Como liberar pagamentos de fornecedores?

O limite de alçada para liberação de pagamento permite o controle de dados a serem registrados pelo contas a pagar por usuário do sistema. Este documento demonstra como consultar as pendências de liberação para cada usuário e como fazer para libera-las.
Pré-requisitos: CADASTRO de alçada de liberação por usuário e Job – Divergência Pedido de Compra x XML – NÃO estar ativo.
Acesso: Financeiro > Conta a pagar > Lançamentos > Liberação para pagamento

1. Solução
1.1 Habilite a tela ao pressionar F2;
1.2 Defina os Critérios para pesquisa;
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Atenção: Somente irá constar nesta consulta duplicatas com o status Não liquidada ou Liquidada parcialmente. Quando estiver com status Aguardando retorno cnab não serão apresentados para liberação de dados.
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1.3 Pressione F6 para consultar as duplicatas pendentes de liberação;
1.4 Selecione as duplicatas que serão liberadas ao selecionar a coluna LB;

  • O valor das duplicatas não poderá ultrapassar ao valor da alçada de liberação que o funcionário tem permissão.
    1.5 Pressione F2 para salvar o procedimento.

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    Atenção: Fique atento, pois, quando o Job - Divergencia Pedido de Compra x XML – está ativo este procedimento se torna facultativo.
    Detalhes do Job: Step 1: Controle de Divergências de Pedido de Compras
    Procedure P_EST_NF_ENT_DANFE_PROVISORIO_BLOQUEIO_PENDENTE_EXEC_ALL executa P_PG_CRED_LIB_PGTO_VINCULO_DANFE que realiza o processo
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    2. Impactos
    Envio de remessa de duplicatas sem erros, Relatórios de liberação sem registros e controle de pagamentos a serem efetuados pela empresa.
    3. Processos Relacionados
    Alçada para liberação de pagamentos
  • Sem rótulos