneçam o módulo para instalação. Caso você não consiga fazer a instalação, entre em contato com nosso departamento comercial e solicite a visita de um consultor.
Em C:\wts\modules, localize e instale o módulo millenium!mmobly.minst. Aguarde a mensagem de módulo instalado com sucesso e depois acesse o Gerenciador de usuários, para liberar acesso ao link.

Em Utilitários:
Administrador\Eventos, devem ser configurados quatro eventos de faturamento que serão usados pelo sistema durante a execução do processo, sendo:
Empresa\Filiais, faça o cadastro do fornecedor/parceiro, como se ele fosse uma das filiais da empresa. Isso será necessário para a emissão das notas fiscais de saída.
Em Vendas:
Formação de Preços:
Cadastros\Tipos de Pedido, cadastrar um tipo de pedido específico para ser usado com esse processo de triangulação, sendo que:
Assim que os pedidos são integrados no sistema, eles são pré-faturados e ficam aguardando para serem faturados. Localize no menu principal a pasta Mobly e acesse o link Lista Pré-Faturamentos. Marque todos aqueles que serão faturados, clique em Emitir NFs e a seguir, clique em Executar. Vamos selecionar apenas um dos pré-faturamentos para que o resultado do processo possa ser acompanhado com mais clareza.

Aguarde a mensagem de comando executado com sucesso e faça uma consulta em Vendas/Status NFe, para visualizar a notas fiscais emitidas.

Perceba que foram emitidas as notas fiscais referentes aos eventos NF3, NF4 e NF5, conforme os eventos que foram configurados.
Para finalizar a operação de triangulação, vamos fazer a conferência do pré-faturamento e, na sequência, emitir a nota fiscal de remessa por conta e ordem de terceiros.
Em Logística\Expedição\Expedição de Pré-Faturamento de Saídas, preencha o campo com a numeração do pré-faturamento, ou faça a leitura do código de barras, para iniciar a conferência.

Após conferir todos os itens do pré-faturamento, preencha a tabela de volumes, selecione a transportadora e efetive. Aguarde a mensagem referente à emissão da nota fiscal e faça uma nova consulta na tela de Status NFe. Perceba que mais uma nota fiscal foi listada na tela para o pedido de venda.

Vamos consultar o Danfe da nota para visualizar as informações fiscais e também nos dados adicionais sobre a operação de remessa por conta e ordem de terceiros.

Para consultar a situação do pedido de venda, acesse novamente em Mobly\Lista de Pré-Faturamentos e perceba que o sistema mostra que as notas foram emitidas, autorizadas pela Sefaz e a numeração da nota em cada evento respectivo: NF3, NF4 e NF5.

Em Logística\Expedição\Pré-Faturamento de Saídas, podemos consultar a nota fiscal emitida para o evento NF6, após a conferência do pré-faturamento.
