O lançamento de NF-e de Venda poderá ser lançada tanto para venda de itens de estoque quanto para venda de produtos.

Para realizar o lançamento de NF-e de Devolução ou Transferência, siga a orientação abaixo:

Acessar o módulo "Nota Fiscal de Saída" (Estoque >>> Nota Fiscal de Saída).



Clicar em "Incluir" para iniciar o lançamento de uma Nota Fiscal Eletrônica de Venda.


O lançamento de nota fiscal é dividido em tres partes:

  • Lançamento de Totais da NF-e
  • Lançamento de Itens de Estoque ou Produto de Venda
  • Lançamento de Parcelas


Lançamento de Totais da NF-e

Nesse bloco são incluídas as informações gerais (cabeçalho) da NF-e.

Para iniciar o lançamento da nota fiscal eletrônica, deverão ser preenchidos o Destinatário, Fornecedor, Data Saída, Modelo, Emitente, Data de Emissão, Finalidade de Emissão, Tipo de Venda, Código da Situação do Documento e Tipo de Pagamento.

O Modelo para lançamento de NF-e deve ser igual a 55 - NOTA FISCAL ELETRÔNICA.


Quando é efetuado um lançamento de NF-e de Venda de Produto de Venda, onde não exista referência de uma venda realizada no sistema Linx Degust PDV, é necessário que a opção "Baixa de Estoque" fique selecionada.


Continue o lançamento dos totais da NF-e como: BC ICMS, Valor ICMS, BC ICMS ST, Valor ICMS ST, etc.


Após o lançamento do "Corpo Geral da Nota Fiscal Eletrônica", clicar em Salvar para iniciar os lançamento dos itens de estoque ou produtos de venda.


Lançamento de Itens de Estoque / Produtos de Venda

Nesse bloco serão realizados os lançamentos dos ítens de estoque ou produtos de vendas.

Para iniciar o lançamento, deverá ser informado o item de estoque ou produto de venda, UN NF, Qtde., Valor Unitario, Total Desconto, Total Frete, Total Seguro, Total Outras Despesas.


Continuar o lançamento informado o CFOP e após o CST/ICMS.

Para cada tipo de CST/ICMS serão abertos campos específicos para a apuração do ICMS do lançamento do Item de Estoque ou Produto de Venda.


Agora é preciso realizar os lançamentos referente ao IPI.

  • Para cada tipo de CST/IPI serão abertos campos específicos para a apuração do IPI do lançamento do Item de Estoque ou Produto de Venda.
  • Os campos Valor BC Imp. de Import., Valor BC Imp. de Import., Valor Desp. Aduaneiras, Valor Imp. de Import. e Valor do IOF são referente a valores de importação de produtos. Dificilmente lojas realizam lançamentos sobre importação, aduaneiras e IOF, porém, caso exista, orienta-se verificar junto com o responsável fiscal/contábil da loja.


Realizar o lançamento referente a PIS e COFINS

Para cada tipo de CST/PIS e CST/COFINS serão abertos campos específicos para a apuração do lançamento do Item de Estoque ou Produto de Venda.


Ao final de todos os lançamentos dos itens de estoque, e com todos os campos conferidos, deve-se "Salvar e Efetivar" a nota fiscal para realizar o lançamento de Parcelas para o Financeiro.


Lançamento de Parcelas

O lançamento de parcelas é realizado após Salvar e Efetivar. Nessa tela é necessário o preenchimento de um Grupo de Receita Operacional, o número de parcelas que será dividido o pagamento para o cliente.

Também é possível realizar a baixa antecipada das parcelas e onde é necessária a inserção da data da efetivação do pagamento, o Tipo de Receita / Destino (Cofre ou Depósito) e a Conta Destino.


Após o preenchimento dos campos e ao pressionando o botão Salvar Parcelas, o sistema realizará um lançamento no módulo Receita Extra Venda (Financeiro >>> Receita Extra Venda).