Pré-condiçoes de Atualização
Data da Versão

 

ResponsávelMarcela Barbosa
Pacote da Versão

P2K-14.07.16-D12.zip

Caminho de Liberaçãoftp://ftprec.linx.com.br/Produtos/p2k/P2K-14.07.16
Versão Mínima Instalada do P2K:

P2K-14.07.00

Versão CTF

05.02.00

Caso não possua esta versão, entre em contato com o suporte da Linx para fazer a atualização não se esquecendo de executar todas as informações adicionais da nota de liberação da versão mínima requerida

Versão Atualizador EP / SP

04.02.03

Para baixar a versão do Atualizador EP /SP, acessar o FTP na pasta /Produtos/Atualizador de Versao EP SP.

Versão Java

 01.07.00

Para baixar a versão da JRE, acessar o FTP na pasta /Produtos/JAVA/JRE1.7

Banco de Dados

Este pacote contém atualização de banco de dados. Por esse motivo, será necessário o usuário e senha do banco para fazer a atualização.

Índice

Arquivos de Atualização Contidos na Versão



Pacote da Versão

P2K-14.07.16-D12.zip

Arquivo da Versão

P2K-14.07.16.zip

Arquivo da Versão do ClienteP2K-14.07.16-C.zip
Arquivo para o EPP2K-PRD-14.07.16-EP.zip
Arquivo para o EP do ClienteP2K-PRD-140716-EPC.zip





Instruções Adicionais da Versão


Informações para Todos os Clientes

Não Possui.

Informações Cliente 5004

CR 89107: [Anulação] - Diferença de valores após a saída de operador

Executar o script Parametro_desabilita_anulacao_devolucao_fechamento.sql que se encontra no pacote na pasta \script_atualizacao_xxxx\ORACLE\


CR 110519: [PDV_09_Prestação_ON_OFF] [PDV_011_Pgto_consorcios] Pagamentos com cheque pré, a data de vencimento deve ser sempre solicitada.

Para a funcionalidade de pagamento CHEQUE-PRE PRESTACAO, Cheque-pre 1x parcelas A Vencer.

  1. É necessário cadastrar no EP um novo Plano (Cheque-Pre 1x) vinculado a forma (7 - CHEQUE_PRE)
  2. É necessário cadastrar no EP um novo evento (EVENTO_CHEQUE_PRE_PRESTACAO) vinculado a forma (7 - CHEQUE_PRE)
  3. Liberar Lote
  4. Após Cadastramento Plano e Evento Vai ser preciso liberar pagamento CHEQUE-PRE para Recebimento Prestação
  5. Liberar Base

PLANO CHEQUE-PRE 1X - PRESTACAO:

Para cadastrar Plano, acesse o Gerenciador da Loja no EP, no menu Cadastro > Planos de Pagamento > Planos Eventos de Recebimento
Clicar no ícone "Novo".  


Preencher Descrição "Cheque-pre 1x Sem Juros- Prestacao".


  1. Na Aba Geral, preencher:
    1. Desconto: 0,00 - Percentual
    2. Valor Mínimo Utilização: R$ 0,01
    3. Valor Máximo Utilização: R$ 9.999.999,99
    4. Valor Mínimo Parcela: R$ 0,01
    5. Parcelas: Fixas
    6. Parcelas: QTD: 1
    7. Tipo Juros: Lojista


Na Aba Entrada, não precisa preencher.

  

Na Aba Juros, não precisa preencher.

  1. Na Aba Forma de Recebimento, preencher:
    1. Formas de Recebimento: 7 - CHEQUE-PRE
    2. Comprovante Cliente: 012 - COMPROVANTE DE PAGAMENTO NORMAL
    3. Comprovante Loja: 012 - COMPROVANTE DE PAGAMENTO NORMAL



Na Aba Processos, não precisa preencher.

                                                                                  Na Aba Lojas:

Selecionar a Lojas que deseja liberar o Plano

Na Aba Vencimento Variável, não precisa preencher.

Ao final do preenchimento de todos os campos clique no botão incluir e o novo Plano Cheque-pre 1x Sem Juros- Prestacao será salvo.


EVENTO_CHEQUE_PRE_PRESTACAO:

Para a funcionalidade de pagamento CHEQUE-PRE PRESTAÇÃO, é necessário cadastrar no EP um novo evento (EVENTO_CHEQUE_PRE_PRESTACAO) vinculado a forma (7 - CHEQUE_PRE).

Para tal, acesse o Gerenciador da Loja no EP, no menu Cadastros > Plano Pagamento > Cadastro de Eventos de Recebimento.
Clicar no ícone "Novo".


  1. Na Aba Planos, preencher:
    1. Com o plano criado anteriormente Cheque-pre 1x Sem Juros- Prestacao
    2. Este evento é exclusivo para este plano. Não cadastrar mais nenhum outro plano
    3. Descrição: Cheque-pre 1x Sem Juros- Prestacao

Na Aba Habilitação, não precisa preencher.

