Data de Lançamento | |
Autor | Augusto Cezar dos Reis |
Prezado cliente,
Com o intuito de fornecer as ferramentas necessárias para o bom desempenho de sua farmácia, a Linx traz inovações para o software e, através deste informativo, serão abordadas as melhorias e inovações do software aplicadas ao módulo.
Maiores informações referente a esta inovação e às demais alterações serão detalhadas neste documento, com a finalidade de trazer maior credibilidade e garantir a excelência dos processos administrativos da sua farmácia.
Informação
A mudança dos números das versões De: 04.08.0131 / Para: 04.09.0001 (que serão liberadas a partir de agora), foi realizada para definir um marco devido a inserção de implementações significativas listadas nas releases notes relacionadas.
O processo de liberação de versão passa por padrões de qualidade em testes regressivos e específicos das demandas liberadas, para garantir o melhor funcionamento e/ou o menor número possível de incidentes.
Atualizar versões da(s) aplicações abaixo:
Aplicação | Versão |
Banco de Dados – SQL Server | 22.10.1017 |
Estoque | 04.09.0001 |
Chamado Jira | Chamado Workflow | Descrição | Ajustes contemplados |
---|---|---|---|
FARMAGOI3-1288 | - | Relatório de Notas Pendentes | 01 |
FARMAGOI3-152 | - | Impedir Confirmação de Nota com item Bloqueado/Inativo | 02 |
FARMAGOI3-339 | - | Quitação automática de fatura de crediário/convenio com NCC | 03 |
FARMAGOI3-739 | - | Impedir check-in de nota com pendencias de pedido de compra | 04 |
FARMAGOI3-189 | - | Melhorias processo de Pré-Vencidos | 05 |
FARMAGOI3-845 | - | Conferência de Lotes no check-in de Entrada | 06 |
FARMAGOI3-1094 | - | Ao bipar o produto no check-in seja informado o fabricante do produto. | 07 |
FARMAGOI3-1188 | - | Especificar a modalidade de uso da NCC na nota fiscal | 08 |
FARMAGOI3-242 | - | Melhorias Processo Falteiro | 09 |
FARMAGOI-32539 | - | Adição dos filtros para consulta de remessas de pré-vencido | 10 |
FARMAGOI-32658 | - | Criação de rotina de gravação de vinculo da nota fiscal de devolução com a nota fiscal de saída | 11 |
FARMAGOI-26847 | - | NT 2021.004 - NFe - Novas regras de validação | 12 |
01 - No módulo Loja - Nota Fiscal - Consulta - Pendência - de Entrada - Por Tipo de Documento, criado relatório com modelo CUBO, com notas pendentes de entrada utilizando filtros de "Filial" e/ou "Data". No rodapé da tela, criada mensagem: "O relatório Cubo é gerado com todas as notas pendentes utilizando filtro de filial e ou filtro de data.".
02 - No processo de Confirmação de Recebimento de Nota, no módulo Loja - Nota Fiscal - Entrada - Nota Fiscal de Entrada por txt ou Xml - Confirmação de Recebimento de Danfe (xml), o novo parâmetro "IMPEDIR_RECEBIMENTO_PRODUTO_BLOQUEADO_INATIVO" será validado.
Se o parâmetro estiver definido como "0 - Não", as validações atuais serão mantidas.
Se o parâmetro estiver definido como "1 - Sim", apenas notas de Compra (não transferências) deverão validar a situação dos produtos, tanto status do produto na empresa, quanto para a loja em questão. Se algum item da nota estiver como Bloqueado ou Inativo, o sistema deverá impedir a Confirmação de Recebimento e informar, ao usuário, qual ou quais itens estão com situação Inativa/Bloqueada na Empresa ou na Filial.
No processo de Check-in de produtos, no módulo Loja - Nota Fiscal - Entrada - Nota Fiscal de Entrada por txt ou Xml - Checkin de entrada (conferência de produtos), a mesma funcionalidade informada acima será aplicada.
No processo de Entrada Manual de Mercadorias, no módulo Loja - Nota Fiscal - Entrada - Nota Fiscal de Entrada por txt ou Xml - Digitação de Nota Fiscal de Entrada, a mesma funcionalidade informada acima será aplicada.
03 - No processo de devolução total de vendas na modalidade de pagamento Crediário e Convênio, o sistema possibilitará a baixa da NCC de forma automática, usando a opção de devolução total e, quanto a utilização de NCC, selecionar a troca de produtos. O sistema validará se todas as parcelas referentes a nota que está sendo cancelada estão em aberto. Se a parcela e a fatura aberta forem iguais ao valor de devolução (valor da NCC), a opção de baixa automática será informada e oferecida ao usuário. Se o valor da parcela e da fatura aberta forem menores ou maiores que o valor de devolução (valor da NCC), o fluxo atual será seguido.
