Versões comparadas

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Painel
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titleColor#FFB200
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titleSumário

Índice

1.

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Conceito

Essa funcionalidade deve ser utilizada somente para os estabelecimentos que optarem pela seguinte regra fiscal: Levar na escrituração fiscal de ICMS/IPI os valores do ICMS/ST

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1.1 Glossário

“aspas” = Faz referência a uma mensagem do sistema ou um processo dentro do sistema.
Itálico = Faz referência a uma tela, coluna, linha, aba.
<divisa> = Faz referência a uma tecla no teclado, um botão virtual, nome genérico de um arquivo
 > = Faz referência a uma sequência de ações/cliques dentro do sistema.
Negrito = Faz referência a uma palavra ou trecho de muita relevância, um campo, filtros ou seção.
Link = Referencia uma página no Share.


2. Premissas

É necessário acessar o cadastro de empresas e ter instalado o PVA.

3. Funcionalidades

3.1 Processo para Apuração de ICMS-ST

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Abrir o PVA e importar o arquivo do cliente. 

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O PVA irá mostrar a mensagem conforme abaixo:


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Caso

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já tenha o valor a ser informado no E210 vá direto ao item 1.10.

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 Clicar em link em azul para abrir a tela abaixo e informar os dados do E200:

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Deve ser informado a UF e o período solicitado PVA.

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 Acessar o E210 e informar todos os valores zerados e clicar em <Salvar>.

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O arquivo deve ser validado novamente.

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 O PVA irá mostrar o valor correto a ser informado no Seller.

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Acessar o Seller e o menu conforme a imagem abaixo:

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Informar os campos na aba E200 e clicar em <Salvar> conforme a imagem abaixo:

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Clicar na aba E200 e informar o valor sugerido pelo PVA (item 7)

Somente os campos Valor Total de Ajustes "Outros Créditos ST" e "Estorno de Débitos ST"eSaldo Credor a Transportar Para o Período Seguinte devem ser informados conforme imagem abaixo:

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Após informar os campos corretamente clicar em <Salvar>.

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 Se houver necessidade de alterar os dados após após ter salvado, o usuário deve clicar no lançamento da contabilidade que irá habilitar o botão alterar.

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Depois de clicar em <Alterar> os campos ficaram disponíveis para edição, após informar os campos corretamente clicar em <Salvar>. 

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Após realizar o processo acima descrito, deve-se gerar o arquivo novamente pelo Seller e validar novamente no PVA.