Linx ERP e Linx ERP Franquia 

Service Pack 01.24 Hotfix 040



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Linx ERP 

Service Pack 01.24 Hotfix 040

Se o download foi realizado antes de 07/08/2024, será necessário baixar novamente o arquivo disponibilizado.

Linx ERP Franquia

Service Pack 01.24 Hotfix 040 

Se o download foi realizado antes de 07/08/2024, será necessário baixar novamente o arquivo disponibilizado.

Manual e Download do aplicativo instalador de service packs e hotfixes

Aplicativo Instalador 1.0.7



É recomendado que a versão 8.01.0007 do Linx ERP esteja instalada e ativa no ambiente para que as implementações e correções contidas neste pacote de atualização funcionem corretamente.

Configurações mínimas para Linx ERP

Versão Mínima Linx ERP 8.01.0007 com Service Pack 01.24.030

Versão Mínima Linx POS 7.10.0_SPK15

Versão Mínima Linx Datasync Retail 5.3.27

Versão Mínima Linx ETL 3.1.10.23

Linx B2C Manager 8.3.5
Clique aqui e confira os pré-requisitos dessa versão.


Clique para acessar o Manual.

Instalador da DLL:

Linx.LGPD.ERP.Service.zip - 1.006

Instalador do Serviço:

Linx.LGPD.Service.Setup - 1.004

Linx ERP Franquia
Esta documentação se aplica, naquilo que couber, ao Linx ERP Franquia, isto é, aplicam-se ao Linx ERP Franquia as funcionalidades aqui documentadas que forem também pertinentes a essa modalidade do produto.

IMPORTANTE

Os pacotes contêm os componentes de atualização e NÃO DEVEM SER DESCOMPACTADOS.

Linx ERP versão 8.01.0007
É recomendado que a versão 8.01.0007 do Linx ERP esteja instalada e ativa no ambiente para que as implementações e correções contidas neste pacote de atualização funcionem corretamente.

Lista de objetos e Componentes da versão

Funções

FX_CM_MONTA_CARDEX_PA.SQLFX_CTB_EXCECAO_IMPOSTO_ITEM_AJUSTES.SQLFX_ID_EXCECAO_IMPOSTO.SQL
FX_VAL_ICMS_ANTECIPADO.SQL

Triggers

LXD_ESTOQUE_PROD1_SAI.SQLLXI_CTB_MOVIMENTO_B2C.SQLLXI_ENTRADAS_ITEM.SQL
LXI_FATURAMENTO_ITEM.SQLLXI_INTEGRACAO_ESTOQUE_PRODUTOS.SQLLXI_INTEGRACAO_FILIAIS.SQL
LXI_INTEGRACAO_PRODUTOS_BARRA.SQLLXU_CTB_MOVIMENTO_B2C.SQLLXU_ENTRADAS_ITEM.SQL
LXU_FATURAMENTO_ITEM.SQLLXU_INTEGRACAO_LOJA_ENTRADAS.SQLLXU_INTEGRACAO_LOJA_PEDIDO.SQL
LX_BLOQUEIA_DML_LX_LOG_DATA.SQL

