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| Fiscal |
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→ 34772 - Foram disponibilizadas melhorias referente à 'Reforma Tributária':
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| Integração |
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→ 34525 - Na 'Venda NFC-e' (disponível no menu Lançamentos > Faturamento > Venda NFC-e), foram disponibilizados os descontos da Scanntech:
Para saber mais, clique aqui. → 34526 - Na 'Pré-Venda' (disponível no menu Lançamentos > Faturamento > Pré-Venda), foram disponibilizados os descontos da Scanntech:
Para saber mais, clique aqui. → 34601 - Disponibilizado no 'Gerenciador de integrações Plataforma Farma' (disponível no menu Importação/Exportação > Plataforma Integração Farma) a opção de 'Imprimir PDF' do relatório de vendas realizadas. Para saber mais, clique aqui. → 34602 - Foram alterados os dados de versão do layout, do produto, do registro de venda, do registro de itens de venda e do registro de pagamento que são enviados para o Plugpharma. |
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| Vendas |
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→ 34517 - Realizados os ajustes nos pedidos de 'Pré-venda':
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| Fiscal |
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→ 34523 - Realizado o ajuste no 'Gerenciador de Nota Fiscal Eletrônica' para que, caso seja retornado o status da nota como '150 - Autorizado o uso da NF-e, autorização concedida fora de prazo', o gerenciador passe a considerar a nota como autorizada. → 34687 - Realizando o ajuste na consulta do PIS/COFINS efetuada pelo Gestor Tributário. → 34519 - Realizado o ajuste na emissão da nota de convênio para que, quando a data de vencimento for menor ou igual à data atual, a nota seja emitida utilizando a data atual acrescida de um dia, sendo esta a data de pagamento. Dessa forma, evita-se a 'Rejeição 853: Dados de cobrança não devem ser informados para pagamento à vista'. → 34573 - Realizado o ajuste para que, ao gerar a nota e tentar retransmiti-la em outra filial, sejam sempre utilizadas as informações da filial física, independentemente da filial da nota. → 34754 - Realizado o ajuste em Importar e Faturar (disponível no menu Compras > Importar e Faturar), para que seja importado uma NF-e de entrada de mercadoria com o CST60. |
| Vendas |
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→ 34562 - Realizados os ajustes nos lançamentos 'Vendas NFC-e' (disponível no menu Lançamento> Faturamento > Vendas NFC-e) e 'Cupom' (disponível no menu Lançamento > Caixa > Caixa online > Cupom), para que os lançamentos retornem a mensagem '406 - Cancelamento em duplicidade.' e seja atualizado os registros como cancelados. → 34781 - Realizado o ajuste no 'Pagamento POS' para não enviar a autorização/NSU quando não houver a informação do BIN. |
| Importar e Faturar |
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→ 34652 - Foi realizado ajuste na tela Importar e Faturar NF-e (disponível no menu Compras > Importar e Faturar NF-e, na aba Pós-Entrada > Faturadas com Divergência no Check-In). Quando um XML é importado e, durante o check-in, um item é conferido com quantidade superior à informada no XML, o sistema gera uma pendência de check-in. Após a liberação dessa pendência, se o usuário fizer login em outra filial, diferente da filial onde a nota foi importada, e acessar o Pós-Entrada filtrando pela filial de origem da nota, ao executar o processo de Outras Entradas sem informar a nota, o sistema agora realiza o lançamento de estoque corretamente na filial da nota, evitando lançamentos incorretos em filiais diferentes. |