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Para efetuar a troca de fornecedor pela tela de conferência de nota fiscal de entrada.
Só é possível efetuar esse tipo de troca quando houver a conferência habilitada no menu Configurações > Filiais > Entradas.
Abra a tela de conferência por meio do menu Gerencial > Entradas / Compras > Conferência de NF de Entrada, ou pelo botão  na barra de menu rápido, e digite o fornecedor que foi feito a entrada e  clique no botão .
Localize a nota que será conferida e marque os produtos que pertencem a mesma.
Note que no cabeçalho consta o fornecedor que foi feita a entrada,  clique no botão  depois em Trocar Fornecedor.
 

Figura 01 - Trocar Fornecedor
 
Selecione um fornecedor, e então será exibida uma tela de confirmação para a troca do fornecedor,  clique em Sim.
 

Figura 02 - Trocar Fornecedor
 

Figura 03 - Mensagem de Confirmação
 
A mudança do nome do fornecedor ocorrerá e será visualizado a mensagem de confirmação.
 

Figura 04 - Troca Efetuada

  • Sem rótulos