Procedures

LX_AF_GERA_MOVIMENTACAO.SQLLX_AJUSTA_ESTOQUE_PA.SQLLX_ALTERAR_CTB_CONTROLE_RELATORIO.SQL
LX_ALTERAR_CTB_CONTROLE_RELATORIO_EQUALS_STATUS_GERACAO.SQLLX_ALTERAR_CTB_CONTROLE_RELATORIO_EQUALS_STATUS_GERACAO_ERRO.SQLLX_API_AJUSTE_INVENTARIO.SQL
LX_CONSULTA_CARTOES_EQUALS.SQLLX_CONSULTA_CARTOES_EQUALS_JSON.SQLLX_CTB_BAIXA_PAGAR_CDI.SQL
LX_CTB_CONCILIACAO_VENDA_CARTAO.SQLLX_CTB_IMPORTA_LANCAMENTO.SQLLX_EXCLUIR_CTB_CONTROLE_RELATORIO_EQUALS.SQL
LX_GERAR_CARTOES_EQUALS.SQLLX_GERAR_CTB_CONTROLE_RELATORIO_EQUALS.SQLLX_GERAR_CTB_CONTROLE_RELATORIO_EQUALS_DOWNLOAD.SQL
LX_GERA_NFE_SEFAZ_4_00.SQLLX_LCF_IG_SPED_FISCAL.SQLLX_LCF_IMPORTAR_ENTRADAS.SQL
LX_LCF_IMPORTAR_SAIDAS.SQLLX_LF_APURACAO_FILIAL.SQLLX_LF_EXTRA_APURACAO_FILIAL.SQL
LX_LF_INTEGRA_ENTRADA.SQLLX_LF_INTEGRA_SAIDA.SQLLX_VERIFICAR_CTB_CONTROLE_RELATORIO_EQUALS.SQL
LX_VERIFICAR_CTB_CONTROLE_RELATORIO_EQUALS_DOWNLOAD.SQLLX_VERIFICAR_CTB_CONTROLE_RELATORIO_EQUALS_ID_GERACAO.SQLLX_VERIFICAR_CTB_CONTROLE_RELATORIO_EQUALS_STATUS_GERACAO.SQL

Views

W_CTB_LOJA_VENDA_PEDIDO.SQLW_CTB_LOJA_VENDA_PEDIDO_PARCELAS.SQLW_CTB_LOJA_VENDA_PEDIDO_PGTO.SQL
W_IMPRESSAO_NFE_ITENS.SQLW_IMPRESSAO_NFE_LOG.SQLW_LOJA_PRODUTOS_VENDEDORES.SQL
W_LOJA_VENDA_INCONSISTENCIAS.SQLW_REFERENCIA_ECF_NFE.SQL

Classes

LX_ENTRADAS.VCXLX_FATURAMENTO.VCXLX_FINANCEIRO.VCX

Telas

LX001016.SCX - FORNECEDORESLX002006.SCX - PRODUTOS ACABADOSLX004009.SCX - CONSULTA ANALÍTICA DE COMPRAS DE CONSUMO E IMOBILIZADO
LX005102.SCX - ENTRADA DE NOTAS FISCAIS DE PRODUTO ACABADOLX005104.SCX - ENTRADA DE NOTAS FISCAIS DE MATERIAISLX005106.SCX - FATURAS DE NOTAS FISCAIS RECEBIDAS
LX005109.SCX - ENTRADAS DE NOTAS FISCAIS DE CONSUMÍVEISLX006004.SCX - CONTAGEM FISICA DE ESTOQUE DE MATERIAISLX009000.SCX - CONFIGURAÇÃO DE SALDO AGRUPADO
LX009001.SCX - TIPO DE CONTALX009011.SCX - RATEIO DE CENTRO DE CUSTOLX009035.SCX - BORDERÔ DE TÍTULO A RECEBER
LX009075.SCX - EXCEÇÃO DE IMPOSTOLX009078.SCX - ASSINATURA ELETRÔNICALX009192.SCX - CONCILIAÇÃO AUTOMÁTICA DE CARTÕES
LX009262.SCX - CONSULTA / PAGAMENTOS / TRANSFERENCIASLX012006.SCX - RESUMO DA APURAÇÃOLX012016.SCX - INCLUSÃO DE DADOS / IMPOSTOS PARA GERAR FINANCEIRO FISCAL
LX012024.SCX - INTEGRAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS DE ENTRADA / SAÍDALX012366.SCX - R E I N F - Consulta ConsolidadaLX012367.SCX - TABELA DE CÓDIGOS DE AJUSTE SPED
LX012376.SCX - FECHAMENTO E REABERTURA DE APURAÇÕES DE IMPOSTOLX100109.SCX - FATURAMENTO AUTOMATICO DE PRODUTO ACABADOLX100116.SCX - EXPEDIÇÃO E FATURAMENTO DIRETO
LX100120.SCX - CONSULTA DE REMESSA DE MERCADORIAS PENDENTES A RETORNARLX100132.SCX - FATURAMENTO POR CONFERÊNCIA DE CAIXASLX120007.SCX - CONSULTA DE ESTOQUE POR COR E FILIAL
LX120024.SCX - CONSULTA E LIBERAÇÃO DOS PRODUTOS EM TRÂNSITOLX300005.SCX - CADASTROS DE CLIENTES VAREJOLX300022.SCX - CONSULTA COMISSÃO SINTÉTICA DE VENDEDOR DE LOJA
LX300089.SCX - CONSULTA DE VENDA DE PRODUTOS POR VENDEDORLX400001.SCX - FATURAMENTO LOJA ATACADO - PRODUTO ACABADOLX400008.SCX - FATURAMENTO LOJA ATACADO - MATERIA PRIMA




