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IntroduçãoPara que você tenha mais facilidade no seu dia a dia, foi implementando o [Gerenciamento Financeiro], que que ajudará nos lançamentos e gerenciamento dos títulos/ocorrências do seu estabelecimento. Esta operação se encontra no menu [Financeiro > Gerenciamento Financeiro]. |
Dica | ||
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Para que possa utilizar é necessário que o perfil do usuário logado no sistema possua permissão de acesso ao mesmo. |
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PeríodoExistem filtros para facilitar e agilizar sua pesquisa. Pode-se pesquisar por período, informando a data inicial no campo “De” e a data final do período a ser consultado, no campo “Até”. Por padrão, a consulta é realizada utilizando o mês vigente, mas você pode informar o período que desejar. Incluir um filtro no campo "Tipo de lançamento" nesse exemplo escolhemos "A pagar". |
Ao clicar no botão "Pesquisar" caso tenha dados no período selecionar, os lançamentos são agrupado em painéis, separados da seguinte maneira: Contas a receber/Receitas: São exibidos em subgrupos “Não pago" e "Pago”. Contas a pagar/Despesa: São exibidos em subgrupos “Não pago" e "Pago”. Transferência: São exibidos em subgrupos “Não conciliado" e "Conciliado”. |
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Quitação parcialAo incluir o filtro desejado,Após incluir todos os filtros desejados e clicar nono botão " ConsultarPesquisar" o sistema irairá exibir na tela, todos os dados do período selecionando, respeitando os filtros. Ao Para realizar a quitação parcial, selecionar o painel desejado e clicar para expandir, após expandir o painel, no campo ações clicar no botão "Quitar Parcial" o sistema vai irá abrir outra tela "quitação" para preenchimento. |
A tela “Quitação parcial” onde você irá preencher o valor pago, observar que o campo “Saldo” irá exibir o restante a ser pago. |
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DescriçãoDescrição: será exibido o número do documento ou a descrição escolhida pelo usuário. Valor Pago: Valor informado, deve ser inferior ao valor lançado. Saldo: Resultado do cálculo “Valor do título – Valor Pago”. Calculado automaticamente ao inserir um valor no campo: "Valor Pago". Data da quitação: você poderá escolher a data atual ou inferior a data atual. Caso tenta incluir um período posterior, o sistema irá apresentar uma mensagem de bloqueio. Data de vencimento do saldo: Por padrão, é apresentado a data de vencimento do lançamento original. A data deve ser igual ou superior ao lançamento original. Centro Monetário: Por padrão, é apresentado o centro monetário informado na inclusão do lançamento. Porém o campo permite edição, o usuário poderá selecionar qualquer um centro exibido na lista. Conciliação: o usuário poderá selecionar caso seja “conciliado”. Forma de pagamento: é exibido uma lista com as formas de pagamento disponíveis no sistema. Onde o usuário poderá selecionar uma delas.
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Forma de pagamentoForma de pagamento: é exibido uma lista com as formas de pagamento disponíveis no sistema. Onde o usuário poderá selecionar apenas uma delas. Apos Após preencher todos os campo. Clique no botão Salvar.c O sistema retorna a mensagem "quitação realizada com sucesso". |
borderColor | #5A2D91 |
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titleColor | #FFB900 |
borderStyle | dashed |
title | 1.5 Cancelar Quitação |
Nas opções de lista de lançamentos, o usuário poderá selecionar a quitação que deseja realizar o cancelamento. Clicar na opção “Cancelar quitação” o sistema retorna uma mensagem de confirmação “deseja realmente cancelar essa quitação”, ao clicar na opção “sim” o sistema desfaz a operação da quitação, alterando o lançamento e estornando as referências do pagamento.
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Nas opções na lista de lançamento, ao clicar na opção “excluir” lançamento parcelado, o sistema retorna uma mensagem ao usuário:
Caso escolha a opção “excluir apenas a parcela atual” ao confirmar a operação, o sistema irá efetuar a exclusão da parcela e seus vínculos. Na exclusão de lançamentos já quitados, você deve remover as referências da quitação. |