  1. Na Aba Forma Autorizadora, preencher:
    1. Forma de Recebimento: 7 CHEQUE-PRE
    2. Autorizadora: 131 CHEQUEPRECLIENTEPROPRIO


  1. Na Aba MercadoLógico, preencher:
    1. Acesso a Todos: Marcar checkbox
    2. Acesso: Marcar checkbox SIM


  1. Na Aba Produtos, preencher:
    1. Acesso a Todos: Marcar checkbox
    2. Acesso: Marcar checkbox SIM

  1. Na Aba Perfis, preencher:
    1. Acesso a Todos: Marcar checkbox
    2. Acesso: Marcar checkbox SIM

  1. Na Aba Lojas, preencher:
    1. Grupo: Seleciona todos
    2. Grupo com Acesso: Passa todos os Grupos para dentro de Grupo Com Acesso
    3. Lojas: seleciona as lojas que terão acesso a esta funcionalidade
    4. Loja com Acesso: Local onde deve ter todas as lojas que terão acesso ao Evento

Na Aba Validação Por Loja, não precisa preencher.

Na Aba Bins, não precisa preencher.

  1. Na Aba Processos, preencher:
    1. Processo: PAGTO_CREDIARIO_CLIENTE_PROPRIO

Ao final de preencher todos os campos clique no botão incluir e o novo EVENTO_CHEQUE_PRE_PRESTACAO será salvo.


AUTORIZAR PAGAMENTO CHEQUE E CHEQUE-PRE PRESTAÇÃO:

 

Para a funcionalidade de pagamento CHEQUE-PRE e CHEQUE funcionarem para pagamento Prestação, é necessário liberar no EP os Parâmetros de Recebimento de Cartão Próprio.

 Para tal, acesse o Gerenciador da Loja no EP, no menu Cadastros > Parâmetros de Recebimento Cartão Próprio

Selecione no campo:

Descrição: Recebimento de Carne.

 

  1. Na Aba Gerais, Preencher:
    1. Habilitado: Marcar checkbox
    2. Permite receber do Valor Total: Não marcar checkbox
    3. Permite Receber abaixo do Valor Mínimo: Não marcar checkbox

  1. Na Aba Formas, Preencher:
    1. Sem Acesso a regra: CHEQUE / CHEQUE-PRE
    2. Com acesso a regra: CHEQUE / CHEQUE-PRE
    3. Selecionar formas na coluna "Sem Acesso a regra" e enviar para coluna "Com acesso a regra".

  Na Aba Bins, não precisa preencher.


Para a funcionalidade de pagamento CHEQUE-PRE CONSORCIO, Cheque-pre 1x 

  1. É necessário cadastrar no EP um novo Plano (Cheque-Pre 1x) vinculado a forma (7 - CHEQUE_PRE)
  2. É necessário cadastrar no EP um novo evento (EVENTO_CHEQUE_PRE_CONSORCIO vinculado a forma (7 - CHEQUE_PRE)
  3. Liberar Lote
  4. Liberar Base

 

PLANO CHEQUE-PRE 1X - CONSORCIO:

 Para cadastrar Plano, acesse o Gerenciador da Loja no EP, no menu Cadastro > Planos de Pagamento > Planos Eventos de Recebimento

Clicar no ícone "Novo".


Preencher Descrição "Cheque-pre 1x  Sem Juros - Consorcio".

  1. Na Aba Geral, preencher:
    1. Desconto: 0,00 - Percentual
    2. Valor Mínimo Utilização: R$ 0,01
    3. Valor Máximo Utilização: R$ 9.999.999,99
    4. Valor Mínimo Parcela: R$ 0,01
    5. Parcelas: Fixas
    6. Parcelas: QTD: 1
    7. Tipo Juros: Lojista

Na Aba Entrada, não precisa preencher.

Na Aba Juros, não precisa preencher.

  1. Na Aba Forma de Recebimento, preencher:
    1. Formas de Recebimento: 7 - CHEQUE-PRE
    2. Comprovante Cliente: 012 - COMPROVANTE DE PAGAMENTO NORMAL
    3. Comprovante Loja: 012 - COMPROVANTE DE PAGAMENTO NORMAL

Na Aba Processos, não precisa preencher.

  1. Na Aba Lojas:
    1. Selecionar a Lojas que deseja liberar o Plano

Na Aba Vencimento Variável, não precisa preencher.

Ao final do preenchimento de todos os campos clique no botão incluir e o novo Plano Cheque-pre 1x  Sem Juros - Consorcio será salvo.


