Visão Geral

Esta versão contempla implementação de um novo campo na Conferência de Caixa, ajustes e melhorias em algumas funcionalidades.

Data de liberação

 

O que foi liberado?

MóduloVersão
Backend

1.5.4

Frontend2.6.4
Core1.7.3
Serviço de Arquivos1.0.2
Serviço de Relatórios1.1.1
Serviço de Usuários1.4.2
Serviço de Empresas1.3.1

O que há de novo?


POSTOPOP- 2811- Apresentar a "série" do documento

Módulo/Rotina: Financeiro / Conferência de Caixa

Beneficio/Descrição:


Adicionado o campo: "Série", que informa o número de série informado na venda do PDV. Este campo é configurado no campo: "Num. Série", do Tipo de Equipamento: "Impressora SAT/NFC-e" do cadastro de Máquinas e Periféricos.




Quais as novidades fiscais?

Nesta versão também não liberamos nenhuma novidade fiscal. Continue acompanhando nossas notas de versão e se mantenha informado sobre tudo o que estamos fazendo pra você.

O que foi corrigido?

POSTOPOP- 4085- NF-e de entrada retornando mensagem: "erro de Ajax"

Módulo/Rotina: Fiscal/Nota Fiscal

Beneficio/Descrição:

Ao importar o XML de NF-e em que o fornecedor não informou a inscrição estadual nos dados do destinatário, mas a empresa possui inscrição estadual, o sistema apresentava a mensagem de erro: "Erro Ajax".
Realizados ajustes na validação e a partir de agora, caso o XML da NF-e esteja sem IE e na configuração da empresa tenha uma IE cadastrada, vai aparecer a mensagem: "Nota Fiscal sem IE". Desta forma o usuário terá que fazer o ajuste no XML ou verificar com o emissor da NF-e para corrigir a nota.

POSTOPOP- 4137- Problema no Cadastro de fornecedor estado MT

Módulo/Rotina: Cadastros/Pessoas

Beneficio/Descrição: 

De acordo coma Secretaria da Fazendo do estado do Mato Grosso, as Inscrições Estaduais dos estabelecimentos devem conter 11 caracteres.
Realizamos ajuste para que o sistema aceite 11 caracteres na IE.

POSTOPOP- 4173- Lançamentos do tipo: "A pagar" não estão aparecendo no relatório de Resultado Operacional

Módulo/Rotina: Relatórios/ Resultado Operacional

Beneficio/Descrição:

Os lançamentos do tipo: "A Pagar" não estavam sendo exibidos no relatório: Relatórios > Resultado Operacional Financeiro.

Ajuste realizado e esse tipo de lançamento passará a constar no relatório.

POSTOPOP- 4176- Duplicação de títulos no Gerenciamento Financeiro

Módulo/Rotina: Relatórios/ Gerenciamento Financeiro

Beneficio/Descrição: 

As vendas realizadas no PDV com mais de uma forma de pagamento estavam sendo apresentadas com títulos duplicados no menu: Relatórios > Gerenciamento Financeiro.

Realizados ajustes na consulta para validar a forma de pagamento do título, assim não duplicando.

POSTOPOP- 4196 - Erro no Cadastro de Tanques, Bombas e Bicos.

Módulo/Rotina: Cadastros / Tanques, Bombas e Bicos

Beneficio/Descrição: 

Ao realizar o cadastro de Tanques, Bombas e Bicos, caso utilizasse o "Enter" do teclado para confirmar as mensagens, apareceria a mensagem: "Item já cadastrado"  de forma errônea.

Realizados ajustes nos fluxos das validações e retirada a funcionalidade de utilizar o "Enter" do teclado para confirmar as mensagens. Agora é necessário utilizar o mouse para confirmar todas as mensagens da tela de cadastro de Tanques, Bombas e Bicos.

POSTOPOP-  4216- Cupom não aparece na lista de cupons a faturar para geração da fatura

Módulo/Rotina: Financeiro / Conferência de Caixa

Módulo/Rotina: Financeiro / Faturamento de Vendas a Prazo

Módulo/Rotina: Financeiro / Gerenciamento Financeiro

Beneficio/Descrição: 

Em alguns fluxos dos títulos do tipo: "A Prazo", dependendo das operações/modificações realizadas, ele não aparecia mais para ser associado a uma nova fatura.

