Com o intuito de apresentar inovações e melhorias para um melhor desempenho das atividades das farmácias, através deste informativo apresentamos ajustes realizados no Linx Farma ITEC.  (piscar o olho)


Comunicado Importante

Srs. Clientes temos um comunicado importante a fazer!


Constantemente buscamos melhorias nos processos para facilitar o dia a dia de nossos cliente, por esse motivo, comunicamos que partir da versão 06.2024.17, estaremos realizando um processo de padronização na numeração das versões, portanto será possível observar que a maior parte dos módulos estarão com a mesma numeração.

Esse processo será progressivo, até que possamos entregar todos módulos com o mesmo número de versão.

Sempre visando facilitar do processo para nossos clientes.


Para entender melhor o passo a passo da atualização das versões, preparamos o Manual para Atualização das Versões - Linx ITEC - Farma - Linx Shareconfira!

Para Evitar Falhas na Utilização do Sistema

Sugerimos que, ao realizar o download para a utilização da versão, o mesmo ocorra através do "Pacote Completo", para que haja maior comodidade/facilidade na atualização dos módulos e scripts de forma completa.

Realizando o processo de atualização desta forma, será possível evitar falhas no sistema.

Download do Pacote Completo

Módulo Carga Matriz   "versão" (Tags Docker)

Download de Pré-requisitos e Versão

Aplicação

Versão

Download

Tags Docker

Banco de Dados – PostgreSQL

-

Banco de Dados – SQL Server
24.08.19.18

-

Consolidador Matriz4.11.12.05

-

Inovações e Melhorias

Ajustes e Melhorias

45830 - Realizado ajuste para que a carga da tabela EST_PROD_CD_BARRA, seja atualizada corretamente, independente do valor configurado no campo EAN_CAIXA_FECHADA;

Módulo Compras 4.11.12.06

Download de Pré-requisitos e Versão

Aplicação

Versão

Download

Tags Docker

Banco de Dados – SQL Server24.08.19.18

-

Inovações e Melhorias

Ajustes e Melhorias

→ 51728 - Efetuado ajuste na tela "Fabricante", para permitir o cadastro e/ou ajuste de um fabricante sem que seja necessário informar um fornecedor, pode ser conferido através do caminho: Gestão - Módulo Compras > Cadastro > Fabricante > Cadastro;


 51790 - Realizada correção onde ocorria erro para salvar cadastro de fornecedor, realizado ajustes para aceitação de no máximo 100 caracteres nos campos "Nome com extensão do arquivo de envio" e "Nome com extensão do arquivo de retorno". Caminho: Gestão > Módulo Compras > Cadastro > Fornecedor > Cadastro;


→ 52005 - Realizado ajuste para permitir o cadastro de Categorias, Sub-Categorias e Departamentos ecommerce com letras minúsculas. Caminhos: Gestão > Módulo Compras > Cadastro > Produtos > Atributos horizontais > Departamento Ecommerce, na tela "Departamento Ecommerce", Gestão > Módulo Compras > Cadastro > Produtos > Atributos horizontais > Categorias Ecommerce, na tela "Categorias Ecommerce", Gestão > Módulo Compras > Cadastro > Produtos > Atributos horizontais > Sub-Categorias Ecommerce, na tela "Sub-Categorias Ecommerce", Gestão > Módulo Compras > Cadastro > Produtos > Atributos horizontais > Classificação Ecommerce, na tela "Compras - Cadastro de classificação do ecommerce".


Módulo Configuração 4.11.12.06

Download de Pré-requisitos e Versão

Aplicação

Versão

Download

Tags Docker

Banco de Dados – SQL Server24.08.19.18

-

Inovações e Melhorias

Ajustes e Melhorias

47298 - Adicionado novo registro de movimentação "69 - EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE FECHAMENTO CONVENIO". Caminho: Gestão> Módulo Configuração > Fiscal > Natureza de operação > Movimentação de produtos > Tipo Movimentação, na tela "Consulta Tipos de Movimentação";


→ 49440 - Realizado alteração na consulta de notas de Saída NFE e NFCE apresentada na tela "Estoque - Apuração de ICMS Normal e ST - Sped / Livro Eletrônico". Caminho: Gestão >  Módulo Configuração >  Fiscal > Conferência de movimento fiscal > Icms > Apuração > ICMS > Normal e St - Sped / Livro Eletrônico, na tela "Estoque - Apuração de ICMS Normal e ST - Sped / Livro Eletrônico";