EVENTO_CHEQUE_PRE_CONSORCIO:

 Para a funcionalidade de pagamento CHEQUE-PRE CONSORCIO, é necessário cadastrar no EP um novo evento (EVENTO_CHEQUE_PRE_CONSORCIO vinculado a forma (7 - CHEQUE_PRE).

Para tal, acesse o Gerenciador da Loja no EP, no menu Cadastros > Plano Pagamento > Cadastro de Eventos de Recebimento.


Clicar no ícone "Novo".

  1. Na Aba Planos, preencher:
    1. Com o plano criado anteriormente Cheque-pre 1x  Sem Juros - Consorcio
    2. Este evento é exclusivo para este plano. Não cadastrar mais nenhum outro plano
    3. Descrição: Cheque-pre 1x  Sem Juros - Consorcio



Na Aba Habilitação, não precisa preencher.

  1. Na Aba Forma Autorizadora, preencher:
    1. Forma de Recebimento: 7 CHEQUE-PRE
    2. Autorizadora: 131 CHEQUEPRECLIENTEPROPRIO

  1. Na Aba MercadoLógico, preencher:
    1. Acesso a Todos: Marcar checkbox
    2. Acesso: Marcar checkbox SIM

  1. Na Aba Produtos, preencher:
    1. Acesso a Todos: Marcar checkbox
    2. Acesso: Marcar checkbox SIM

  1. Na Aba Perfis, preencher:
    1. Acesso a Todos: Marcar checkbox
    2. Acesso: Marcar checkbox SIM



  1. Na Aba Lojas, preencher:
    1. Grupo: Seleciona todos
    2. Grupo com Acesso: Passa todos os Grupos para dentro de Grupo Com Acesso
    3. Lojas: seleciona as lojas que terão acesso a esta funcionalidade
    4. Loja com Acesso: Local onde deve ter todas as lojas que terão acesso ao Evento 



Na Aba Validação Por Loja, não precisa preencher.

Na Aba Bins, não precisa preencher.


  1. Na Aba Processos, preencher:
    1. Processo: PAGTO_CREDIARIO_CLIENTE_PROPRIO

Ao final de preencher todos os campos clique no botão incluir e o novo EVENTO_CHEQUE_PRE_CONSORCIO será salvo.



EVENTO_CHEQUE_PRE:

 

Para a funcionalidade de pagamento CHEQUE-PRE, é necessário cadastrar no EP um novo evento (EVENTO_CHEQUE_PRE) vinculado a forma (7 - CHEQUE_PRE).

 

Para tal, acesse o Gerenciador da Loja no EP, no menu Cadastros > Plano Pagamento > Cadastro de Eventos de Recebimento.

Preencha o campo Código com o valor 249, em seguida clique no ícone "Novo".

 

Na Aba Planos, preencher:

Preencher com os planos para cheque-Pre

Obs: Não inserir o plano criado para pagamento de prestação. Criar novos planos para esse evento pois ele vai servir para pagamento auto-serviço / resgate de orçamento.

Se o plano Criado para Pagamento de Prestação for associado a ele a tela de planos e eventos vai ser exibida.



Na Aba Habilitação, não precisa preencher.

  1. Na Aba Forma Autorizadora, preencher:
    1. Forma de Recebimento: 7 CHEQUE-PRE
    2. Autorizadora: 20 SAFE
    3. Autorizadora: 48 SAFE2
    4. Autorizadora: 28 SAFE OFF


  1. Na Aba MercadoLógico, preencher:
    1. Acesso a Todos: Marcar checkbox
    2. Acesso: Marcar checkbox SIM


  1. Na Aba Produtos, preencher:
    1. Acesso a Todos: Marcar checkbox
    2. Acesso: Marcar checkbox SIM

  1. Na Aba Perfis, preencher:
    1. Acesso a Todos: Marcar checkbox
    2. Acesso: Marcar checkbox SIM

  1. Na Aba Lojas, preencher:
    1. Grupo: Seleciona todos
    2. Grupo com Acesso: Passa todos os Grupos para dentro de Grupo Com Acesso
    3. Lojas: seleciona as lojas que terão acesso a esta funcionalidade
    4. Loja com Acesso: Local onde deve ter todas as lojas que terão acesso ao Evento 


Na Aba Validação Por Loja, não precisa preencher.

Na Aba Bins, não precisa preencher.

  1. Na Aba Processos, preencher:
    1. Processo: VENDA_CUPOM_FISCAL
    2. Processo: VENDA_NOTA_FISCAL
    3. Processo: PAGAMENTO_CARNE
    4. Processo: PAGAMENTO_CREDIARIO
    5. Processo: VENDA_CUPOM_NAO_FISCAL

Ao final de preencher todos os campos clique no botão incluir e o novo EVENTO_CHEQUE_PRE será salvo.