04 - No módulo Loja - Nota fiscal - Entrada - Nota fiscal de entrada por Txt ou Xml (Danfe) - CheckIn de entrada (conferência de produtos), o novo parâmetro "BLOQUEIA_CHECKIN_DIV_PEDIDO_COMPRA" será validado.
Se o parâmetro estiver definido como "0 - Não", ao localizar a nota para iniciar o Check-in e ela possuir alguma divergência, o sistema apresentará um alerta para o usuário.
Se o parâmetro estiver definido como "1 - Sim", ao localizar a nota para iniciar o Check-in e ela possuir alguma divergência, o sistema apresentará uma mensagem bloqueando o processo.
05 - Para mais informações sobre as novas implementações no processo de Produtos Pré-Vencidos, acesse a documentação: Melhoria em Processo de Produtos Pré-Vencidos 🔗.
06 - No módulo Loja - Nota fiscal - Entrada - Nota fiscal de entrada por Txt ou Xml (Danfe) - CheckIn de entrada (conferência de produtos), o novo parâmetro "USA_CONFERENCIA_LOTE_CHECK_ENTRADA" será validado.
Se o parâmetro estiver definido como "1 - Sim Todos Produtos" ou "2 - Somente SNGPC", ao selecionar produto, sistema abrirá tela para que seja possível informar o número do lote, validade, fabricação, quantidade e código MS referente a cada lote. Se o lote informado já estiver cadastrado no sistema, as demais informações devem ser preenchidas automaticamente.
07 - No módulo Loja - Nota fiscal - Entrada - Transferência - CheckIn de entrada de transferência, criada coluna na grid de produtos contendo o nome do fabricante do produto que está sendo recebido.
08 - No processo de devolução de venda, no campo Observação da nota fiscal, o número da NCC gerada será acompanhado do Status da NCC e se foi utilizado processo de NCC Cancelada ou Troca de Produtos (NCC Ativa) ou (NCC Baixada).
09 - Seguindo a melhoria no processo de produtos para falteiro, criamos uma nova tela no módulo Loja: Produtos - Requisição - Falteiro, onde serão exibidos os itens identificados como falteiro no módulo Orçamento e onde o gerente da loja poderá aprovar e rejeitar uma solicitação e adicionar informações referentes a este processo.
10 - No módulo Estoque - Cadastro - Pré-Vencidos - Painel de Controle de Pré-Vencidos, foram adicionados os filtros para pesquisa: Período, Código filial, Código remessa e Status de remessa.
11 - No módulo Estoque - Entrada - Consulta - Entrada - De produtos compras\Outras entradas, criado checkbox "Listar notas fiscais de devolução sem vinculo com a NFE de saída", cujo objetivo é listar notas fiscais de devolução emitidas pelo destinatário.
12 - Para mais informações sobre as novas regras de validação da SEFAZ, acesse as documentações: Nota Técnica 2021.004 - NF-e - Novos Campos Criados e Novas Regras de Validação 🔗 e Nota Técnica 2021.004- Informação do Tipo de Frete em NF-e 🔗.
Chamado Jira | Chamado Workflow | Descrição | Ajustes contemplados |
---|---|---|---|
FARMAGOI-22388 | 45196419 | Emissão de Danfe não permite endereço diferente entre Remetente e Entrega | 01 |
FARMAGOI-27867 | 47799643 | Falha ao considerar ICMS desonerado NFe entrada | 02 |
FARMAGOI-29318 | 48855547/49653044/50287930 | Problema consulta registros movimentação Pis Cofins | 03 |
FARMAGOI-31315 | 50037103/50911868 | Sistema aplicando o IVA errado | 04 |
FARMAGOI-31320 | 50036975 | Problema Gestão estoque Emissão NF Livre erro no Lote | 05 |
FARMAGOI-31324 | 50081759/50593310/50672939 | PROBLEMA PARA CADASTRAR GRUPO DE TRIBUTAÇÃO | 06 |
FARMAGOI-31401 | - | Gestão Estoque - erro ao gerar pré-fatura | 07 |
FARMAGOI-31549 | 50009894 | Arquivo IMS - Produtos | 08 |
FARMAGOI-31589 | 50171341/50256759/50617298/50661957 | Sistema não deixa inserir ponto ou virgula no preço do produto | 09 |
FARMAGOI-31151 | 50004626/50883472 | Erro relatório de comissão | 10 |
FARMAGOI-32025 | 50229838 | Saida de Venc e flutuante filial 50 | 11 |
FARMAGOI-32283 | 50731110/51593176 | NOTAS DE DEVOLUÇÃO DE COMPRA SEM PERCENTUAL DE FECOP ST | 12 |
