Você está vendo a versão antiga da página. Ver a versão atual.

Comparar com o atual Ver Histórico da Página

« Anterior Versão 2 Próxima »

  • Como utilizar o painel de correção de custos?

Painel de correção de custos

O painel de correção de custos foi disponibilizado com o intuito de reduzir o tempo gasto pelos usuários na identificação e correção de custos incorretos, provenientes de notas fiscais de entrada.


Diferença no fluxo de correção:


Sem o painel:

  • Acesso ao relatório de notas fiscais de itens.
  • Identificação de custos incorretos em uma listagem
  • Acesso e correção da relação item-fornecedor
  • Estorno das despesas referentes as notas com custo incorretos.
  • Estorno das notas
  • Efetivação das notas,


Com o painel:

  • Acesso ao painel de correção de custos
  • Consulta de itens específicos ou todos
  • Identificação de custo incorretos (variação exibida em cores para facilitar o processo, onde verde = pouca variação e vermelho = muita variação).
  • Acesso e correção da relação item-fornecedor
  • No painel, clicar em "Recalcular" em frente ao item com custo incorreto.


Acessando o Painel

O painel de correção de custos foi disponibilizado no "Menu" de "Estoque", (Estoque > Painel de correção de custos)




Funcionamento

A consulta no painel pode ser feita de forma geral ou por itens específicos.


Serão exibidas as seguintes informações:

Grupo:  Será exibido o nome do item com a quantidade de entrada nos período consultado entre parênteses.

Código: Código do item no sistema

DescriçãoNome do item no sistema

Qtde. Est. Un: Quantidade de entrada no sistema de acordo com o cálculo da relação item-fornecedor

Custo Un.: Custo do item no sistema de acordo com o cálculo da relação item-fornecedor

Variação: Variação do custo de acordo com a última entrada, onde será exibido em "Verde" quando for uma variação aceitável, e em "Vermelho" quando for uma variação muito alta. (Range = 20%).

Data efetivação: Data de efetivação da nota

Fornecedor: Nome do fornecedor que a entrada foi realizada

Número da Nota: Número da nota no fornecedor/sistema

Série: Série da nota



AÇÕES:

O botão "Recalcular" faz com que o sistema realize novamente a leitura da relação item-fornecedor sem a necessidade de estornar e efetivar as notas.


OBS:  Caso tenha dúvida na correção da relação item-fornecedor, o guia para entendimento está disponível no seguinte  (LINK)


Está com alguma dúvida?

Consulte todos nossos guias na busca de nossa página principal clicando aqui.

  • Sem rótulos