Lista de CR’s Liberadas nesta Versão


NúmeroCategoriaResumoID Problema
113476Erro[Resgate Orçamento] - Solicitando digitação de cpf ( obrigatório ) para estado diferente de RS, em compras acima de 200,00
113284Erro[PRESTAÇÃO 'OFFLINE' NA EPSON]: PDV ponhe a descrição (Off-Line)  no cupom de pagto de Prestação OnLine.
113167Erro[TELA 'RESUMO PRESTAÇÃO' EM BRANCO]: PDV abriu a Tela 'RESUMO PRESTAÇÃO' sem as informações devidas.
112755Erro[COMPROVANTE TEF - CARTÃO TODO]: Os cupons 1ª e 2ª via foram impresso num só cupom.
112531Erro[PGTO PRESTAÇÃO TEF]: Impressora não separa os cupons 1ª e 2ª via do comprovante do TEF.
112428Erro[Producao][PDV-022-Remessa]:: PEDIDO REMESSA NÃO IMPRIME COMPLEMENTO DO ENDERECO (APTO)
112186Erro[RESG PEDIDO/CANC ULTIMO CUPOM]: Operação Não Executada no Cancelamento do Resgate de Pedido na DARUMA-DR700.
111020Erro[COMP-GUI][Produção][PDV-001_Resgate_orçamento] Na tela de Resgate de pedido (P), em situações alternadas o enter não funciona.
110639Erro[PGTO PRESTAÇÃO - SEM NOME CLIENTE]: Não está imprimindo o nome do Cliente no cupom.
109169Erro[P2K SAI DO FLUXO PGTO PREST]: PDV sai do fluxo de pagto de Prestação e vai para auto-serviço.
108941Erro[PAG DE CONSÓRCIO - DT VENC.]: O sistema não está guardando a data de vencimento na Base de Dados.
108068Erro[CONSULTA DE PREÇO]: Operação não Executada na Consulta de Preço.
108061Erro[CONSULTA ÚLTIMO CLIENTE]: Retirar mensagem "null" da consulta por último cliente.
107305ErroOcorrências no Servidor Monitoramento: monitorar pagamentos de consorcio, pagamento de prestação e os estornos represados
112835Erro[RECARGA DIGITAL - POWER OFF]: PDV apresenta pop up 'Valor Inválido' ao invés de efetivar a transação.
112804Erro[TRANSAÇÕES NÃO CHEGARAM NO BD]: Todas as transações do PDV 6 - DARUMA-FS700 não chegaram no base interna.
112797ErroNSU gravado com numero a menos na tabela P2K_CANC_TEF
112656Erro[TEF] Cancelamento de TEF pela tecla <F> opção 5222
112629Erro[Producao][PDV-022-Remessa]:: PEDIDO NÃO IMPRIME COMPLEMENTO DO ENDERECO (APTO)
112534Erro[RECARGA DIGITAL - TODO]: Na tentativa de pagar uma Recarga com cartão TODO o P2K não faz nenhuma crítica.
112520Erro[PGTO PRESTAÇÃO/CONSÓRCIO - CARTÃO TODO]: P2K não reage ao teclar F12 no recebimento de Prestação/Consórcio.
112471Erro[ Carga de Base ] :: Ambiente de Produção, Problema com base modelo com campos vazios.....
112195Erro[COMUNICACAO-WS][P2K-5004-EF-PDV-009-Pagamento_Prestacao_ON_OFF] Tag MENSAGEM_OPERADOR não implementada
112154ErroRecarga Telefônica] Problema Pinpad travou recarga e cancelou recarga mas aprovou pagto debito
111342Erro[COMP-GUI][PEDIDO - ENTER/ESC SEM AÇÃO]: No Resgate de Pedido, ao selecionar um Pedido o PDV não obedece a ação do ENTER/ESC.
111152Erro[RESGATE/CANCELA - PROD NÃO CADASTRADO]: Erro na CMOS ao tentar resgatar/cancelar Pedido com Produto não cadastrado.
104663ErroCaixa Disponivel ao acessar o PDV
112257Erro[CANCELAR ÚLTIMO CUPOM]: PDV não Cancela Último Cupom quando há mais de um TEF na transação.
112020Erro[Produção][PDV-009-Prestação-ON_OFF] Pagamento de prestação, sistema não exibe informação que cliente não possui prestação.
110907Erro[ CANCELAMENTO ] :: CANCELAMENTO DE ÚLTIMO CUPOM COM TEF
108595Erro[CANCELAMENTO DE PEDIDO 'E' _ BLINDADA]: PDV repetiu o nsu do resgate no cancelamento.
112844Erro[Produção][Impressora DR700 E ETH DG] No termino das impressões a guilhotina não é acionada.
112338Erro[PDV-009-PRESTACAO-ON_OFF]: Recebimento Parcelas com Cheque - Dado Inválido
106846ErroAnulação não está gerando o transação de estorno de troco
  • Sem rótulos