FARMAGOI-32301 | 50725050 | Quantidade informada não corresponde com quantidade em estoque na loja | 13 |
FARMAGOI-32433 | 50592634/50778568 | Custo médio - Gestão Estoque | 14 |
FARMAGOI-32459 | 50130142 | Geração de pré fatura - Gestão Estoque | 15 |
FARMAGOI-32489 | 50871088 | TABELAS DE DESCONTO - GESTAO ESTOQUE | 16 |
FARMAGOI-32593 | 50826931 | Entrada de nota fiscal com erro | 17 |
FARMAGOI-32638 | 50901974 | Fluxo Analitico Rateio de duplicatas valores divergentes relatorio | 18 |
FARMAGOI-32728 | 50804604/51694525/51773539 | NFe de Devolução Não Gerando Tag pMVAST Conforme Entrada | 19 |
FARMAGOI-33158 | 50576837 | VINCULAR VERBA PARA AS PARCELAS CORRETAS | 20 |
FARMAGOI-33179 | 51357675 | Travamento Tela - Boletim por Operador | 21 |
FARMAGOI-33181 | - | Erro ao faturar pré faturas | 22 |
FARMAGOI-33229 | 50757897 | Desconto de Verba não obedece a regra aplicada de desconto maximo | 23 |
FARMAGOI-33820 | 51678554 | Pós atualização - Usuário sem permissão para informar NSU - Sitef | 24 |
FARMAGOI-30598 | 49350381/50646702 | URGENTE - Erro Estoque permitindo transferência negativa de estoque | 25 |
FARMAGOI-31316 | 50076163 | Erro ao gerar nota fiscal. | 26 |
FARMAGOI-33486 | 51580679/51704402 | erro ao realizar devolução de fornecedor | 27 |
FARMAGOI-33545 | 51628005 | Nota fiscal Devolução apresentando quantidade invalida dos lotes | 28 |
FARMAGOI-33332 | 51471383/51477371 | Erro Salvar Nota fiscal Devolução de Vendas Lote nao Identificado | 29 |
01 - Em emissão de DANFE, endereço do destinatário está sendo informado no mesmo endereço de entrega.
Após análise, realizada correção dos endereços de destinatário e entrega na impressão da DANFE.
02 - Divergência de valores ICMS em NF-e.
Após análise, realizada correção no cálculo dos valores, pois fornecedor utilizava 10 casas decimais após a vírgula.
03 - Sistema fechando automaticamente ao realizar consulta em tela "Consulta de registros por movimentação - Produtos PIS COFINS".
Após análise, criada validação que verifica se grid está vazio ou não; se estiver vazio, mensagem informará que não há produtos para selecionar, se não estiver, fluxo segue normalmente. Também foram resolvidos problemas na rotina responsável pela consulta.
04 - Sistema não estava aplicando o IVA (Imposto sobre o valor acrescentado).
Após análise, realizado ajuste para quando o emitente for microempresa, sistema utilizar a alíquota de ICMS da NF de entrada, sendo assim, não mais o que vem da configuração.
05 - Erro de inserção de números/letras e demais informações do lote.
Após análise, no módulo Estoque - Saídas - Nota fiscal - Emissão livre (ex.: Devolução sem vinculo com nota fiscal entrada), realizado ajuste na grid e coluna Lote, permitindo digitação de letras em sua descrição, quando houver.
06 - Sistema não salva novas naturezas de movimentação e transação nos grupos de tributação.
Após análise, correção realizada na rotina responsável pela validação e cadastro das informações.
07 - Erro ao gerar pré-fatura.
Após análise, no módulo Estoque - Saídas - Transferência - Pré-faturas - Gerar a partir de arquivo texto ou CheckOut, realizada correção de validações na inserção de produtos e quantidades.
08 - Erro em geração de arquivo I.M.S do tipo "Produto", código de barras dos produtos identificados como Fragmentados ou Blister não são apresentados.
Após análise, no módulo Estoque - Saídas - I.M.S, criada caixa de validação (checkbox) "Gerar arquivo de produto com código de barras (EAN)". Se selecionada, sistema também imprimirá o EAN dos produtos identificados como Fragmentados ou Blister.
09 - Sistema não permite inserção de ponto ou vírgula no valor do produto na tela de emissão livre.
Após análise, no módulo Estoque - Saídas - Nota fiscal - Emissão livre (ex.: Devolução sem vinculo com nota fiscal entrada), realizado ajuste na grid e coluna Lote, permitindo digitação de letras em sua descrição, quando houver.
10 - Erro em relatório de comissão.