 

FISCAL

Implementação do Imposto 36 - Zona franca de Manaus. 
Nos “Grupos Tributação do ICMS” que possuem ICMS Desonerado, foi criado o campo “indDeduzDeson” para indicar se o valor do ICMS desonerado (vICMSDeson) deduz do valor do item (vProd). 
0= Valor do ICMS desonerado (vICMSDeson) não deduz do valor do item (vProd) / total da NF-e.
1= Valor do ICMS desonerado (vICMSDeson) deduz do valor do item (vProd) / total da NF-e. 
 Como Zona Franca de Manaus Deduz o VProd, necessário incluir o Imposto 36 - Zona Franca com o Motivo 7 para levar na Tag o Valor igual a 1

Validação

  • Exceção de imposto de venda criada para Zona Franca com o Tribut Icms 40 - Isenta


  • Imposto 36 - ICMS-ZF com a Situação Tributátria 7-SUFRAMA e Incidência DESCONTAR DO VALOR TOTAL DA NOTA.


  • Nota Fiscal emitida e aprovada utilizando a exceção de imposto com o 36 - ICMS-ZF


  • Validação da tag <indDeduzDeson> = 1 de acordo com a incidência do imposto ICMS_DESONERADO


  • Exceção de imposto devolução de venda criada para Zona Franca com o Tribut Icms 40 - Isenta


  • Imposto 36 - ICMS-ZF com a Situação Tributátria 7-SUFRAMA e Incidência DESCONTAR DO VALOR TOTAL DA NOTA.


  • Nota Fiscal de devolução de venda emitida e aprovada utilizando a exceção de imposto com o 36 - ICMS-ZF


  • Validação da tag <indDeduzDeson> = 1 de acordo com a incidência do imposto ICMS_DESONERADO


Incluídos novos Códigos da Natureza de Rendimento, na “Tela 100126 - Cadastro de Itens Fiscais” e na “Tela 012362 EFD Reinf”.

Cód da natureza de rendimento com nova descrição

Tela 100126 Cadastro de Itens Fiscais

Tela 012362 - EFD REINF

  • Cód da natureza de rendimento inativo (Não aparecerá para seleção): Códigos: 12037 e 12039 inativos
  • Tela 100126 Cadastro de Itens Fiscais

Tela 100126 Cadastro de Itens Fiscais

Tela 012362 - EFD REINF

  • Novos Cód da natureza de rendimento
Tela 100126 Cadastro de Itens Fiscais

Tela 012362 - EFD REINF


Todos os informes de pagamento, conforme a Especificação, irão ficar disponíveis para uso na “Tela de Faturamento”.




Emissão de NFe



Ajuste para realizar consultas específicas sem retornar mensagem de erro.



FCA

Tela 095010 -Administradora de Cartão, aba Detalhes por Filiais, coluna Cod. Filial, no Campo cod Filiais permitir selecionar Varias filiais para mesma Tarifa.

 

  • Realizar pesquisa com o filtro “ filiais sem taxa


  • Assim poderá selecionar as filiais de uma só vez, de acordo com a necessidade.

 



Na Tela 009125 -Estorno de Integração do Movimento de Loja, os Tipos de Pagamentos QR-LINX ('+') e FRETE B2C (L) foram incluídos no Combo da Tela.

