Com o intuito de apresentar inovações e melhorias para um melhor desempenho das atividades das farmácias, através deste informativo apresentamos ajustes realizados no Linx Farma ITEC.  (piscar o olho)





Srs. Clientes temos um comunicado importante a fazer!


Constantemente buscamos melhorias nos processos para facilitar o dia a dia de nossos clientes, por esse motivo, comunicamos que partir da versão 06.2024.17, estaremos realizando um processo de padronização na numeração das versões, portanto será possível observar que a maior parte dos módulos estarão com a mesma numeração.

Esse processo será progressivo, até que possamos entregar todos módulos com o mesmo número de versão.

Sempre visando facilitar do processo para nossos clientes.


Para entender melhor o passo a passo da atualização das versões, preparamos o Manual para Atualização das Versões - Linx ITEC - Farma - Linx Shareconfira!



Sugerimos que, ao realizar o download para a utilização da versão, o mesmo ocorra através do "Pacote Completo", para que haja maior comodidade/facilidade na atualização dos módulos e scripts de forma completa.

Realizando o processo de atualização desta forma, será possível evitar falhas no sistema.





Download do Pacote Completo







Download de Pré-requisitos e Versão


Não há pré-requisitos para utilização.


Inovações e Melhorias


Inovações e Implementações



SCRIPTS ADICIONADOS/ALTERADOS NA VERSÃO


Numeração

Descrição

01026

EST_TRIB_IBS_CBS_GLB_MOV_OP_EXCECAO.sql

01027

p_est_prod_desc_final.sql

01028

p_est_prod_desc_final.sql



Ajustes e Melhorias


→ 66672 - Realizado ajuste na função de consulta de descontos para melhoria de performance na conexão local;







Download de Pré-requisitos e Versão


Não há pré-requisitos para utilização.


Inovações e Melhorias


Inovações e Implementações


SCRIPTS ADICIONADOS/ALTERADOS NA VERSÃO


Numeração

Descrição

18913

EST_PED_VD VLR_OUTRAS_TAXAS.sql

18914P_EXP_CTB_EXP_MOV.sql
18915V_EST_PED_VD_FATURAMENTO_AUTOMATICO.sql
18916EST_TRIB_IBS_CBS_EST_PROD_EXCECAO_AUDIT.sql
18917EST_TRIB_IBS_CBS_GLB_MOV_OP_EXCECAO A.sql
18918EST_TRIB_IBS_CBS_GLB_MOV_OP_EXCECAO CARGA.sql
18919EST_TRIB_IBS_CBS_GLB_MOV_OP_EXCECAO_AUDIT.sql
18920UFD_EST_PROD_TRIB_IBS_CBS.sql
18921UFD_EST_PROD_TRIB_IBS_CBS_RECALCULO.sql
18922TRG_EST_PROD_TABLOIDE_CPL_ECOMMERCE.sql
18923TRG_EST_PROD_TABLOIDE_ECOMMERCE.sql
18924p_plug_Farma_tipoRegistro_dezeseis.sql
18925p_plug_Farma_tipoRegistro_nove.sql
18926p_plug_Farma_tipoRegistro_quinze.sql
18927p_plug_Farma_tipoRegistro_vinte.sql
18928P_ATUALIZA_PRECO_TABLOIDE_TABLOIDE.sql
18929UFD_EST_PROD_TRIB_IBS_CBS.sql
18930UFD_EST_PROD_TRIB_IBS_CBS_RECALCULO.sql
18931EST_NF_ENT_DANFE_CTE STS_PROCESSAMENTO.sql
18932EST_NF_ENT_IT_IBS_CBS NOVOS CAMPOS.sql
18933EST_NF_SAI_IT_IBS_CBS NOVOS CAMPOS.sql
18934P_GERA_NFE.sql
18935UFD_EST_PROD_TRIB_IBS_CBS.sql
18936UFD_EST_PROD_TRIB_IBS_CBS_RECALCULO.sql
18937V_EST_NF_ENT.sql
18938V_EST_NF_ENT_IBS_CBS.sql
18939V_EST_NF_SAI.sql
18940V_EST_NF_SAI_TRANSF.sql
18941V_EST_NF_SAI_TRANSF_PRC_FILIAL_RC_CLI.sql
18942UFD_EST_PROD_TRIB_IBS_CBS.sql
18943P_EST_PROD_DESCONTOS.sql
18944UFD_EXP_CTB_MOV_CHQ_PRAZO.sql
18945UFD_EXP_CTB_MOV_DEV_VENDA.sql
18946UFD_EXP_CTB_MOV_DEVOLUCOES.sql
18947P_EXP_CTB_MOV_DEV_VENDA.sql
18948UFD_EXP_CTB_MOV_DEVOLUCOES.sql
18949P_EXP_CTB_MOV_DEV_VENDA.sql
18950p_plug_Farma_tipoRegistro_Dez.sql
18951p_plug_Farma_tipoRegistro_doze.sql
18952p_plug_Farma_tipoRegistro_nove.sql
18953p_plug_Farma_tipoRegistro_onze.sql
18954p_plug_Farma_tipoRegistro_TrintaECinco.sql
18955p_plug_Farma_tipoRegistro_Dez.sql
18956p_plug_Farma_tipoRegistro_doze.sql
18957p_plug_Farma_tipoRegistro_trintaETres.sql
18958PRC_REGUA JSON_RECEBIDO.sql
18959UFD_EXP_CTB_MOV_CAIXA.sql
18960PK_PDV_VD_LINX_BINS.sql
18961PRC_REGUA VERSAO.sql
18962TRG_VALIDA_VERSAO_PRC_REGUA.sql
18963V_EST_NF_ENT_SEM_GERAR_FINANCEIRO.sql
18964P_GERA_NFE.sql
18965V_EST_NF_SAI.sql
18966V_SPED_EST_NF_SAI.sql
18967pdv_vd_it_linx_integracao titulo_promocao.sql
18968P_ESTORNO_RECEBIMENTO.sql
18969V_EST_NF_ENT_CAB.sql
18970V_EST_NF_SAI_CAB.sql