→ 51447 - Realizado ajuste com remoção da tela de "Ativação de Serial" (funções, menus e eventos correlatos), pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Configuração > Utilitários > Registro de software e processos;


→ 51743 - Realizado ajuste na aplicação para realizar a geração do arquivo GNRE para o estado do RJ. Pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Configuração > Fiscal > Conferência de movimento fiscal > ICMS > Apuração > ICMS substituição\Diferencial de alíquota, na tela "Estoque - Apuração de ICMS de substituição\Diferencial alíquota";


→ 52035 - Realizado ajuste no processo de gravação de registro E316 Sped Fiscal, para evitar travamentos na sub-tela Obrigações do Icms Recolhido ou a Recolher - Registro E316 - Sped Fiscal. Pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Configuração > Fiscal > Conferência de movimento fiscal > Icms > Apuração > ICMS > DIFAL(Diferencial aliquuota) SPED, na tela "Estoque - Apuração do Icms Diferencial de Alíquota - UF Origem/Destino e Fecop";


Módulo Consolidador Matriz  4.11.12.05 (Tags Docker)

Download de Pré-requisitos e Versão

Aplicação

Versão

Download

Tags Docker

Banco de Dados – SQL Server24.08.19.18


Carga Matriz4.11.11.01

-

Consolidador Loja4.11.11.01

-

Inovações e Melhorias

Ajustes e Melhorias

51122 - Realizado ajuste na aplicação para realizar a consolidação das vendas.


Módulo Estoque 4.11.12.06

Download de Pré-requisitos e Versão

Aplicação

Versão

Download

Tags Docker

Banco de Dados – SQL Server24.08.19.18

-

Inovações e Melhorias

Ajustes e Melhorias

 48642  Realizado ajuste na aplicação para apresentar os dados corretamente sem duplicações na tela "Estoque - Manutenção de nota fiscal de entrada" e melhoria do desempenho da consulta dos dados. Caminho: Gestão >  Módulo Estoque >  Entradas > Nota Fiscal > Manutenção, na tela "Estoque - Manutenção de nota fiscal de entrada";


→ 50050 - Efetuado ajuste na tela "Estoque - Transferência de estoque de comercialização para flutuante", permitindo assim a digitação do código do produto no grid, independente do tipo de operação a ser efetuada(acréscimo ou retirada). Caminho: Gestão > Módulo Estoque >  Cadastro > Produtos > Balanço > Ajuste de estoque > Transferência de estoque de comercialização para flutuante;


50295 - Na tela "Estoque - Consulta de inutilização de numeração de notas fiscais", foi adicionada uma nova funcionalidade permitindo reprocessar a inutilização de qualquer nota onde o status seja diferente de "Inutilização de número homologado". Essa funcionalidade pode ser acessada a partir da opção de mouse "Reprocessar Inutilização da nota fiscal eletrônica". Caminho: Gestão > Módulo Estoque > NFe - Nota Fiscal Eletrônica > Inutilização de numeração de Notas Fiscais > Consultar;


50383 - Realizado ajuste na aplicação para que seja possível emitir NF-e com data retroativa a data do balanço realizado. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Nota Fiscal > Emissão Livre (ex.: Devolução sem vínculo com nota fiscal de entrada), na tela "Estoque - Emissão Livre (ex.: Devolução sem vínculo com nota fiscal de entrada)";


50439 - Realizado ajuste para possibilitar a baixa do XML de notas fiscais INUTILIZADAS. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Nfe - Nota fiscal eletrônica > Consulta/Download do arquivo NFe > Saida, na tela "Estoque - Consulta/Download do arquivo NFe e NFCe de saída de mercadorias";


→ 50503 - Realizado ajuste na  FLAG_NAO_ACEITA_CHECKIN_ENTRADA_COM_DIVERGENCIA, para executar a entrada da nota em divergência de forma correta, pode ser conferido através dos caminhos: Gestão > Módulo Estoque > Entradas > Nota fiscal > Digitação > Nota fiscal de entrada por Xml (Danfe) > Check-in de entrada (conferência de produtos) e Gestão > Módulo Estoque >Entradas - Nota fiscal - Transferência - Checkin de entrada (conferência de produtos);


