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Você Sabia? |
Rotinas Otimizadas |
Módulo/Rotina: Livro Fiscal. |
Módulo/Rotina: Foi adicionada uma nova opção para controlar a geração do registro C170 no SPED. Quando essa funcionalidade estiver ativada, o sistema irá incluir os itens de todas as notas fiscais de saída registradas no livro fiscal, exceto aquelas que foram canceladas. Além disso, foi implementado um bloqueio para evitar que essa opção seja utilizada ao mesmo tempo com a funcionalidade que gera registros C170 com valores zerados para notas próprias. |
Módulo/Rotina: Estoque — Nota Fiscal de Entrada. |
Módulo/Rotina: Foi realizada uma melhoria no processo de geração do relatório analítico de receitas não operacionais. A consulta responsável pela busca das informações foi ajustada para reduzir a lentidão causada pelo grande volume de registros. |
Módulo/Rotina: Posição de Liquidez e Demonstrativo de Resultado. |
Módulo/Rotina: Ajuste na validação de divergência entre Pedido de Compra e Nota Fiscal de Entrada. |
Módulo/Rotina: Foi ajustada a rotina de alteração de notas fiscais para incluir uma validação quando houver parcelas já liquidadas que geraram desembolso relacionado a despesas do item. Caso essa situação ocorra, o sistema exibirá uma mensagem informando que a alteração não pode ser realizada. |
Módulo/Rotina: Auditoria PL – No relatório de Movimento de Estoque. |
Módulo/Rotina: NFS-e – Gerenciador de NFSe. |
Módulo/Rotina: Gerador de Planilha – Consulta “Ressarcimento PIS e COFINS Posto”. |
Módulo/Rotina: Item Mix - Promoção Mix |
Módulo/Rotina: Integração EMSys com WMS. |
Módulo/Rotina: Ajustado o processo para que o sistema só crie automaticamente uma natureza de operação quando houver retorno válido do CFOP na consulta fiscal. Caso o CFOP não seja informado, o cadastro não será realizado e será exibida uma mensagem informando ao usuário que a operação não foi criada. |
Módulo/Rotina: Nota fiscal de entrada - Pagamento |
Módulo/Rotina: Geração do SPED Fiscal. |
Módulo/Rotina: Ajustado o processo de inclusão de duplicatas do tipo Nota a Prazo para eliminar a lentidão causada por uma associação incorreta de dados. |
Módulo/Rotina: Empresa - Cadastro de Empresa |
Módulo/Rotina: Gerencial – Estoque – Movimentos – Recalcula custo médio item |
Módulo/Rotina: Nota fiscal de entrada |
Módulo/Rotina: Tela de NODIS. |
Módulo/Rotina: Tela de NODIS. |
Módulo/Rotina: Otimizador – Tributação IBS/CBS. |
Módulo/Rotina: Otimizador – Tributação IBS/CBS Filtro por NCM: Agora é possível filtrar os itens pela classificação NCM, de forma semelhante ao que já existia no otimizador de tributação PIS/COFINS. O usuário pode selecionar um ou mais NCMs específicos para visualizar apenas os itens relacionados. Melhora a usabilidade e produtividade dos usuários durante o cadastro e manutenção da tributação IBS/CBS. |
Módulo/Rotina: Na importação do XML de Nota Fiscal de Entrada, na tela de informar os dados principais da capa da nota foi implementando um campo para visualizar o nome da Razão Social do Fornecedor da Nota Fiscal. |
Módulo/Rotina: Financeiro → Conciliadora Cartão → Conferência de Transação de Cartão Benefício/Descrição: Implementar uma nova checkbox na tela de “Conferência de Transação de Cartão” com a seguinte funcionalidade: Função da Checkbox: Quando marcada, a consulta de registros não deverá exibir no grid transações do tipo PIX cujo NSU esteja em branco (vazio) e o campo NSU REDE seja igual a “0”.Estado Padrão: Por padrão, a checkbox deverá estar desmarcada, mantendo o comportamento atual do sistema e não impactando regras existentes. Parâmetro de Configuração: Adicionar um novo parâmetro no sistema permitindo configurar se a checkbox será exibida já marcada por padrão, conforme necessidade do cliente. Se não informado, mantém o padrão desmarcado. Objetivo da Melhoria: Facilitar o processo de conciliação, tornando possível ao usuário ocultar rapidamente transações PIX sem identificação relevante (NSU vazio e NSU REDE “0”), promovendo maior agilidade e assertividade durante a conferência dos registros. Caminho: EMSys3 → Financeiro → Conciliadora Cartão → Conferência de Transação de Cartão. |
Módulo/Rotina: Ajuste na rotina de adiantamentos de clientes e fornecedores para controle de exclusão com base na restrição de data retroativa. |
Implementações |
Módulo/Rotina: Implementado nas telas de Integração Bancária, tanto na rotina de Cobrança quanto na de Protesto, uma barra na parte inferior da tela que exibe em tempo real o andamento do processamento dos títulos. |