Ajustes e Melhorias


→ 65925 - Ajuste realizado na aplicação, com alteração da view V_EST_NF_SAI_DUPLICATAS, para desconsiderar documentos cancelados e cupons de recebimento em convênio;


→ 66280 - Ajustada a P_EXP_CTB_EXP_MOV, onde foi validado que, após a aplicação da correção, o Layout Contábil MM voltou a contabilizar corretamente o recebimento de faturas em dinheiro e cartão;


→ 66240 - Implementação realizada com view V_RECBTOS_DIV_PIX para consultar os recebimentos diversos em PIX no boletim de caixa por operador;


→ 66402 - Ajuste realizado na view 'V_EST_PED_VD_FATURAMENTO_AUTOMATICO' para incluir a coluna 'VLR_OUTROS';


→ 66469 - Realizado ajuste na P_EXP_CTB_MOV para permitir que dois usuários executem a exportação contábil em paralelo;


→ 66795 - Ajuste realizado para que valores de devoluções com cupons cancelados e recebimentos em cheque, vinculados a outros cupons válidos, não sejam contabilizados em duplicidade na exportação;


→ 66797 - Ajuste realizado para que a contabilização passe a considerar corretamente a data da requisição de devolução, em vez da data de emissão da nota fiscal;


→ 66824 - Ajuste realizado para que o Layout MM passe a contabilizar corretamente a devolução do valor de convênio PBM no crédito;


→ 66962 - Ajuste realizado para corrigir a duplicidade indevida dos valores de Dinheiro Calculado e Cartão no layout MM;


→ 66966 - Ajuste realizado para corrigir divergências na contabilização do recebimento de terceiros no layout MM, garantindo o processamento correto dessas informações;







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Banco de Dados – SQL Server *
4.11.36.02

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Inovações e Melhorias


Inovações e Implementações


→ 66441 * - Realizado ajustes para descer carga nas novas tabelas de exceção;







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Banco de Dados – SQL Server *4.11.36.02

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Inovações e Melhorias


Ajustes e Melhorias


→ 65947 - Ajuste realizado na geração do relatório com o código EAN do produto, mesmo que a flag NÃO USAR EM EXPORTAÇÃO esteja marcada para o item. Caminho: Gestão > Módulo Compras > Suprimento > Pedido > Impressão em lote, tela "Compras - Impressão de pedidos";