→ 51204 - Ajuste realizado na aplicação para que o "Arquivo de Preços IQVIA" apresente o código EAN de todos os produtos. Pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Estoque > Saídas > IQVIA, na tela "Estoque - Geração de Arquivo IQVIA";


→ 51239 - Ajuste realizado para que ao realizar o cancelamento de uma entrada que possui "ciência da operação", o sistema exibirá um aviso informando sobre a existência dessa ciência, será apresentada uma mensagem com a pergunta se deseja prosseguir com a exclusão dela e, em seguida, será possível prosseguir com o cancelamento. Se o usuário optar por prosseguir, a ciência da operação é excluída e a ENTRADA é cancelada normalmente, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Estoque > Entrada > Nota Fiscal > Digitação > Nota fiscal de entrada por XML (DANFE) > Consulta/Cancelamento da digitação;


→ 51336 - Ajuste realizado na aplicação para que não ocorra lentidão durante consulta na tela "Verificação de contagem diária de produtos". Pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Estoque > Cadastro > Produtos > Balanço > Contagem de produtos, na tela "Verificação de contagem";


51443 - Realizado ajuste na aplicação para que a impressão do campo observação não ultrapasse o limite definido. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Nota Fiscal > Manutenção, na tela "Estoque - Emissão de notas fiscais diversas de saídas";


51447 - Realizado ajuste com remoção da tela de "Ativação de Serial" (funções, menus e eventos correlatos), pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Estoque > Utilitários > Registro de software e processos;


→ 51463 - Realizado ajuste na aplicação para que seja possível emitir uma NF-e complementar informando os valores de ICMS. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Nota Fiscal > Complementar > NF-e Complementar, na tela "Estoque - Emissão de notas fiscais eletrônicas complementares";


→ 51534 - Realizado ajuste na aplicação para que seja possível retransmitir a nota fiscal independente da filial logada, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Estoque > NFe - Nota Fiscal Eletrônica - Impressão de DANFE, na tela "Estoque - Consulta e Impressão de DANFE";


→ 51616 - Realizado ajuste para visualização dos códigos de beneficiários na tela "Cadastro Produto por Empresa", pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo  Estoque > Cadastro > Produtos > Empresa > aba Dados Fiscais > aba Código Específico do Benefício Fiscal;


→ 51709 - Realizado ajuste na aplicação para permitir o ajuste de estoque em produtos com status de Ativo ou Bloqueado, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Estoque > Cadastro > Produtos > Balanço > Ajuste de estoque > Realizar o ajuste, na tela "Ajuste de estoque de produtos";


→ 51710 - Realizado ajuste para emissão da nota pré-fatura de balanço, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Estoque > Cadastro > Produtos > Balanço > Balanço Eletrônico > Pré-Fatura de ajuste do balanço > Geração;


→ 51908 - Realizada correção para abertura de relatório de NCC gerado em data diferente da atual na tela de fechamento de caixa, pode ser observado através do caminho: Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Vendas > Consolidação de vendas > Vendas leitura Z versus importadas, com duplo clique na data escolhida > botão auxiliar do mouse no caixa, e clique na opção " Abrir tela de fechamento de caixa";


→ 52023 - Realizado ajuste para que seja possível gerar arquivos I.M.S, independentemente do filtro de produtos utilizados, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Estoque > Saidas > I.M.S(Ctrl + F7), na tela "Geração do arquivo para I.M.S";

Módulo Financeiro  4.11.12.06

Download de Pré-requisitos e Versão

Aplicação

Versão

Download

Tags Docker

Banco de Dados – SQL Server24.08.19.18

-

Inovações e Melhorias

Ajustes e Melhorias

→ 45948 - Ajuste realizado na aplicação para que quando ocorra a alteração do Dia de Fechamento do Convênio, e será apresentada uma mensagem de advertência informando o impacto que a alteração irá causar, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Convênio > Cadastro -> Convênio > Cadastro, na tela "Convênios";


50436 - Efetuado ajuste na consulta da tela "Bancário - Analise CMV pelas contas a pagar", para não exibir os valores duplicados conforme as parcelas do documento, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Bancário > Consultas > Análise CMV pelo Contas a Pagar;


