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1 - Foram realizadas as seguintes atualizações:
2 - A integração com o PBM DermaClub oferece descontos e benefícios para itens de perfumaria. No módulo Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Empresa - Aba: Gestão, foi criado um parâmetro para que os produtos DermaClub sejam liberados:
No módulo Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Filiais - Aba: Gestão, foi criado um parâmetro para configurar o endereço de comunicação do concentrador DermaClub:
A configuração do PBM DermaClub deve ser feita no módulo Configuração - Cadastros Especiais - PBM - Configurações - Filiais - Aba: DermaClub, com os campos "Endereço Comunicação", "Usuário", "Senha", "Ativar autenticação", "Filial" e "Nome Fantasia" a serem preenchidos. No módulo Convênio - Cadastro - Convênios - Convênio - Opção: Rotina de Convênio Externo, o PBM DermaClub será adicionado para utilização. No módulo Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Filiais - Aba: Orçamento, o parâmetro "MOSTRAR_INFORMACOES_PRODUTO_PBM", se ativado, apresentará se o produto informado nos módulos Orçamento 3.0 e Orçamento 4.0 é aceito em algum PBM. Tecla de atalho para comunicação com o DermaClub: SHIFT + F7. 3 - Possibilitando a geração da consulta/relatório com informações de autorizações do PBM Farmácia Popular canceladas com títulos e/ou vendas em aberto, realizamos os seguintes ajustes: No módulo Financeiro -Fechamento de Caixa - Vendas/Fechamento - Pdv - Devolução de vendas - Consultas - Consulta estorno farmácia popular, criamos esta tela para confronto de autorizações de venda Farmácia Popular que foram estornadas x vendas em ativo. 4 - No módulo Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Empresa - Aba: Gestão, foi criado um parâmetro para bloquear o cancelamento/devolução de venda PBM Farmácia Popular com a autorização ainda em aberto, nos módulos Financeiro e Loja.
5 - Possibilitando às lojas o acesso a tela "de NCC's não utilizadas", para que possam amortizar as NCC's (quando for de cancelamento) ou mudar os status quando necessário (quando a loja fizer uma NCC de troca e faz de cancelamento, por exemplo), realizamos os seguintes ajustes: A tela do módulo Financeiro - NCC - Nota crédito consumidor - Consulta - de NCCs não utilizados foi importada ao módulo Loja - P.d.v - Consulta - De NCC não utilizados. 6 - Realizada importação da tela de cadastro de conveniado do módulo Financeiro - Convênios - Cadastro - Conveniados - Titular para o módulo Loja - Financeiro - Convênio/Crediário/Duplicata. 7 - No módulo Financeiro - Crediário - Consultas - Recebimento de Faturas/Compras, foi adicionada a opção de selecionar a Data da emissão da Fatura (DtEmissãoFatura) como opção de visualização no valor de dimensão.
8 - No módulo Configuração - Cadastros especiais - Permissões - Grupos de usuários - Cadastro - Aba: Outros Procedimentos, foi criado o procedimento "PERMITE REMOVER BAIXA CARTÃO", que possibilita pesquisar um pagamento a partir da data de pagamento e da conta bancária, para realizar o estorno, no módulo Financeiro - Contas a receber - Cartões de crédito - Conciliação - Conciliação Linx Lotes. Adicionalmente, foi incluída a exibição do código interno da conta na caixa de seleção de contas bancárias e um totalizador dos valores selecionados para estorno. 9 - No módulo Financeiro - Cadastro - Clientes - A prazo, realizado ajuste para gravar o campo "Motivo do bloqueio" quando o usuário realizar alterações em "Status do crediário". 10 - Nos módulos Financeiro - Fechamento de Caixa - Vendas/Fechamento - Pdv - Numeração de cupons de Pdv e Loja - P.d.v - Consulta - Numeração e valores de cupons, realizados ajustes para identificar os cupons fiscais que tiveram itens cancelados no módulo PDV. Os cupons que possuírem itens cancelados serão marcados com a cor vermelha. Para visualizar os itens cancelados, o usuário deve clicar com o botão direito do mouse em cima da nota e clicar em "Troca de forma de pagamento". |
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