→ 65984 - Realizado ajuste na aplicação referente as validações para liberação de entrada de nota fiscal com divergência, para o correto vínculo do pedido de compra e para que o sistema limpe a tela ao realizar novas liberações (evitando informações do pedido anterior). Caminho: Gestão > Módulo Compras > Notas fiscais > Liberação de entrada de nota fiscal de entrada com divergência, tela "Estoque - Nota fiscal em divergência com o pedido de compras"; 


→ 66945 * - Realizado ajustes na aplicação para melhorar a performance da tela "Compras - Manutenção de estoque financiado \ faceamento \ limitador". Caminho: Gestão > Módulo Compras > Cadastro > Manutenção > Faceamento\financiamento\limitador > Sugerida pelo comprador/Baseado nas vendas, tela "Compras - Manutenção de estoque financiado \ faceamento \ limitador";







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Banco de Dados – SQL Server4.11.36.02

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Inovações e Melhorias


Ajustes e Melhorias


→ 66883 - Realizado ajuste na aplicação quando no retorno da Interplayers referente ao EAN para evitar o cancelamentos ou falta de preenchimento dos campos correspondentes;







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Banco de Dados – SQL Server *4.11.36.02

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Inovações e Melhorias


Inovações e Implementações


64579 - Implementação realizada com a Integração Scanntech, onde atua como um hub de descontos que conecta indústria e farmácia, viabilizando campanhas promocionais subsidiadas e baseadas em dados reais. Com isso, a farmácia aumenta vendas e competitividade, enquanto o cliente final tem acesso a preços mais atrativos e uma melhor experiência de compra.


Ajustes e Melhorias


→ 65960 - Realizada melhoria na rotina de Geração de Receitas Isentas para melhorar o desempenho do processo. Agora, ao gerar o relatório para várias filiais ao mesmo tempo, o sistema exibirá a mensagem "O tempo de execução desta rotina está diretamente relacionado à quantidade de filiais selecionadas. Quanto maior o número de filiais, maior poderá ser o tempo de processamento. Deseja continuar?", informando que o tempo de processamento pode aumentar conforme a quantidade de filiais selecionadas. Caminho: Gestão > Módulo Configuração > Fiscal > Conferencia de movimento fiscal > Pis e Cofins > Geração de receitas isentas, tela "Pis/Cofins - Geração de receitas isentas, não alcançadas pela incidência da contribuição ou sujeitas a alíquota zero";


→ 65978 - Realizados os seguintes ajustes na tela 'Fiscal - Cadastro de NFC-e': O sistema permite alterar uma Série NFCe que já teve movimentação, desde que a numeração 'Cupom Final' seja superior ao valor atual deste mesmo campo; nome dos campos 'Número Inicial' e 'Número Final' foram alterados para 'Cupom Inicial' e 'Cupom Final' respectivamente; Implementado as seguintes mensagens informativas: "Não é permitido cadastrar série como inativa.", "O número final deve ser maior e/ou igual ao número já salvo.", "O número final não pode ser menor que o número inicial.". Caminho: Gestão > Módulo Configuração > Fiscal > Cadastros > de NFC-e / Série;


→ 66441 * - Realizado alterações na tela "Cadastro de alíquota IBS/CBS": Adicionado botão "Mostrar Auditoria" para apresentar o histórico de alterações nas tabelas com produtos exceção configurado. Ajuste no processo de gravação da exceção de produtos: Incluso seção "Relação de Naturezas de movimentação para produtos exceção" na aba "Relação de Naturezas de movimentação"; Remoção da coluna "Natureza Movimentação" na grid "Produtos vinculados na aba "Relação de produtos para exceção"; Removido a informação "Código da Natureza Movimentação" da informação apresentada ao acionar o botão "Visualizar Layout"; Ajustado a funcionalidade de importação do arquivo dos produtos da exceção, para não precisar informar uma linha para cada natureza de movimentação, sendo selecionada as naturezas na aba "Naturezas de movimentação"; Realizado inclusão de botão "Cadastros em Duplicidade" na tela "Estoque - Vínculo da tabela de alíquotas IBS/CBS com produtos em lote", para apresentar os registros duplicados no cadastro de Alíquotas IBS/CBS. Caminhos: Gestão > Módulo Configuração > Fiscal > Reforma Tributária > Cadastro de Alíquotas IBS/CBS, tela "Cadastro de Alíquotas IBS/CBS" e Gestão > Módulo Configuração > Fiscal > Reforma Tributária > Vínculo da tabela de alíquotas IBS/CBS com produtos em lote, tela "Estoque - Vínculo da tabela de alíquotas IBS/CBS com produtos em lote";

