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Você Sabia? |
Módulo/Rotina: Realizado ajustes adicionando uma condição para deduzir a taxa de cobrança do valor total , apenas se o Parâmetro Empresa de código 50 não estiver ativo. |
Módulo/Rotina: Aprovação de Título a Pagar. |
Módulo/Rotina: Processa Arquivo de Baixa de Cartões Equals. |
Módulo/Rotina: Ao clicar em "Faturar" na tela de pré-venda com a nota fiscal referenciada, o sistema apresenta erro. Após fechar a janela de erro, a tela de faturamento é carregada, mas a mensagem fiscal não é gerada. |
Módulo/Rotina: Relatório DRE Analítico. |
Módulo/Rotina: Verificado na versão 22.30 o certificado digital está retornando ERRO: Cód. UF:0. |
Módulo/Rotina: A mensagem foi ajustada para exibir a alíquota correta conforme os dados do XML, orientando melhor o usuário. |
Módulo/Rotina: Realizado ajustes no estorno de título liquidado com adiantamento. |
Módulo/Rotina: Ajustado rotina de importação de Nota Fiscal de Entrada onde ao informar uma tributação ICMS de CST 090, o sistema esperava receber um valor de ICMS Desonerado. Mas se no XML de entrada esse valor não existir o sistema irá considerar o valor 0. Ao marcar a opção na tela de importação: Manter o CFOP selecionado para todos os itens, o sistema irá replicar o CFOP corretamente para os itens. |
Módulo/Rotina: Fechamento de Caixa |
Módulo/Rotina: Realizado ajustes para que o sistema valide em primeiro momento se há alíquota cadastrada de ICMS Efetivo para o item informado. |
Módulo/Rotina: CRM Bonus. |
Módulo/Rotina: Inclusão de tempo de espera para atualização de itens. |
Módulo/Rotina: Conciliador de Cartão Cash Monitor. |
Módulo/Rotina: Ajustada a formatação da tela de Fechamento de Caixa, resolvendo a sobreposição do campo de valor ao scroll na seção de Recebimentos → Epay. |
Módulo/Rotina: Corrigida a lógica invertida na validação do tipo de movimento no estoque, garantindo a verificação correta do código e a exibição de mensagens adequadas. |
Módulo/Rotina: Posição de Liquidez Analítico. |
Módulo/Rotina: A pré-venda está puxando a data errada na hora de faturar uma nota de cesta básica. |
Módulo/Rotina: Criada uma CheckBox com o nome de 'Inserir todas selecionadas' para controle do fluxo. Caso a Checkbox 'Inserir todas selecionadas' esteja marcada ao clicar em OK, sistema vai inserir todas as transações selecionadas no caixa informado. |
Módulo/Rotina: Relatório de Saldo de clientes na Posição Liquidez Analítico. |
Módulo/Rotina: Fechamento de Caixa. |
Módulo/Rotina: Nota Fiscal de Entrada. |
Módulo/Rotina: Ajustado rotina de carta de correção no EMSysTransporte. |
Módulo/Rotina: Realizado ajustes alterando a condição que calcula os totais das provisões de entrada e saída para o 13º. |
Módulo/Rotina: Adiantamento de Cliente. |
Módulo/Rotina: Gerar chave de licença. |
Módulo/Rotina: Conciliador de Cartão Equals. |
Módulo/Rotina: Auditoria Posição de Liquidez. |
Módulo/Rotina: Devido ao caso de intervenção manual e base local não houve intervenção por parte do P&D. |
Módulo/Rotina: Realizado ajustes adicionando os código de eventos faltantes para a regra especifica. |
Módulo/Rotina: Realizado ajustes para que o relatório puxe corretamente os valores. |
Módulo/Rotina: Relatório de Extrato Bancário. |
Módulo/Rotina: Realizado ajustes ao selecionar Notas Referenciadas clicando na lupa. |
Módulo/Rotina: Cancelamento de Protesto. |
Módulo/Rotina: Implementado na rotina de geração do Sped Fiscal a geração do registro C101 para notas fiscais de saída, filho do registro C100. Este registro diz respeito a informação complementar dos documentos fiscais quando das operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte |
Módulo/Rotina: Nota Fiscal de entrada. |
Módulo/Rotina: Ajustada a permissão para permitir que o usuário decida se deseja prosseguir quando o valor unitário for superior ao preço de venda do item, exibindo os valores correspondentes. |
Módulo/Rotina: Rel. Extrato Bancário. |
Módulo/Rotina: Conciliador de Cartão Equals. |
Módulo/Rotina: Geração de LMC. |
Módulo/Rotina: Na telaLMC Automático, o campo Estoque Escritural exibe valores negativos. Por regra de negócio, estoques negativos não são permitidos. |
Módulo/Rotina: Impressão de Nota Fiscal. |
Módulo/Rotina: Realizado ajuste onde ao acessar a tela os campos horário inicial e final já estão preenchidos. |
Módulo/Rotina: Conferência de Cartão. |
Módulo/Rotina: Relatório de Saldo de clientes na Posição Liquidez Analítico. |
Módulo/Rotina: Realizado ajustes para considerar tipo de imposto ICMS e PIS/COFINS. |
Módulo/Rotina: Realizado ajustes nos valores referente apropriação do credito do ICMS do CIAP quando se tratar de uma nota de entrada de ativo imobilizado. |
Módulo/Rotina: Ajuste e otimização de consultas na rotina de Movimentação de ICMS. |
Módulo/Rotina: Consulta de Pagamentos. |
Módulo/Rotina: Implementação Integração Conta Bancária Santander. |
Módulo/Rotina: Relatório DRE Analítico. |
Módulo/Rotina: CRM Bonus. |
Módulo/Rotina: Gestor App. |
Módulo/Rotina: Relatório Pis e Cofins. |
Módulo/Rotina: Fechamento de Caixa. |
Módulo/Rotina: Processa Arquivo de Baixa de Cartões - Equals. |
Módulo/Rotina: Implementado no cadastro de pessoa na aba "Fornecedor" a opção "Enviar e-mail Cancelamento Ped. Compra". |
Módulo/Rotina: Cadastro de Item - CRM Bonus. |
Módulo/Rotina: Implementado função que irá realizar consulta no banco de dados e confirmar o saldo de adiamento. Implementado também mensagem na tela para usuário caso tente efetuar alguma operação em que o valor seja maior que o saldo disponível no adiantamento. |
Módulo/Rotina: Cadastro de Motivo de Ajuste - Equals 002 - Acerto de correção monetária Caminho: EMSys3 → Gerencial → Financeiro → Contas a Receber → Cadastro de Motivo de Ajuste |
Módulo/Rotina: Gerador de Planilha Rede Duque. |
Módulo/Rotina: Controle de Acesso. |