- Tela 009075 - Exceção de Imposto:
- Criar Exceção de Imposto de Entrada de Mercadoria ST
- Informar o Texto Legal na Grid do Imposto (Antecipação Parcial Recolhimento do ICMS na entrada da Mercadoria) Para Gerar o Registro C195,
- Na Grid da tabela 5.3:
- Informar o código de Ajuste,
- Colocar o Flag no Registro C197
- Colocar o Flag no Campo ICMS Antecipado
- Informar o Código de Apuração 91 - Extra Apuração, para Gerar o Ajuste De Créditos no Registro E110,
- Tela 012016 - Inclusão de dados/Impostos Para Gerar Financeiro Fiscal os Dados de Arrecadação dos Impostos:
- Para gerar esse Registro Registro E116, necessário vincular um ITP de pagamento do Imposto, seguindo com as seguintes orientações
- Tela 009017 - Lançamento Padrão
- Incluir no Lançamento Padrão de Entradas de Mercadorias o ITP com o Imposto 65-ICMS-STA
- Lembrar de fazer a contrapartida desse imposto no lançamento Padrão "DIS"
- Vincular ao ID_ARRECADAÇÃO criado para o 65-ICMS Antecipado
- No campo Fórmula para Calcular valor do Item Incluir a Formula do ICMS-STA
Importante: Para que não haja inconsistência no processo, o ideal seria vincular o lançamento Padrão na mesma Natureza Entrada utilizada na Operação - Lançar Nota Fiscal com a Natureza de Entrada vinculada à Exceção de imposto e ao Lançamento Padrão
- Ir no Lançamento Contábil gerado e Fechar o Lançamento
- O lançamento deve ser gerado sem Erros e sem diferença de valor.
- Importar para os Livros Fiscais,
- Gerar a Apuração
- Verificar se existe no campo ajuste de Credito o Valor do ICMS Antecipado (Vinculado ao Registro C197)
- Verificar se existe no campo 15 Extra Apuração Consta o Valor do ICMS Antecipado (Vinculado ao Registro E116)
- Gravar a Apuração indicar fechamento
- Importar para o LCF
- Gerar o Arquivo EFD ICMS/IPI
Então o Resultado esperado é que os Registros - Os Registro C195/C197 foram gerados corretamente
- Registro E110: Verificar se Consta o Valor do Ajuste do Imposto 65 ICMS-STA no campo 15 Extra Apuração (o mesmo Valor do Registro E116)
- Registro E116: Verificar se foi gerado o Valor e os dados relacionado ao Id_arrecadação e ao valor do Imposto gerado no ITP da Nota Fiscal.
Ao validar no PVA não apresente Erros de Valores e nem de Estrutura e que os registros estejam de acordo com a Especificação. 
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