 


→ 66477 - Ajuste realizado na consulta SQL das funções PesquisarSaidas() e PesquisarEntradas(), para geração do relatório de movimentação de saída e entrada. Caminho: Gestão > Configuração > Fiscal > Reforma Tributária > Relatório de Movimentação IBS/CBS, tela 'Estoque - Relatório de movimentação IBS/CBS';


→ 66619 - Melhoria realizada com a criação de parâmetro a nível de empresa, na aba Gestão: "IFOOD_ENVIA_MULTIPLOS_EANS" com as opções "0 - Não" e "1 - Sim". Caminho: Gestão > Módulo Configuração > Cadastros especiais > Configurações > Empresa, tela "Estoque - Configurações Empresa";








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Inovações e Melhorias


Inovações e Implementações


→ 64579 - Implementação realizada com a Integração Scanntech, onde atua como um hub de descontos que conecta indústria e farmácia, viabilizando campanhas promocionais subsidiadas e baseadas em dados reais. Com isso, a farmácia aumenta vendas e competitividade, enquanto o cliente final tem acesso a preços mais atrativos e uma melhor experiência de compra.


Ajustes e Melhorias


→ 64847 - Ajuste realizado na consulta SQL da função GeraPreFaturaItens(), que anteriormente retornava registros nulos. O ajuste garante que os dados sejam carregados corretamente e evita resultados incompletos na pré-fatura.”. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Entrada > Nota fiscal > Digitação > Nota fiscal de entrada por XML (Danfe) > Checkin de entrada(Conferencia de produtos);


→ 66005 - Melhoria realizada com a implementação de validação da quantidade de registros retornados pela consulta, com exibição de mensagem ao usuário quando o volume ultrapassar o limite suportado para geração do cubo (750 mil registros). Consultas que excedem aproximadamente 1 milhão de registros podem provocar o erro: “O objeto estava aberto”. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Cadastro > Produtos > Consulta > De Fechamento de Estoque em Filiais > Por mês fechado, tela "Estoque - Consulta de fechamento de estoque de produtos em filiais";


→ 66098 - Ajustes realizados na aplicação com a correção dos parâmetros na função Gravar(), ajustes de tabulação e de eventos para melhoria da usabilidade da tela, além da correção do erro na alteração da modalidade de compra por fabricante. Caminho: Gestão > Módulo Compras > Cadastro > Produtos > Flags, tela 'Compras - Alteração de flags do cadastro de produtos';


→ 66159 - Melhoria realizada com a implementação na coluna  Ch. Acesso DFe”, bloqueando a digitação de espaços e realizando a remoção automática de espaços ao colar qualquer conteúdo no campo. A mesma regra foi aplicada na tela de Nota de Crédito. Caminhos: Gestão > Módulo Estoque > NFe - Nota fiscal eletronica > Reforma Tributária > Nota de débito, tela 'Emissão NFe finalidade (6) Nota de Débito - IBS/CBS'; Gestão > Módulo Estoque > NFe - Nota fiscal eletronica > Reforma Tributária > Nota de débito, tela 'Emissão NFe finalidade (5) Nota de Crédito - IBS/CBS';


→ 66179 - Ajuste realizado com a implementação da exclusão dos dados da tabela EST_NF_ENT_IT_IBS_CBS na função EstNfEntCancel(), para que ao realizar o cancelamento de uma nota fiscal de entrada por meio da tela “Estoque - Consulta de notas fiscais de entrada sem vínculo com pedido de compras”, os registros das tabelas EST_NF_ENT_IT e EST_NF_ENT_IT_IBS_CBS são excluídos corretamente, conforme esperado. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Entradas > Nota fiscal > Digitação > Nota fiscal de entrada por Xml (Danfe) > Consulta\Cancelamento da digitação, tela 'Estoque - Consulta de notas fiscais de entrada sem vínculo com pedido de compras';


