Controle do Documento
Data da Release

Produto

Microvix ERP

Versão2.0.28.02


Implementações Liberadas




75892 - ERP - Problemas com desconto.

Ocorrência era de que ao realizar processo de nota de remessa de faturamento antecipado, o sistema não apresentava o desconto parcial. Desta forma foi realizada alteração na validação para ratear desconto. 

78291 - Ajustar disposição de parâmetro na tela.

Realizado ajuste na mensagem de impressão de carnê.

71002 - Ajuste em observação padrão de Retorno de Demonstração.

Realizada alteração para que a chave da nota de origem seja gravada na observação da nota de retorno (devolução da demostração).

79899 - ERP  - Saldo de lote do produto não bate com saldo no histórico de movimento.

Solucionado problema no cálculo do saldo de lote quando alguma natureza de operação de seu histórico tiver sofrido alteração.

75272 - Cadastro de cliente em rede não está puxando UF no POS.

Ao procurar por um cliente na rede e abrir no cadastro do POS o campo UF não era preenchido. Realizado ajuste e efetuada a correção na UF dos clientes pesquisados em toda a rede.

72796 - Disparo de e-mail do Garantia Nacional.

Efetuada correção no smtp padrão para envio de email.

78779 - Divergência no SPED Fiscal - Registro C100.

Realizado ajuste para impedir divergência na geração de arquivo do SPED.

77162 - ERP: Ao realizar uma transferência, o plano de pagamento não é selecionado automaticamente.

Ajuste na sugestão de plano de pagamento para transferências.

77002 - ERP- Detalhar vendas no conferência de caixa não carrega.

Realizada correção para apresentar relatório de conferência de caixa sem erros.

77044 - ERP- erro ao abrir e-mail com críticas de balanço.

Realizado ajuste no link para download das críticas do balanço enviadas por e-mail.

77986 - ERP: Relatório "Faturas do Contas à Pagar", botão "Opções" abre menu fora do lugar.

O Relatório "Faturas do Contas à Pagar", botão "Opções" abre menu fora do lugar. Realizado ajustes para que relatório seja gerado com sucesso.

77825 - Erro Alteração Venda.

Ocorria um erro de página ao alterar venda. Realizada correção na exibição do detalhar/alterar venda.

72986 - Erro ao abrir documento interno de nota de compra.

Corrigido o erro que ocorria ao abrir o documento interno de compra tanto no IE como no Chrome.

78740 - Erro ao abrir documento interno nos relatórios de faturamento.

Realizada correção para visualização de documentos internos nos relatórios de faturamento.

77471 - Erro ao cadastrar pedido de compra espelhado de pedido de venda.

Ao realizar um pedido de compra espelhado de um pedido de venda é apresentada mensagem de erro. Adicionada a validação pelo parâmetro de sequencial por empresa e removido consulta em página inexistente.

75341 - Erro ao gerar XML de nota de devolução com Layout 4.0 do NF-e.


Realizada correção ao gerar XML de nota de devolução com frete pelo layout 4.0.

79287 - Erro Cadastro de Serviço.

Realizada correção para replicar o comportamento do Cadastro de Produtos para o Cadastro de Serviços. Assim, a sugestão de código segue a faixa de numeração da Franquia e/ou Franqueadora, como no cadastro de produtos.

76154 - Erro de Script ao cadastrar cliente através do Botão CRM no POS.

Erro de Script ao finalizar o Cadastro de cliente no Botão "CRM" dentro do POS. Realizada correção para a divergência.

77351 - Erro em Lançamento Manual.

Excluído menu Caixas/Bancos da rotina Adm/Financeiro. 

73070 - Erro em layout do relatório Vendas e Saldo por Grade.

Erro em layout no relatório Vendas e Saldo por Grade. Realizado ajuste para correção de falha no layout de apresentação do relatório. 

79066 - Erro Entrada de Nota.

Ocorria uma mensagem de erro ao realizar entrada de compras manual. Alterada a validação da chave NF-e, nas telas em que era chamada a validação e buscavam o registro das mesmas.

75406 - Erro na Rotina de Conferência Rápida.

Ocorrência era de que sistema validava somente as quantidades de produtos em que foram referenciados controle. Realizada correção prevendo a conferência de nota com produtos com/sem controle.

77179 - Erro no Relatório de Detalhamento de Custos.