 




Quando uma filial for marcada para receber o bloqueio na tela 0095010, aba 'Controle de Filiais', a administradora correspondente não estará disponível para seleção ao tentar emitir uma Nota com essa filial

  • Na aba Controle de Filiais foi inserido a mensagem: "As filiais inseridas nessa grid não poderão utilizar essa administradora"


  • Tela 100101 - Faturamento de Produto Acabado


Na tela 095010 - Administradora de cartão, a administradora NUPAY está no Campo Administradora no TEF


Tela 001017 - Condições de pagamento para Vendas


Tela 100101 - Faturamento de Produto Acabado 

SCM (SUPPLY CHAIN MANAGEMENT)

Conversão de Unidade tributária no comércio exterior

Faturamento 



A tela 005103-Entrada de Notas Fiscais em Separado Físico e Fiscal deverá respeitar a informação de Tribut Origem e NCM por cor quando informado na tela 003008 - Materiais

Material com mais de uma cor cadastrada e com Ncms diferentes.

1 - Tela 003008 – Materiais  


1.1 Tela 004002 – Compra de Matéria Prima

1.2 Tela 006204 – Recebimento de Pedido de Compra.

1.3 Tela 005103 – Cores, NCM e Agrupamento

 



Ajuste recálculo de agrupamento das telas de Fat MP 100105/10107 quando o parâmetro Fechamento Custo Cor MP está com valor = Não

Parâmetro FECHAMENTO_CUSTO_COR_MP  = Não.

1 – Tela Materiais

  • – Tela Saída de Materiais do Estoque

  • – Tela Faturamento de Materiais.

1.3


COMERCIAL/ RETAGUARDA VAREJO

Implementação de uma nova aba ‘Ticket Origem’ na tela "300019 - Resumo de Vendas por Data e Filial", similar às telas 300053 e 300027 e do relatório integrado, que permite gerar dados detalhados sobre as trocas. O desenvolvimento aumenta a capacidade dos usuários de rastrear e analisar a origem das trocas, trazendo eficiência e transparência nas operações.



Na alteração do parâmetro quando houver pendências não será mais possível realizar alterações.


O campo "Complemento" na tela 300005 passa suportar até 60 caracteres. O desenvolvimento proporciona melhor experiência do usuário, pois ele pode inserir informações mais completas no campo “Complemento”.


Otimizar a trigger LXI_LOJA_NOTA_FISCAL para melhorar o desempenho do serviço Linx ETL.

Essa otimização visa reduzir a lentidão e o travamento causados pela execução da trigger.

Melhoria

  • Deixar de usar as variáveis @numrows, @nullcnt e @validcnt.
  • Agrupar múltiplas inserções no LX_PROCESSO_LOG em uma única operação para reduzir o overhead


Por motivos técnicos, ficará fora do pacote apenas a criação dos JOBs, a criação destas rotinas é de responsabilidade DO CLIENTE.

Este documento tem como objetivo apresentar os detalhes da Rota Branches no LinxERP, destacando os parâmetros relevantes e os objetos de banco associados. A partir da versão 01.24.040, essa funcionalidade foi aprimorada para atender às necessidades de gestão de ramificações (branches) no sistema.

W_FILIAIS_OMS_SAPI 


Por motivos técnicos, ficará fora do pacote apenas a criação dos JOBs, a criação destas rotinas é de responsabilidade DO CLIENTE.

Implementamos o parâmetro  "INTEGRACAO_SAPI" para validar se a integração via SAPI será habilitada ou não. 
Realizamos a validação deste parâmetro nas triggers, evitando assim que ocorra aumento de processos no banco de dados de clientes que não utilizam o SAPI.
Este novo parâmetro deverá sair com o valor "Não" como padrão no pacote.

Atenção: Clientes que trabalham com SAPI, será necessário verificar e alterar para SIM o parâmetro "INTEGRACAO_SAPI" na tela "014005SPK" no visual Linx

image-2024-7-15_11-35-55.png

Tela 120115SPK - Cadastro de Filiais para Integração OMS (sapi) no módulo Filiais:


Ao acessar o módulo "Filiais" no visual Linx, expandir o menu "Tabelas de Apoio" e navegar para a tela "120115SPK - Cadastro de Filiais para Integração OMS (sapi)".