→ 66402 * - Realizado ajuste no processo de devolução da tela 'Estoque - Manutenção nota fiscal de entrada' para passar a gravar corretamente o campo 'VLR_OUTROS' na pré-fatura de devolução. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Entradas > Nota fiscal > Manutenção;


→ 66441 - Realizado ajustes na tela de Emissão livre para apresentar os dados de IBS/CBS corretamente. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Nota fiscal > Emissão livre (ex.: Devolução sem vínculo com nota fiscal entrada), tela "Estoque - Emissão livre (Ex.: Devolução sem vínculo com a nota fiscal de entrada)";


→ 66611 - Realizado ajuste nos parâmetros da função TotalizaLote() e refatorada a função genérica Total_Coluna_Grid_Ole(), que passou a aceitar operadores aritméticos nas validações, garantindo maior flexibilidade e precisão nos cálculos. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Entradas > Nota fiscal > Manutenção,  tela 'Estoque - Manutenção nota fiscal de entrada';


→ 66685 - Ajuste realizado para possibilitar a geração do relatório em cubo sem apresentação de erros. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Nota fiscal > Consultas > Por movimentação > Cubo, tela 'Estoque - Consulta de emissão nota fiscal por movimentação';







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Inovações e Melhorias


Ajustes e Melhorias


→ 66268 * - Ajustes realizados: Ao realizar uma devolução e, em seguida, alterar a forma de pagamento do cupom, foi implementado um ajuste para que, ao excluir o registro em PDV_VD_TEF, também seja excluído o registro correspondente em PDV_VD_CANCEL_TEF. Realizado um ajuste para corrigir erro de execução e padronizar o menu da Exportação Contábil. Após a aplicação da correção, o erro “Run-time error '404'” deixou de ocorrer. Ajuste implementado para permitir a exibição de valores negativos;


→ 66291 * - Ajuste realizado para correção da contabilização de devolução com valor negativo, incluindo o vínculo de troco sob cheque, que foi devidamente corrigido e contabilizado;






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Inovações e Melhorias


Ajustes e Melhorias


→ 66240 * - Realizado ajuste na tela 'PDV - Boletim de caixa por operador' para retornar corretamente os recebimentos diversos realizados em PIX. Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Fechamento de Caixa > Vendas/Fechamento > Fechamento de Caixa > Impressões > Boletim de caixa por operador;


→ 66257 - Realizado ajuste para que não ocorra duplicidade nos registros. Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Convênios > Consultas > De vendas > De conveniado, tela "Receber - Consulta de vendas de cliente conveniado";


66268 - Ajustes realizados: Ao realizar uma devolução e, em seguida, alterar a forma de pagamento do cupom, foi implementado um ajuste para que, ao excluir o registro em PDV_VD_TEF, também seja excluído o registro correspondente em PDV_VD_CANCEL_TEF. Realizado um ajuste para corrigir erro de execução e padronizar o menu da Exportação Contábil. Após a aplicação da correção, o erro “Run-time error '404'” deixou de ocorrer. Ajuste implementado para permitir a exibição de valores negativos. Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Fechamento de caixa > Vendas/Fechamento > PDV > Troca forma de recebimento > Forma de recebimento, tela 'PDV - Troca Forma de Pagamento';


→ 66992 Realizado ajuste na aplicação para melhorar o desempenho da rotina de pesquisar e do botão de efetivar pagamento na tela de Conciliação Linx Lotes. Também foi ajustado o processo de abertura e fechamento das transações para realizar cada baixa individualmente, sem ser em lote. Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a receber > Cartões de crédito > Conciliação > Conciliação Linx Lotes, tela "Conciliação Linx Lotes";


→ 67047 - Ajuste realizado para que o sistema contabilize corretamente as informações e vínculo entre as compras disponíveis para quitação via NCC do cliente (0 - Pendente). Caminhos: Gestão > Módulo Financeiro > Crediário > Quitação de faturas/parcelas por NCC, tela 'Contas a receber - Quitação de faturas e parcelas crediário por NCC' e Gestão > Módulo Financeiro > Convênios > Quitação de compras por NCC, tela 'Contas a receber - Quitação de compras conveniado por NCC';


