Produto | LinxDms / Bravos |
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Menu | Faturamento > Consultas / Relatórios > Notas Importadas Com Erro INGA |
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Área | Automotivo |
Esta página tem por finalidade auxiliar no processo de parametrização para importação das notas fiscais de Grãos. |
Parametrização dos campos no sistema LinxDms. Acesse o Menu: Configuração > Cadastro > Empresas e Revendas > aba NFe > Integração INGA. Para realizar a integração, os diretórios devem estar preenchidos e acessíveis. Exemplo: Recebidos - Terceiros: (pasta EXP) arquivo-imp.xml. Cadastrar uma pasta com o final EXP: LinxDmsEXP. O mesmo deve ser cadastrado para os demais campos: Notas Emitidas-Próprias (pasta PROC) / XML Importado com Sucesso (BACKUP) e XML com Erro durante importação: (ERRO). Para que seja importado o xml, o sistema verifica alguns campos que estão no xml, tais como: CFOP: Menu Configuração > Cadastro > Código Fiscal. CST : Menu Configuração > Cadastro > Código de Tributação. Tipo de Transação: Menu Faturamento > Cadastro > Tipos de Transação. Marca: Em Configuração > Cadastro > Empresas e Revendas > aba Propriedades deve estar informada a marca. Neste caso, deve ser GRA - Grãos. OBS: a Marca é cadastrada através do Menu: Configuração > Cadastro > Marcas. Grupo: Menu Peças > Cadastro > Grupo de Itens. Grupo de Desconto: Menu Peças > Cadastro > Grupo de Desconto. Categoria: Menu Peças > Cadastro > Categoria de Itens. O sistema verifica a Referência do Código Fiscal de Operação. Esta deve ser cadastrada pelo Menu: Faturamento > Cadastro > Referência Código Fiscal Operação. OBS: O cliente que esta informado no xml deve estar cadastrado no Menu: Faturamento > Manutenção de Clientes > Cadastro de Clientes. Para iniciar o processo de importação do xml, os mesmos devem estar em suas respectivas pasta. Neste exemplo, o xml esta na pasta Saída, conforme mapeado em Configuração > Cadastro > Empresas e Revendas > aba NFe > Integração INGA, Notas Emitidas-Próprias (pasta PROC). Para realizar a importação da nota, acesse o Menu: Faturamento > Consultas / Relatórios > Notas Importadas com erro INGA. Preencher os campos conforme exemplo abaixo. Ao clicar em Consultando o Log (clica na linha para que seja aberta a tela do Detalhe do log). Após realizada a integração, consultamos a nota pelo Menu: Faturamento > Notas Fiscais > Manutenção. |
Manual referente a Integração: https://share.linx.com.br/x/PjhuE