Se o  "INTEGRACAO_SAPI" está com o valor atual igual a "Não", ao acessar a tela "120115SPK - Cadastro de Filiais" será permitida a consulta na tela.

 Quando o parâmetro "INTEGRACAO_SAPI" está com o valor atual igual a "sim", ao acessar a tela "120115SPK - Cadastro de Filiais", estará habilitada a permissão para consultar, inserir, editar e excluir registros da tela.




Por motivos técnicos, ficará fora do pacote apenas a criação dos JOBs, a criação destas rotinas é de responsabilidade DO CLIENTE.

Este documento tem como objetivo apresentar os detalhes da Rota de Preço no LinxERP, destacando os parâmetros utilizados e os objetos relacionados. A partir da versão 01.24.040, essa funcionalidade foi aprimorada para atender às necessidades de gestão de preços.

W_PRODUTOS_PRECO_COR_SAPI


Por motivos técnicos, ficará fora do pacote apenas a criação dos JOBs, a criação destas rotinas é de responsabilidade DO CLIENTE.

Este documento descreve a implementação da rota de Produtos no LinxERP a partir da versão 01.24.040, abordando a inclusão de parâmetros nos objetos e a incorporação de objetos de banco de dados no pacote padrão do LinxERP. 

W_PRODUTOS_SAPI


CORREÇÕES
Código Interno

Código do Cliente

Título

Descrição
PRODSHOP-24803.

Homologação

300146 - CADASTRO DE AMBIENTES DO RESHOP - LGPDBloquear o campo CLIENT ID no modo de alteração quando o campo estiver preenchido pela integração com o Reshop.
PRODSHOP-24681

02323492

009192 -CONCILIAÇÃO AUTOMÁTICA DE CARTÕES Ajuste para agrupar a ocorrência de títulos na conciliação da fase 2 - CIELO.
PRODSHOP-24712

Homologação

012334 - EFD ICMS/IPICorretiva na geração do registro J150.
PRODSHOP-24731

02599105

009077 - CONFERÊNCIA E INTEGRAÇÃO DE VENDA DE LOJAMelhoria na alteração do ticket.
PRODSHOP-24756

02627849

009076 - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE LANÇAMENTO CONTÁBIL Validação da Matriz Contábil.
PRODSHOP-24769

02543903

006009SPK - LANÇAMENTO DE ESTOQUE IDEAL E PONTO DE ENCOMENDA

Ajuste no tamanho do campo "ponto_encomenda".
PRODSHOP-24785

02560734

005109 - ENTRADAS DE NOTAS FISCAIS DE CONSUMÍVEISOtimização na montagem do campo "descricao_item".
PRODSHOP-24693

Homologação

001013 - FILIAIS, 001015 - CLIENTES, 001016 - FORNECEDORESMelhoria de Performance.
PRODSHOP-24719

Automação

009015 - CONSULTA DIÁRIO RAZÃOCorreção na consulta do diário e razão.
PRODSHOP-24747

Homologação

350001 - CONSULTA DE SOLICITAÇÕESMelhoria para aparecer a descrição do erro ocorrido em tela para que seja possível analise e correção.
PRODSHOP-24761

Homologação

350001 - CONSULTA DE SOLICITAÇÕESTratamento na exclusão  dos clientes sem venda no POS via portal RESHOP.
PRODSHOP-24763

02630958

100105 - FATURAMENTO DE MATERIAIS Modificação para quando alterar o tipo agrupamento.
PRODSHOP-24779

02582162

009015 - CONSULTA DIÁRIO RAZÃOMelhoria de performance
PRODSHOP-24768

02593441

005109 - ENTRADAS DE NOTAS FISCAIS DE CONSUMÍVEISRefinamento na geração do PIS e COFINS quando marcada na exceção a opção: "RECRIA_IMPOSTOS_TRANSFERENCIA".
PRODSHOP-24813

02662771 02674418

100101 - FATURAMENTO DE PRODUTO ACABADOAjuste para validar INDICA_FORNECEDOR ao alterar a natureza de saída no Faturamento,.