→ 67085 - Realizado ajuste para que o sistema contabilize corretamente os valores selecionados e os mesmos sejam apresentados no campo "Valor Líquido". Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a receber > Baixas > Lote - Apenas um lançamento no bancário, tela 'Contas a receber - Baixa de duplicatas em lote com um único lançamento no bancário';


→ 67086 - Realizado ajuste para que o sistema contabilize corretamente os valores selecionados e os mesmos sejam apresentados no campo "Valor Líquido". Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a receber > Baixas > Lote - Apenas um lançamento no bancário, tela 'Contas a receber - Baixa de duplicatas em lote com um único lançamento no bancário';






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Inovações e Melhorias


Ajustes e Melhorias


→ 66403 - Realizado ajuste na aplicação com a inclusão de condição para integrar somente pagamentos com valor maior que zero;


→ 66619 - Realizado ajustes: Processo de carga full para limpar a tabela INTEGRA_IFOOD_PRODUTOS antes do envio e no inclusão de dados na tabela; Implementação do envio de múltiplos EANs de produtos;


→ 66963 - Realizado ajuste na aplicação quando realizado cancelamento de um produto na separação ifood, para que seja descontado no valor do frete, para poder bater com o valor pago pelo cliente;






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Banco de Dados – SQL Server4.11.36.02

-



Ajustes e Melhorias


→ 66518 - Realizado ajuste na aplicação para que a consulta de tabloides mantenha a ideia de pegar o menor valor caso esteja em mais de 1 tabloide, para garantir a busca do tabloide correto do produto;


→ 66674 - Realizado ajuste na aplicação para utilizar o cadastro do televendas ao receber o pedido do integrador e ajuste na validação no campo do tipo de pagamento;


→ 66840 - Realizado ajuste na aplicação para consumir o formato ZPL da etiqueta e gravar no banco este novo formato e também o número do pedido junto a Plugg.to;






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Banco de Dados – SQL Server *4.11.36.02

-


Inovações e Melhorias


Ajustes e Melhorias


→ 66654 * - Realizado ajustes na aplicação referente ao envio dos próximos lotes de produtos, com a tratativa da exceção correta. Inclusão de log de requisições e carga de produtos diretamente em banco de dados e novo job para realizar a manutenção da tabela INTEGRA_VANNON_API_LOG, limpando registros com mais de 15 dias, job executado as 2h;







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Banco de Dados – SQL Server

4.11.36.02

-


Inovações e Melhorias


Ajustes e Melhorias


→ 63741 Realizado ajuste na aplicação com a remoção do timer para disparar a emissão e com a inclusão de mecanismo de tentativas de emissão;







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Banco de Dados – SQL Server4.11.36.02

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SOA Services

4.11.35.01

-

Gateway Service

4.11.21.02

-


Inovações e Melhorias


Ajustes e Melhorias


→ 65948 - Realizado melhoria na configuração e no envio do processo automático do Equals Core para permitir configurar o movimento com valores D-2, D-3, D-4 e D-5;








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Banco de Dados – SQL Server4.11.36.02

-


Inovações e Melhorias


Ajustes e Melhorias


→ 65759 - Ajuste realizado para que o valor unitário do produto seja considerado o valor do cupom corretamente. Caminho: Gestão > Módulo Loja > P.d.v > Vendas > Devolução de vendas, tela 'PDV - Devolução de cupom fiscal por requisição';








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Banco de Dados – SQL Server 4.11.36.02

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Inovações e Melhorias


Ajustes e Melhorias


→ 66402 - Ajuste realizado no mapeamento do NF-Server para consumir corretamente o campo 'VLR_OUTROS' durante o processo de faturamento;








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Banco de Dados – PostgreSQL4.11.36.01

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Inovações e Melhorias


Inovações e Implementações


64579 - Implementação realizada com a Integração Scanntech, onde atua como um hub de descontos que conecta indústria e farmácia, viabilizando campanhas promocionais subsidiadas e baseadas em dados reais. Com isso, a farmácia aumenta vendas e competitividade, enquanto o cliente final tem acesso a preços mais atrativos e uma melhor experiência de compra.


