Linx POS | |||||
Linx POS 7.10 | Linx POS-e 7.10 SPK 28 | |||||
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Instalador da versão do Linx POS-e | |||||
Instalador da versão do Linx POS (Exclusivo para PAF-ECF) | |||||
Service Pack para Linx POS/POS-e |
Pré-requisitos e configurações mínimas do Linx POS e sincronizadores | |
Versão Mínima SiTEF 7 | |
Versão Mínima DTEF 8.22.10.0404 | |
Versão Mínima Linx Datasync Retail 5.3.31 | |
IMPORTANTE
PAF-ECF
Verifique, no Portal de Homologação, os Estados para os quais esta versão está credenciada para a devida instalação. Pesquise pela Vertical Moda, produto Linx POS.
PAF-NFC-e
Saiba mais: Informações dos Sistemas PAF-NFC-e em SC.
Homologação da impressora não fiscal Bematech MP 4200 HS para utilização com Linx POS.
A partir desta atualização, possibilita-se a impressão dos documentos DANFE NFC-e / CF-e-SAT para o modelo referido.
Adequação para emissão NF-e e NFC-e para atender a NTs 2023.004 V1.20.
A partir deste ajuste, atualiza-se o limite para o valor do troco de R$ 1.000 para R$ 300.000, para maior flexibilidade em transações de maior valor em conformidade a norma técnica mencionada.
Implementações para Atendimento ao Ato DIAT nº 35, de 17/07/2024 para NF-e/NFC-e.
Com as atualizações implementadas, foi disponibilizada nova tabela TABELA_CODIGO_AJUSTE_SPED, contendo informações para o preenchimento das tags a seguir, em conformidade ao Linx ERP:
Inclusão de novas tags para crédito presumido:
cCredPresumido
pCredPresumido
vCredPresumido
Inclusão das tags já existentes para o código de benefício fiscal:
cBenef
Implementação para acréscimo em Pedidos Showrooming.
A partir desta melhoria, possibilita-se aplicar acréscimos tanto em itens quanto no subtotal das vendas, conforme a parametrização definida (OMS_SHW_ACRESC_MANUAL).
Obs: A tela de desconto/acréscimo será aberta com a opção de desconto ou acréscimo habilitada, conforme os parâmetros ativados (OMS_SHW_ACRESC_MANUAL / OMS_SHW_DESC_MANUAL).
Adequação para o processo de ativação de campanhas em itens de doação.
Por meio desta atualização, inviabiliza-se a aplicação de descontos indevidos em produtos de doação.
Adequação para exibição de valores de acréscimo/desconto em Pedidos Showrooming.
A partir desta correção, inviabiliza-se a criação de registros desnecessários na tela de pagamentos do tipo ShipTo.
Tratativa para aplicação de acréscimo em itens Pedidos Showrooming.
A partir desta correção, contabiliza-se a corretamente os valores de acréscimo para todos os itens do da venda.
Tratativa para o processo de alteração dos dados cadastrais.
A partir deste ajuste, valida-se o CNPJ/CPF conforme parametrização do sistema, mesmo que as informações de endereço estejam incompletas.
Adequação para consulta de frete em venda Showrooming.
Através deste ajuste, exibem-se as informações de frete no sistema mesmo com o parâmetro OMS_SHW_FRETE_GRATIS ativado.
Correção no processo de recuperação de vendas com troca Vale Omni.
Por meio deste ajuste, permite-se a finalizar a operação de forma bem-sucedida.
Tratativa para o critério de cálculo do campo VALOR_VENDA do relatório referenciado.
Por meio deste ajuste, adequam-se os valores do relatório, desconsiderando o valor do frete, quando houver devolução com troca.
Adequação para ativação de benefícios de campanhas em itens de troca.
Por meio desta correção, validam-se os descontos aplicados para a operação citada.
Adequação no processo de gravação dos registros do PAF-NFC-e.
Por meio desta tratativa, contabiliza-se o registro A2 de Débito e Crédito de Venda TEF/POS Manual via Linx Mobile.
Adequação no processo de recuperação de venda com cupom fiscal eletrônico.
Por meio desta tratativa, permite-se recuperar as informações do documento fiscal caso ocorra alguma falha de comunicação com o equipamento emissor com atualização do banco de dados.
Tratativa no processo de finalização de venda showrooming.
Por meio deste ajuste, registram-se as informações necessárias para o processamento do pagamento em Gift Card.
Tratativa para venda Showrooming com pagamento em Gift Card.
A partir desde ajuste, grava-se o número do pedido na tabela LOJA_GIFT_TRANSACAO no sistema.
Adequação ao processo de cancelamento de venda no Mobile com documento fiscal emitido.
Por meio desta tratativa, inviabiliza-se o cancelamento da venda para prazos de cancelamento do documento fiscal vinculado expirados.
Tratativa para o retorno de documento em caso de contingência.
A partir desta correção, possibilita-se atualização correta do status de NFC-e.
Tratativa para emissão de nota fiscal de reserva ou consignação.
A partir deste ajuste, inviabiliza-se a emissão indevida de documento fiscal para produtos que não possuem preço vinculado.
Tratativa ao encerrar uma Saída de Mercadoria.
A partir deste ajuste, efetiva-se o encerramento da Saída de Mercadoria, garantindo a encerramento pelo campo "encerrada".
Tratativa para processo de entrada de mercadorias para registros manuais e sem origem.
Por meio dessa tratativa, inibe-se a exibição indevida da mensagem de diferença de itens.
Tratativa para rejeição de pagamento de NF-e.
Por meio desse ajuste, validam-se todas as informações das vendas filtrando o terminal da operação para emissão do documento fiscal.
Adequação para emissão de NF-e em bases sem parametrização do imposto 73.
A partir desta tratativa, permite-se a emissão de NF-e para o cenário referido.
Tratativa para redefinição da exceção de imposto para nota fiscal.
Através deste ajuste, possibilita-se alterar a nota atualizando a exceção de imposto.
Adequação para apresentação do Tributo Origem em Notas Fiscais de Saída de Mercadoria.
Por meio desta correção, evidencia-se a mesma informação cadastrada via tabela PRODUTOS_CORES, sem divergência de dados.
Tratativa para o processo de validação para o fechamento de caixa.
Por meio desta atualização, possibilita-se validar os valores apresentados no fechamento, mesmo com o parâmetro FECHAMENTO_CAIXA_CEGO ativo.
Adequação para vendas com forma de pagamento em Pix.
Por meio deste ajuste, possibilita-se concluir a venda sem incidência de erro relacionado a gravação das informações no banco de dados.
Tratamento no processo de emissão de nota fiscal de entrada
A partir desse ajuste, emite-se o documento fiscal considerando a CFOP de acordo com o campo Indica Presença Comprador informado.
Adequação para nota fiscal de saída de mercadoria com IPI quando configurada na exceção de imposto.
Por meio desta tratativa, possibilita-se desembutir e agregar o valor do imposto.