Após análise, realizada correção na rotina responsável pela consulta dos dados e emissão do relatório.
11 - Sistema permitindo faturamento de Pré-fatura com estoque zerado com a natureza "204 - Saída venda vencido e deteriorado grupo econômico".
Após análise, realizada correção na rotina responsável.
12 - Nota de devolução de compra com rejeição "Percentual de FCP-ST igual a zero".
Após análise, implementado novo campo no módulo Configuração - Fiscal - Tributação - Cadastro - Código de situação tributária (CST): "Ação para valores de substituição tributaria". Ao selecioná-lo, o produto herdará a configuração do tipo "3", sendo a devolução fora do estado. Os valores de substituição alocados em "Informações Adicionais", zerados nos campos próprios e não somado ao total da NF, destaca apenas as bases e os valores de ICMS OP.
13 - Divergência de quantidade de estoque na loja.
Após análise, na rotina responsável pela emissão do relatório e validação das informações.
14 - Sistema não permite data inferior a atual em lançamento de valores para correção de custo médio de produtos.
Após análise, no módulo Estoque - Cadastro - Produtos - Custo médio de produtos - Acerto de valores para geração do custo médio, realizada correção na validação da data movimento, permitindo data inferior a data de cadastro e bloqueando datas superiores.
15 - Sistema preenchendo, automaticamente, destinatário com a ID do fornecedor em vez de cliente padrão.
Após análise, no módulo Estoque - Saídas - Transferência - Pré faturas - Gerar a partir de arquivo texto ou checkOut, realizada correção de retorno do cliente conforme flag "Destinatario/Origem fornecedor padrão do cadastro de filiais" selecionada na configuração de operação de entrada/saída de produtos.
16 - Sistema não salva tabela de desconto, travamento ocorre no processo.
Após análise, no módulo Estoque - Cadastro - Produtos - Desconto - Percentual, realizada correção na rotina responsável pela gravação dos dados.
17 - Sistema não está apresentando validação de erro em entrada automática, como ocorre no módulo NF-Server.
Após análise, realizada correção para apresentar validação também ao inserir fornecedor.
18 - Divergência de valores em relatório "Fluxo analítico receita".
Após análise, no módulo Financeiro - Contas a receber - Consultas - Fluxo analítico receita, realizada correção na rotina de preenchimento das filiais, passando a preencher, também, as filiais inativas.
19 - NFe de devolução não está gerando tag "pMVAST" no XML, impedindo o sistema de reconhecimento na devolução.
Após análise, realizada correção na geração do XML, quando houver valores para "Valor de Base ICMS ST" ou "Valor do ICMS ST", mesmo com a alíquota zerada, a tag do percentual deve ser gerada.
20 - Divergência em lançamento de verbas diluídas em parcelas.
Após análise, realizada correção na rotina responsável pela validação quando o valor do saldo for menor que o valor informado.
21 - Travamento de tela "Boletim de caixa por operador".
Após análise, realizada correção na rotina responsável pela consulta e impressão do boletim.
22 - Erro ao faturar pré-faturas.
Após análise, verificado que sistema não encontrava o campo "LOTEPRODUTO" ao realizar o faturamento. Correção realizada na rotina de faturamento.
23 - Erro ao aplicar desconto de verba.
Após análise, realizada correção na rotina responsável por enviar as informações de descontos.
24 - Usuário sem permissão para inserir dados da NSU Sitef. Sistema não permite que o usuário selecione a célula para digitação.
Após análise, realizada correção para liberar a grid, possibilitando inserir o NSU Sitef.
25 - Sistema está permitindo transferência de estoque negativo.
Após análise, no módulo Estoque - Cadastro - Produto - Balanço - Vencido/deteriorados - Lançamentos (ou atalho CTRL + F5), realizada correção na validação da flag "VD_EST_ZERADO". O sistema impedirá o usuário de salvar vendas de produtos sem estoque, quando o valor for igual a "0" (zero) ou "2" (dois).
26 - Erro ao gerar nota fiscal.
Após análise, no módulo Estoque - Saídas - Nota fiscal - Complementar - NFe - Complementar, realizada correção dos cálculos divergentes.
27 - Erro ao realizar devolução de fornecedor.
Após análise, realizada correção na pesquisa de produtos para a grid lote.
28 - Nota fiscal de devolução apresentando quantidade inválida dos lotes.
Após análise, no módulo Estoque - Entradas - Nota fiscal - Manutenção (ou atalho F9), realizada correção na validação de quantidades dos lotes e da sugestão de lotes.
29 - Erro de lote não encontrado ao salvar nota fiscal de devolução por requisição.
Após análise, realizada correção na rotina responsável por validar os lotes.