Ajustes e Melhorias


→ 64059 - Realizado ajuste na aplicação para nova apresentação do layout da filipeta, com o objetivo de apresentar descontos para clientes propz;


65660 - Realizado ajuste para impedir o recálculo de produtos manipulados, garantindo que apenas os demais produtos sejam recalculados, sem qualquer alteração nos valores do item manipulado;


66094 - Ajuste realizado para que a matrícula do convênio seja apresentada corretamente no grid de consulta de clientes;








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Banco de Dados - SQL Server4.11.36.02

-
Banco de Dados – PostgreSQL *4.11.36.01

-


Inovações e Melhorias


Inovações e Implementações


64579 - Implementação realizada com a Integração Scanntech, onde atua como um hub de descontos que conecta indústria e farmácia, viabilizando campanhas promocionais subsidiadas e baseadas em dados reais. Com isso, a farmácia aumenta vendas e competitividade, enquanto o cliente final tem acesso a preços mais atrativos e uma melhor experiência de compra.



Ajustes e Melhorias


→ 64059 - Realizado ajuste na aplicação para nova apresentação do layout da filipeta, com o objetivo de apresentar descontos para clientes propz;


→ 66672 * - Realizado ajuste na função de consulta de descontos para melhoria de performance na conexão local;








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Banco de Dados – SQL Server4.11.36.02

-


Inovações e Melhorias


Ajustes e Melhorias


→ 65906 - Ajuste realizado na tela 'Visualização de Cupom', na coluna 'Produtos', campo 'Trib. ICMS' para apresentação do CST do respectivo cupom fiscal;







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Aplicação

Versão

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Banco de Dados – PostgreSQL *

4.11.36.01

-


Inovações e Melhorias


Inovações e Implementações


64579 - Implementação realizada com a Integração Scanntech, onde atua como um hub de descontos que conecta indústria e farmácia, viabilizando campanhas promocionais subsidiadas e baseadas em dados reais. Com isso, a farmácia aumenta vendas e competitividade, enquanto o cliente final tem acesso a preços mais atrativos e uma melhor experiência de compra.


Ajustes e Melhorias


→ 64059 - Realizado ajuste na aplicação para nova apresentação do layout da filipeta, com o objetivo de apresentar descontos para clientes Propz;


→ 66025 - Realizado ajuste e melhoria com a inclusão de logs e mensagens informativas das faturas selecionadas, com o objetivo de garantir maior segurança e clareza sobre o que o usuário está selecionando para pagamento;


→ 66163 - Ajuste realizado para recalcular descontos nas vendas oriundas de Orçamento e Televendas;


66410 - Realizado ajuste no PDV-NFC-e para manter os descontos Propz após cancelamento de itens na venda;


→ 66441 * - Realizado ajuste para buscar os dados das exceções do cadastro de alíquotas de IBS/CBS;


→ 66789 - Realizado alteração da URL de consulta do QR Code da Sefaz/PE;


→ 66883 - Realizado ajuste na aplicação quando no retorno da Interplayers referente ao EAN para evitar o cancelamentos ou falta de preenchimento dos campos correspondentes;







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Aplicação

Versão

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Tags Docker

Banco de Dados – SQL Server4.11.36.02

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Inovações e Melhorias


Ajustes e Melhorias


→ 66032 - Melhoria realizada com a atualização do Schema do SNGPC, onde o campo COREN foi retirado o comentário no arquivo. Caminho: Gestão >Módulo SNGPC > Relatórios > Movimentações Anvisa, tela "Movimentações ANVISA";


→ 66696 - Realizado ajuste na consulta que lista as saídas no relatório;







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Aplicação

Versão

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Tags Docker

Banco de Dados – SQL Server4.11.36.02

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Inovações e Melhorias


Ajustes e Melhorias


→ 63960 - Realizado ajuste para que os valores sejam apresentados e gravados corretamente;







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Aplicação

Versão

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Tags Docker

Banco de Dados – SQL Server

4.11.36.02

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Itec Suíte 4.11.36.01

Gateway Service4.11.21.02

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SOA Services4.11.35.01

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Inovações e Melhorias


Ajustes e Melhorias


→ 65948 - Realizado melhoria na configuração e no envio do processo automático do Equals Core para permitir configurar o movimento com valores D-2, D-3, D-4 e D-5;