→ 50486 - Alteração no formato de baixa dos dados, onde será baixado um arquivo por vez e em seguida será gravado, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a receber > Cartões de crédito > Conciliação > Conciliação Linx Lotes;


→ 50587 - Realizado ajuste para apresentação das filiais após marcar grupo econômico na tela "Contas a Receber - Baixa de duplicatas em lote com um único lançamento bancário", pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a receber > Baixas > Lotes - Apenas um lançamento no bancário;


→ 50603 - Realizada melhoria no filtro "Tipo de Bandeira" na tela, "Conciliação Linx", pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a receber > Cartão de Crédito > Conciliação > Conciliação Linx, na tela "Conciliação Linx".


→ 50653 - Realizado melhoria no desempenho da consulta de lotes da conciliação linx, apresentando os dados na grid em tempo relativamente menor, melhoria na sub-tela "Estornar Pagamento", para possibilitar que o usuário realize consultas pelo valor do lote e ajuste realizado na seleção de todos os lotes, permitindo que a conciliação seja feita em mais de um lote de uma vez, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a receber > Cartões de crédito > Conciliação > Conciliação Linx Lotes, na tela "Conciliação Linx Lotes";


51451 - Efetuado ajuste para que seja exibido o valor do limite de compras do cliente, na aba "Conveniado" da tela de cadastro do cliente, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Cadastro > Clientes > A Prazo;


51568 - Efetuado ajuste na tela "PDV - Troca de forma de pagamento", permitindo assim alterar um cliente de venda em convênio quando havia duas ou mais parcelas, pode ser conferido através do caminho: Gestão - Módulo Financeiro > Fechamento de Caixa > Vendas/Fechamento > Pdv > Troca forma de recebimento > Forma de recebimento;


→ 51574 - Realizado ajuste na tela "Convênios" para não permitir que seja realizada a emissão de uma nota fiscal para  o fechamento do convênio quando já possuir vínculo com uma pré-fatura, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Convênios > Cadastro > Convênio > Cadastro;


→ 51749 - Realizado ajuste para geração de arquivo remessa do contas a pagar, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Pagar > Baixas > Pagamento Fornecedor CNAB PAGFOR;


→ 51750 - Realizado ajuste para possibilitar corretamente, a replicação de previsão de contas a pagar, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a pagar > Lançamentos > Individual, na tela "Contas a pagar - Lançamento de duplicatas contas a pagar", botão Replicar Previsão, sub-tela "Replicação de previsão de contas a pagar";


→ 51752 - Realizado ajuste para que o sistema não trave após selecionar a conta STONE no campo Contas Bancárias. Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Pagar > Baixa  > Pagamento Conta Integrada Stone;


51884 - Realizado ajuste para que a coluna "DataAlteracao", utilize o mesmo valor da coluna "DataCadastro", quando NÃO existir alteração no cliente após o seu cadastramento, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Cadastro > Clientes > Consulta de cadastro de clientes dinâmica, na tela "Clientes - Consulta de cadastro de clientes", relatório "Clientes - Consulta de cadastro de clientes";

Módulo Interface NF-e Emissão  4.11.12.03

Download de Pré-requisitos e Versão

Aplicação

Versão

Download

Tags Docker

Interface NF-e Recebimento4.11.12.03

-

Módulo Estoque

4.11.12.06

-

Banco de Dados – SQL Server

24.08.19.18

-

NF-Server

4.11.12.01

Inovações e Melhorias

Ajustes e Melhorias

→ 44917 - Realizado inclusão de logs para análise do processo de manifesto;


 51415 - Realizado ajuste para realização correta do processo de venda e-commerce com DIFAL e transferência sem DIFAL;

Módulo Interface NF-e Recebimento  4.11.12.03

Download de Pré-requisitos e Versão

Aplicação

Versão

Download

Tags Docker

Banco de Dados – SQL Server24.08.19.18

-

Módulo Estoque4.11.12.06

-

Interface NF-e Emissão4.11.12.03

-

Módulo Loja4.11.12.06

-

Inovações e Melhorias

Ajustes e Melhorias

→ 50994 - Realizado ajuste na definição do valor a ser adicionado na coluna ABATER_ICMS_DESONERADO_VALOR_NOTA_FISCAL da tabela EST_NF_ENT_DANFE_PROVISORIO;


