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| Fiscal |
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→ 84805 - Realizado ajuste para que, ao gerar o arquivo EFD ICMS/IPI com a parametrização do Layout G5 Phoenix, o valor da conta contábil não seja duplicado no campo de abatimento; → 83703 - Corrigido o erro "Duplicidade de ocorrencia da chave UND registro 0190" que ocorria ao tentar validar arquivo EFD PIS e COFINS no validador; → 84700 - Corrigido o erro que ocorria ao validar arquivo no validador devido valor negativo aplicado no registro C190*; → 86142 - Implementada atualização para que o controle da obrigatoriedade dos dados da Reforma Tributária seja realizado via banco de dados, permitindo o armazenamento e a gestão das datas de obrigatoriedade, tanto de forma geral quanto específica para os regimes normais; |
| Gerencial |
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→ 84561 - Realizados ajustes para que, ao aplicar filtros na tela de Sugestão de compra/remanejamento, os registros sejam exibidos corretamente; → 85658 - Corrigido o erro "Duplicate entry" que ocorria ao realizar entrada de notas parciais; → 85716 - Realizado ajuste para que, quando o remanejamento for efetuado com quantidade menor que a solicitada, seja gerado um novo remanejamento na tabela "remanejamento", mantendo o mesmo "numlanc" da solicitação original; |
| Comunicador |
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→ 84570 - Realizada melhoria de desempenho na tabela temporária 'tmp_receber_mov' a fim de evitar travamentos; → 82380 - Corrigido o erro ' #23000 Duplicate entry '23' for key 'totalfisc_id'.' que ocorria ao tentar cadastrar um totalizador fiscal; → 85318 - Realizado ajuste para que seja exibida corretamente a mensagem de erro de conexão com o central; |
| Vendas |
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→ 85407 - Realizado ajuste para que as receitas geradas no momento das autorizações do E-Pharma sejam anexadas corretamente no sistema; → 85564 - Realizado ajuste no menu 901 do Caixa para que, ao tentar conferir os produtos de uma entrega com o atalho 'Ctrl+F2', os produtos sejam exibidos corretamente sem duplicidade; → 85566 - Corrigido o erro 'Erro ao gravar venda. Erro: Grid index out of range.' que ocorria esporadicamente ao finalizar a venda no caixa; → 85663 - Adicionada a chamada da tela de seleção de lote ao validar itens próximos ao vencimento durante o uso do QRLinx, quando acessado diretamente pela tela de vendas (menu Esc > 5 -QRLinx); → 85794 - Realizado ajuste para que, ao acessar o menu Vendas > Transferências, seja apresentado o estoque correto durante a pesquisa de produto; → 85844 - Corrigido o erro de "Access violation" que ocorria ao abrir o recebimento de transferência e selecionar uma filial através do PDV - Balcão; → 85864 - Realizados ajustes para evitar divergências nos processos de transferência realizados pelo PDV; → 84914 - Realizado ajuste para que, ao selecionar uma NFC-e que tenha status de retorno de Sefaz 999 - "Erro não catalogado", seja habilitado o botão de reenvio para permitir reenviar a nota; → 85641 - Implementada melhoria para limitar o campo "Quantidade máxima do item" a 7 dígitos na tela do PDV; → 85647 - Realizado ajuste para que, ao selecionar o médico na tela de Dados da receita, os dados do médico selecionado seja carregados corretamente; → 85751 - Realizados diversos ajustes nas funcionalidades da tela de Controle de Entregas; → 85781 - Realizado ajuste na validação de BIN para venda ScannTech quando utilizados múltiplos cartões via D-TEF; → 85852 - Implementado ajuste para que o sistema valide o valor mínimo exigido pelo cupom de desconto/voucher antes de aplicar o benefício, impedindo sua utilização quando a venda não atingir o valor necessário. Além disso, no pop-up de detalhes da venda, passam a ser exibidas informações claras sobre o motivo da não ativação e as condições que devem ser atendidas para que o voucher seja aplicado; |
| Operacional |
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→ 85499 - Realizado ajuste para que os campos sem preenchidos corretamente durante a conferência de mercadorias; → 85866 - Realizado ajuste para permitir a exportação do XML de notas fiscais com numeração duplicada, garantindo a correta geração do arquivo mesmo quando existir outra nota com o mesmo número; → 84471 - Implementada mensagem informando que já ocorreu um remanejamento/transferência, caso um dos remanejamento/transferência já tenha sido processado ou ainda esteja sendo processado, evitando duplicidade; |
| Financeiro |
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→ 85726 - Realizados ajustes para evitar duplicidade nos pagamentos via vale-troca durante a conferência do caixa; → 85793 - Corrigido o erro de 'Access violation' que ocorria ao baixar parcela com maquineta na tela de Contas a Receber; → 84658 - Realizados ajustes no Contas a Pagar para que, ao bipar um código de barras específico na linha digitável, os valores já preenchidos sejam recalculados corretamente; → 85608 - Realizado ajuste para apresentar a data correta no lançamento de Contas a Pagar após a finalização da entrada de mercadorias; → 85931 - Realizado ajuste para manter o vínculo com o fornecedor originalmente associado ao consultar um boleto já lançado no sistema, evitando a perda dessa informação; → 85216 - Realizado ajuste para que o botão "Estornar" seja exibido independente da Conciliação automática; →85238 - Realizado ajuste para permitir o lançamento de pagamentos do tipo "PIX" no Financeiro, mesmo quando a operação estiver configurada sem credenciadora; |
| Integrações |
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→ 85787 - Implementada consulta de credenciais de forma automática durante a comunicação da Plataforma Farma com a Scanntech; → 86070 - Implementada melhoria de desempenho na Integração MasterFarma a fim de evitar travamentos; → 85390 - Realizados ajustes no agrupamento de clientes ao utilizar a integração IQVIA; |
| Cadastros |
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→ 84949 - Realizado ajuste para não permitir localizar produto do tipo "Uso e consumo" ao configurar o "Código do produto de Arredondamento"; → 84504 - Realizado ajuste para que funcione corretamente o login com a senha do dia quando estiver marcado o parâmetro "Tentativas de login e bloquear" em Grupo de Usuários > Gestão de Acesso > Login; |
| Relatórios |
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→ 85614 - Realizado ajuste no Relatório de Cancelamentos para que não sejam exibidos registros em duplicidade; → 85688 - Implementado o novo filtro de "Filiais" no Relatório de Contas a Receber - Cobrança, para permitir que o usuário decida visualizar as cobranças de filiais específicas; |
| Configurações |
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→ 84950 - Realizado ajuste para que, ao importar um certificado com senha que tenha apenas diferença no case dos caracteres, a senha é atualizada corretamente no banco de dados e a venda no PDV é realizada com sucesso, sem retornar erro de senha incorreta; |
| Utilitários |
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→ 85686 - Realizado ajuste na tela "Mescla SNGPC" para que, ao informar o caminho nos campos de texto contendo aspas (" "), o sistema remova automaticamente as aspas e realize a mesclagem corretamente; |
| Diversos |
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→ 85582 - Implementado o controle de atualização 'receitas_crm_nunlanc' a fim de melhorar a performance e conexão entre os terminais e o banco de dados; |