Erro no Relatório de Detalhamento de Custos. Realizado ajuste na busca da última entrada antes da saída correspondente, exibindo o relatório de forma correta.

77859 - Erro relatório movimento diário - estoura erro de SQL.

Realizada correção para exibir informações no relatório de Movimento Diário quando a opção for ''Listar Antecipação Financeira''.

75651 - Erro Report Viewer.

Ocorria divergência, pois não havia uma validação no portal centralizador caso estivesse ativo ou não. Neste caso, o portal estava ativo e no portal centralizador não. Realizada correção para gerar relatório com sucesso.

75502 - Faturamento - Erro no relatório de faturamento vendedor.

Ajustada validação das trocas para documentos de entrada. Modificado apenas de lugar a validação. Quando marcado ou não o parâmetro de *Desconsiderar valor recebido em vale-compras* o valor das vendas não é alterado, apenas as quantidades de peças, vendas, peças/vendas e ticket.

72333 - Contingência: Obrigatório preenchimento da lente, com produto armação.

Era validado o campo do tipo de lente (OE, OD ou Ambos) para qualquer produto óptico. Realizado tratamento para não validar o tipo de lente (OE, OE ou Ambos), somente para caso de produtos do tipo armação, desta forma o campo vai existir, mas não será obrigatório.

78810 - FATURAMENTO: Erro na alteração de plano na conferência de caixa.

Ao acessar relatório de conferência de caixa e alterar plano de pagamento, sistema alterava vencimento da primeira fatura para o dia atual, não do dia da venda. Realizado ajuste e relatório foi exibido sem erros.

78181 - FATURAMENTO: Usuário visualizando custo em relatório Vendas por loja, mesmo sem permissão.

Incluída validação da permissão para visualização de custo no relatório de vendas por lojas.

73946 - Faturas Não conciliadas

Faturas não conciliadas desde dia 01/04. Realizado ajuste e todas as faturas fossem conciliadas e/ou baixadas.

79197 - NF-e 4.0 - Rejeição 897: Valor Fatura maior que Valor Total da NF-e.

Realizada correção para a Rejeição 897, impossibilitando autorização de Nota Fiscal Eletrônica.

74295 - NF-e 4.0 não preenche a tag <cobr> no XML.

Ao emitir uma NF-e 4.0, as informações de Faturas/ Duplicatas não são exibidas. Realizada correção para a divergência.

71409 - Remover a operação agendada do sucesso da sincronização.

Realizado tratamento para não permitir fracasso na sincronização do POS quando o motivo for apenas falha na operação agendada.

79092 - Sped contribuições com erro C481 referente a conta contábil.

Realizada correção de conta contábil nula nos registros C481 e C485.

78508 - Suprimentos - Erro Inserção de Itens.

Retirado filtro de empresa para considerar fator de conversão de compra, devido a esta informação ser por produto, e não por empresa.

79047 - SUPRIMENTOS: Erro ao alterar localização

Realizada correção no menu de Localizações do Cadastros Auxiliares.

78139 - Tela branca ao alterar/cadastrar orçamentos (tela da confirmação do plano de pagamento).

Realizada correção para permitir usuário alterar orçamento quando este for acima de R$ 1 milhão.

76952 - Utilização de custo incorreto em notas de demonstração (entrada e saída).

Ao realizar a emissão de nota fiscal de retorno de Demonstração o lançamento que seria relativo ao CV (Custo da Mercadoria Vendida) era lançado como Custo Época. Realizada alteração no tipo de custo no Custo Mercadorias Vendidas - CMV - para respeitar os parâmetros restritos de contabilidade.

76245 - Utilização do Crédito Avulso.

Ajuste no campo Valor a Descontar para permitir inserção de números, ponto e vírgula. 

76052 - "Visualizar Detalhes" não carrega no relatório Fat. por Planos (fica em branco).

Realizado ajuste para que relatório seja gerado com sucesso, detalhando a visualização de cada item ao clicar na linha sublinhada.

79772 - Faturamento - Erro no valor de MARKUP.

Incluída função de arredondamento no valor da venda líquida para o ajuste do cálculo do Markup.

78572 - Estoque - Erro na alteração dos valores no relatório de manutenção.

Ocorrência era de que eram usadas apenas duas casas decimais para realizar o cálculo do markup em função do preço de venda informado. Realizada alteração para 4 casas decimais (conforme precisão do campo de markup no banco de dados).