→ 54434 - Ajustes realizados na aplicação para que, ao tentar emitir uma nota fiscal para o fechamento de um convênio que já teve uma NF emitida anteriormente, o sistema exiba a mensagem: "Já foi emitida Nota Fiscal total dos cupons! Não existem cupons disponíveis para emissão de nota fiscal. Deseja visualizar a relação de cupons fiscais com as notas fiscais emitidas?". Em seguida, o sistema apresentará a sub-tela "Cupons com Emissão de Notas já Efetuadas" e para que, ao tentar emitir uma nota fiscal para um convênio que possui uma pré-fatura de fechamento pendente, seja exibida a mensagem: "Fechamento de convênio já possui vínculo com pré-fatura". Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Convênios > Cadastro > Convênios > Cadastro, na tela "Convênios" > Aba Fech. Realizados;
→ 55406 - Ajustes realizados na aplicação para que, ao tentar emitir uma nota fiscal para o fechamento de um convênio que já teve uma NF emitida anteriormente, o sistema exiba a mensagem: "Já foi emitida Nota Fiscal total dos cupons! Não existem cupons disponíveis para emissão de nota fiscal. Deseja visualizar a relação de cupons fiscais com as notas fiscais emitidas?". Em seguida, o sistema apresentará a sub-tela "Cupons com Emissão de Notas já Efetuadas" e para que, ao tentar emitir uma nota fiscal para um convênio que possui uma pré-fatura de fechamento pendente, seja exibida a mensagem: "Fechamento de convênio já possui vínculo com pré-fatura". Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Convênios > Cadastro > Convênios > Cadastro, na tela "Convênios" > Aba Fech. Realizados;
→ 56280 - Ajuste realizado na função para a correta atribuição da administradora de cartão selecionada através da tela de pesquisa/consulta. Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Fechamento de Caixa > Vendas/Fechamento > Pdv > Inserir > Individual;
→ 56234 - Ajustes realizados nas rotinas de geração de remessa da agência bancária, que estavam com erro nos totalizadores, quando gerada a remessa de títulos somente da concessionaria. Foram removidas variáveis não utilizadas. Foi incluída a função para retirar caracteres especiais do nome do fornecedor. Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a pagar > Baixa > Pagamento fornecedor CNAB PAGFOR;
→ 56480 - Correção da consulta SQL na função Busca_Valores_Consolidados() para evitar divergências no fechamento de caixa. Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Fechamento de Caixa > Vendas/Fechamento > Fechamento de Caixa > Fechamento de Caixa, na tela "PDV - Fechamento de caixa"; |