Módulo Loja 4.11.12.06

Download de Pré-requisitos e Versão

Aplicação

Versão

Download

Tags Docker

Banco de Dados – SQL Server24.08.19.18

-

Inovações e Melhorias

Ajustes e Melhorias

→ 50984 - Realizado ajuste passando a apresentar 4 dígitos após a vírgula, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Loja > PDV > vendas > Devolução de vendas;


→ 51446 - Realizado remoção das validações dos parâmetros "FLAG_TP_REQ_LOJA" e "FLAG_NF_DEVO_REQUIS" para apresentar no menu a opção "Devolução de Vendas", com acesso a tela "PDV - Devolução de cupom fiscal por devolução". Caminho: Gestão >  Módulo Loja > PDV > Vendas > Devolução de Vendas, na tela "PDV - Devolução de cupom fiscal por devolução"


→ 51454 - Realizado ajuste para realização de cadastro de remessa de pré-vencidos e de data de cadastro, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Loja - Produtos > Cadastro de Remessa - Pré-Vencidos;


→ 51661 - Realizado ajusta para impressão de etiquetas de matricial (etiqueta pequena), pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Loja > Produtos - Etiquetas - Impressão;


→ 51899 - Realizado ajuste para que, ao proceder com o agrupamento de notas fiscais, ao invés do sistema gravar a transação somente quando o usuário clicar em OK, a transação será gravada após clicar em SIM na mensagem "Deseja salvar o registro atual?". Dessa forma, evitamos que o processo fique pendente, causando travamentos no banco de dados. Caminho: Gestão > Módulo Loja > Nota Fiscal > Entrada > Agrupamento de notas fiscais de entrada gerando uma única duplicata;


→ 52025 - Realizado ajuste na impressão do relatório para apresentação correta da coluna caixa. Caminho: Gestão > Módulo Loja > PDV > Fechamento de Caixa > Efetuar fechamento de caixa - Tela "PDV - Fechamento de Caixa"

Módulo Orçamento 3.0 "versão" (Aplicação) 

Módulo Orçamento 3.0 3.34.2 (Tags Docker)

Download de Pré-requisitos e Versão

Aplicação

Versão

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Tags Docker

Banco de Dados – PostgreSQL

-

Inovações e Melhorias

Ajustes e Melhorias

→ 46126 - Realizado ajuste para que, ao inserir produtos que possuam descontos campanha, caso a quantidade solicitada seja INFERIOR ao estoque atual, o sistema apresenta uma mensagem com o estoque ATUAL e informando que o estoque é insuficiente. Além disso, a mensagem questiona se deseja continuar, mesmo com o estoque não sendo suficiente;


 48504 Realizado ajuste na consulta de orçamento e exibição de produtos após orçamento gerado no Módulo Orçamento 3.0;


→ 49378 - Realizado ajuste no tempo de inserção dos produtos no grid com desconto, sem desconto e com pesquisa por todos os produtos, onde se obteve performance satisfatória para os critérios especificados;


→ 49567 - Realizado ajuste no arredondamento dos valores do orçamento em vendas convenio enviadas ao televendas;


→ 50387 - Ajuste realizado na aplicação, para que quando um orçamento antigo (tenha inserido itens na tabela de concorrência) seja recuperado, a aplicação faça exclusão e inclua novamente os itens de concorrência caso ocorra alteração

Módulo Orçamento 4.0 4.37.2 (Aplicação)

Módulo Orçamento 4.0 4.37.2 (Tags Docker)

Download de Pré-requisitos e Versão

Aplicação

Versão

Download

Tags Docker

Banco de Dados – PostgreSQL 

-

Inovações e Melhorias

Ajustes e Melhorias

 50371 - Realizado correção para apresentar a tela hub de descontos no menu Ações - Produto - Hub de descontos;


→ 50972 - Ajuste realizado na aplicação para que seja possível realizar a venda de produtos ICMSS + ISSQN em um único Orçamento;

Módulo SPED Fiscal  

Download de Pré-requisitos e Versão

Aplicação

Versão

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Tags Docker

Banco de Dados – SQL Server24.08.19.18

-

Inovações e Melhorias

Ajustes e Melhorias

→ 51218 - Realizado alteração no critério que define o tipo do regime tributário na CST para "Notas Fiscais de Saída NFC-e";