Ao importar uma Nota Fiscal (XML) de um determinado fornecedor e o campo Produto_id vier com 0, verifique primeiramente se o produto está cadastrado corretamente. Caso não esteja cadastrado, efetue o processo.

Figura 01 - Detalhes da NF-e/XML de Entrada
Anote os dados Fornecedor e os números da coluna Cod. Fornec. de cada produto da nota. As informações fiscais ficam ocultas por padrão e podem ser acessadas ao clicar no novo botão . |
Selecione o produto sem o código e em seguida, clique duas vezes sobre o produto ou no botão ou através do atalho Ctrl+P em seu teclado. Em seguida, irá aparecer uma mensagem dizendo que o produto não foi encontrado no cadastro, e pergunta se deseja cadastrá-lo, clique no botão .

Figura 02 - Confirmação de Cadastro
Antes de cadastrar o produto, certifique-se de que ele realmente já não existe no cadastro, consultando por descrição ou pelo código de barras. |
Constatando que o produto realmente não existe, cadastre o mesmo informando todos os campos necessários, vá em para salvar o cadastro.
Em seguida vá até a aba Inf. Fornecedor e depois na Cód. Prod. Fornec e inclua manualmente o código desse produto no fornecedor da entrada, clicando no botão , informando o código do fornecedor e o código do produto no fornecedor.
 Figura 03 - Código no Fornecedor
Ao encerrar o cadastro do produto informando o seu código no fornecedor, clique no botão e voltará para a tela de cadastro de produtos, clique no botão e retornará à tela de Detalhes da NF-e/XML de Entrada.

Figura 04 - Manutenção de Notas Fiscais
Para os produto não associados, clique no botão . Ao efetuar esse processo, o produto será associado automaticamente e será liberado para concretização da entrada da Nota Fiscal. Repita a operação para cada produto que não estiver associado, e conclua a entrada da Nota Fiscal. |
Associação de Produtos por Código no Fornecedor no Linx Big Farma |