→ 69672 - Ajuste realizado na função MnuClick(), que não realizava corretamente a análise da tributação para todos os produtos do pedido. Com a correção, a tela passa a aplicar a tributação geral corretamente quando selecionada pelo usuário. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Transferência > Pré-faturas > Cadastro, tela 'Pré-faturas de mercadorias';
→ 69717 - Ajuste realizado na tela 'Estoque - Digitação de nota fiscal de entrada de produtos', para corrigir a regra visual que exibia incorretamente o status "Pedido com Entrega Parcial", garantindo que o status do pedido seja apresentado de forma padronizada e coerente com as demais telas do sistema. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Entrada > Nota Fiscal > Digitação > Baixa de pedido de compras/Nota fiscal de transferência;
→ 69811 - Ajuste realizado na rotina de impressão de etiquetas utilizando o filtro Agendamento de Preço, garantindo o correto carregamento dos produtos alterados no período informado, mesmo quando não possuem preço de oferta cadastrado. Além disso, foi corrigida uma situação que poderia ocasionar a exibição duplicada de produtos na consulta quando existiam múltiplas alterações de preço para o mesmo item dentro do período pesquisado, assegurando a apresentação correta das informações para impressão. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Cadastro > Produtos > Etiquetas > Linha de produtos > Impressão;
→ 70084 - Ajuste realizado na liberação de nota fiscal de entrada por XML com divergência. A atualização adequa o carregamento de produtos da nota que já possuem pedidos vinculados, garantindo que a lista de pedidos pendentes do fornecedor seja exibida normalmente na tela. Essa adequação permite a inclusão de múltiplos pedidos na mesma nota fiscal e viabiliza a digitação manual dos números de pedido sem interrupções na rotina. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Entradas > Nota fiscal > Digitação > Nota fiscal de entrada por Xml (Danfe) > Liberação de nota fiscal de entrada com divergência;
→ 70201 - Ajuste realizado nas validações do status do pedido na rotina da tela Estoque - Digitação de nota fiscal de entrada de produtos, para corrigir a divergência visual apresentada em relação à tela Estoque - Pedido de compra. Com a correção, os status dos pedidos de compra passam a ser exibidos de forma padronizada em ambas as telas. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Entrada > Nota Fiscal > Digitação > Baixa de pedido de compras/Nota fiscal de transferência;
→ 70375 - Realizado ajuste na consulta SQL da função VerificaCadastro(), garantindo o retorno correto dos produtos destinados ao diagnóstico. Também foi implementada validação para manter os botões de aplicação desabilitados quando for identificada ao menos uma ocorrência. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Cadastro > Produtos > Filiais > Diagnóstico do cadastro de produto > Grupo de produtos (análise de todo o cadastro), tela 'Estoque - Diagnóstico do cadastro de produto para o PDV por grupo (análise de todo o cadastro)';
→ 70385 - Ajuste realizado nos valores totais da nota fiscal, garantindo que os descontos e os valores de Outras Despesas sejam considerados corretamente no cálculo e na conferência dos totais da nota. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Saída > Nota fiscal > Emissão livre (ex.: Devolução sem vinculo com nota fiscal entrada), tela 'Estoque - Emissão livre (ex.: Devolução sem vinculo com nota fiscal entrada)';
→ 70397 - Realizado ajuste na tela "Geração de Arquivos para Close-up (CRM)", corrigindo a consulta SQL que apresentava erro de agrupamento ao realizar a pesquisa utilizando a opção "Não relacionar produtos fracionados". Após a aplicação da correção, o erro foi corrigido com sucesso, e a pesquisa passou a ser executada normalmente. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Close-up > Receitas, tela 'Geração de Arquivos para Close-up (CRM)';
→ 70474 - Ajuste realizado para que os lotes sejam processados e apresentados de acordo com o tipo de estoque configurado, proporcionando maior consistência e confiabilidade nas informações exibidas. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Nota Fiscal > Manutenção;
→ 70516 - Melhoria realizada com a inserção da tela "Estoque - Vinculação do arquivo XML com a nota fiscal de entrada" no módulo Estoque, tornando-a novamente acessível exclusivamente por meio da Pesquisa de Formulários. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Arquivo > Pesquisar formulário Ctrl+F6, tela "Estoque - Vinculação do arquivo XML com a nota fiscal de entrada";
→ 70644 - Realizado ajuste na tela para incluir o campo Tipo de Estoque do Movimento no retorno das notas de entrada, seguindo o mesmo comportamento já existente para as notas de saída. Com a correção, a impressão das notas de entrada passou a ser realizada normalmente, conforme esperado. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > NF-e Nota fiscal eletrônica > Impressão de DANFE, tela 'Estoque - Consulta e Impressão de DANFE';
→ 70672 * - Ajuste realizado na rotina da tela 'Estoque - Manutenção nota fiscal de entrada', para garantir que, ao realizar uma devolução ao fornecedor, os valores de impostos (ICMS e FECOP) sejam mantidos e gravados na grid respeitando as informações da nota fiscal de origem e aplicando o cálculo proporcional em caso de devoluções parciais, inclusive para itens com valores baixos de ICMS. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Entradas > Nota Fiscal > Manutenção;
→ 70680 - Ajuste realizado na geração do relatório Consulta de fechamento de estoque, gerado na tela Estoque - Consulta de fechamento de estoque de produtos em filiais, para que o filtro Tipo de estoque volte a iniciar selecionado automaticamente como "Estoque maior que zero" para que não seja realizada a busca de todos os produtos atingindo o limite de registros. Além disso, a mensagem de alerta do sistema foi aprimorada para exibir a quantidade exata de registros encontrados caso o limite permitido seja ultrapassado. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Cadastro > Produtos > Consultas > De fechamento de estoque em filiais > Por mês fechado;
→ 70805 - Melhoria realizada no processo de devolução de notas fiscais de entrada, foi adicionada uma nova permissão de acesso que permite a usuários autorizados (ex: Gerentes/Estoquistas) realizarem devoluções a fornecedores mesmo após o prazo limite configurado na filial ter expirado. O sistema passa a validar o procedimento 'FLAG_PERMITE_DEVOL_FORNECEDOR_SEM_LIMITE_PRAZO' configurado por grupo de usuários. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Entradas > Nota fiscal > Manutenção (Botão 'Devolução'); |