Ajustes realizados nessa versão. Se cancelar uma fatura pelo menu: Financeiro > Gerenciamento Financeiro ou pelo menu: Financeiro > Faturamento de Vendas a Prazo, a venda voltará para a situação: "Não Faturado". Desta forma poderá ser associada a uma nova fatura.

POSTOPOP- 4205 -  Falha na validação da Inscrição Estadual na Carga Inicial de Pessoas

Módulo/Rotina: Configurações/ Carga Inicial Pessoas

Beneficio/Descrição:
Nas validações de IE da funcionalidade: Carga Inicial de Pessoas, estava gerando erros em algumas IE corretas.

Realizados ajustes nas validações.

POSTOPOP- 4229 -  Tela branca ao cadastrar "funcionário" como Cliente/Pessoa

Módulo/Rotina: Cadastros / Funcionários

Beneficio/Descrição: 

O sistema permite cadastrar um Funcionário como Cliente, porém ao fazer esse processo estava aparecendo uma tela branca e o cadastro não era finalizado.

Foram realizados ajustes no fluxo para tratar exceções.

POSTOPOP- 4256 - Retaguarda do POP fica sem os acessos

Módulo/Rotina: /

Beneficio/Descrição: 

Ao configurar um Perfil de Acesso, caso o usuário selecionasse apenas acesso aos Submenus e não selecionasse o menu Principal, ao logar o usuário não conseguia navegar entre os menus.



Realizado ajuste para que quando o usuário marque apenas os submenus e clique no botão "Salvar", o sistema automaticamente marque o menu "Principal" do perfil de acesso. Desta forma a falha não ocorrerá. Ao entrar novamente no perfil o menu Principal estará marcado.

POSTOPOP- 4270 - O valor dos campos Valor Pis e Cofins estão incorretos no Relatório de Vendas

Módulo/Rotina: Relatórios /  Vendas

Beneficio/Descrição: 

A formatação e a informação das colunas Valor de PIS e Valor de Cofins estavam erradas no menu: Relatórios > Vendas.

Realizados ajustes na formatação e no valor dessas colunas, que passa a ser igual ao valor informado na venda que vem do pdv, considerando a configuração do cadastro de impostos no menu: Fiscal > Impostos.

POSTOPOP- 4271- Não habilita o campo para inserir a quantidade - Inventário de Estoque

Módulo/Rotina: Estoque / Inventário

Beneficio/Descrição: 

Ao gerar uma contagem, os campos da coluna: "Contagem" não ficavam liberados para serem preenchidos, e o botão "imprimir " não gerava o PDF para baixar.

Realizados ajustes para liberar o campo após a geração da contagem e a correta Impressão para fazer a contabilização.



Arquivo para impressão

POSTOPOP- 4273 -  Sistema permite clicar várias vezes na emissão de NFe de uma fatura

Módulo/Rotina: Financeiro / Faturamento de Vendas a Prazo

Beneficio/Descrição: 

Quando o usuário ia gerar NF-e de uma Fatura pela função de histórico de faturamentos do menu Financeiro - > Faturamento de Vendas a Prazo, o sistema permitia clicar mais de uma vez, assim gerando várias notas fiscais iguais.

Realizado ajuste no botão para que seja possível clicar apenas um vez. Caso o processo demore por conta da quantidade de cupons da fatura, foi adicionado uma tela de carregamento.

POSTOPOP- 4283 - Erro em NFe que possui mais de uma página

Módulo/Rotina: Fiscal/ Nota Fiscal 

Beneficio/Descrição: 

Ao realizar a importação do XML de uma NF-e com muitos itens o sistema cria uma paginação, mas não estava sendo possível trocar as páginas.

Realizada otimização do processo e adicionada uma tela de carregamento ao trocar as páginas, na tela de: "Ajustes impostação dados NFE" e na tela principal da importação da nota fiscal.

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