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Algumas situações podem ser conferidas abaixo:
1.2 Produção em Escala Não Relevante
Ao emitir o documento fiscal pelo PDV, caso o produto da venda seja produzido em escala não relevante, é importante que esta indicação seja previamente realizada no cadastro do produto, assim como a informação do CNPJ do fabricante, já que essas informações devem constar no arquivo xml.
No Seller Web esta informação pode ser preenchida acessando o menu Cadastro > Produtos > Produtos > guia Fiscal.
1.3 Validação do GTIN (Código de Barras)
Ao emitir o documento fiscal pelo PDV, caso o produto vendido tenha sido cadastrado com o código de barras inválido, no arquivo xml será enviada a informação “Sem GTIN”.
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| Aviso |
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Atenção! Cuidado com a adição de um único produto com quantidade alta ao ser inserido no cupom ou nota fiscal. É possível que a SEFAZ venha a rejeitar a nota fiscal por uma operação de venda com um produto de base de cálculo muito alta. |
2.4 Identificação da NF-e
A Nota Técnica passará a verificar o conteúdo da tag Código da Nota Fiscal. Dessa forma, o valor do código da nota fiscal não poderá ser igual ao número da nota fiscal, assim como não poderá conter números iguais (Ex.: 55555555, 66666666, 77777777) nem sequenciais (Ex.: 12345678, 23456789).
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