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A nova conferência de turno baseia-se no pagamento/recebimento de pedidos. Desta forma possibilitando que mesmo pedidos que não possuem faturamento da nota (geração da Nf-e) já constem vinculados em em turno para conferência dos valores recebidos turno. 

Para apoiar nas conferências de turno disponibilizamos também um novo relatório Movimentação de Turno de Pedidos - Dinâmico.

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Nos pedidos realizados através do menu Operações - Consignado/Comodato que possuem obrigatoriedade de forma de pagamento: Venda, Locação e Venda de mercadoria em consignação quando o usuário efetuar a ação de Receber o pagamento, será vinculado o número de pedido ao turno.  Conforme exemplo abaixo

O pedido recebido ficará vinculado em um turno do usuário logado no sistema no momento que foi clicado em Receber. Se não existir turno em aberto será aberto novo turno com data e hora atual da ação de <receber>.

IMPORTANTE: Só deve ser clicado em RECEBER nos pedidos que já foram pagos pelo cliente ou nos pedidos vinculados  a vinculados forma de pagamento a faturar e Boleto. Os pedidos com a forma de pagamento BOLETO já são incluídos automaticamente no turno mesmo sem a ação de receber do usuário caso seja realizado a geração do boleto.


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3.1.1 Retorno de Consignado com quantidade vendida

Quando realizado retorno de consignado e for informado uma quantidade vendida, será incluído no turno automaticamente o valor referente a venda em consignação.

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Para faturamento de notas fiscais será solicitado ao usuário informar uma forma de pagamento para a venda em consignação.

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Após ajuste da quantidade vendida pelo usuário e utilizado a função <RETORNAR> a nota de retorno de consignado será gerada e transmitida para a Sefaz mas para emissão da nota de VENDA em CONSIGNAÇÃO o usuário precisará preencher a forma de pagamento da nova operação de venda, conforme exemplos abaixo:

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A forma de pagamento será contabilizado no turno após o usuário clicar em receber ou  após a geração do BOLETO.

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Após adicionado a forma de pagamento na venda em consignação o usuário deve realizar o faturamento da nota de venda em consignação na GUIA FATURAMENTO.

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Os totais do pedido serão atualizados na guia Produtos e na lateral direita do pedido após finalizado o processo de retorno de consignado.

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IMPORTANTE Para faturamento de notas fiscais  de VENDA e LOCAÇÃO permanece sendo necessário primeiro o usuário ter informado a forma de pagamento do pedido, mas não é necessário receber <RECEBER> basta informar a forma de pagamento até o total do valor pendente de recebimento.

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Caso não exista forma de pagamento vinculado ao pedido será exibido alerta ao usuário:

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3.2 Alteração de forma de pagamento pelo menu de pedidos

Para pedidos de venda, locação e Venda de Consignado é possível realizar a alteração da forma de pagamento pelo menu pedido. No entanto a alteração da forma de pagamento pelo pedido irá refletir no recebimento do valor em novo turno, caso o procedimento seja realizado por outro usuário ou em outras datas.

O sistema permite a alteração em pedidos com status aberto e que não constem vinculados em um turno de pedido conferido.

Image Added Se o turno de pedidos estiver conferido é necessário reabrir o turno para remover a forma e incluir nova forma de pagamento.

3.3 Gerenciamento de Títulos

Nos pedidos de venda, locação e venda em consignação quando o usuário clicar em receber será gerado um título a receber Gerenciamento de Títulos. Os títulos gerados são baseados na forma de pagamento selecionada, na visualização dos títulos em Financeiro → Tesouraria → Contas a Receber → Gerenciamento de títulos a coluna Conta exibirá o tipo de título gerado, respeitando a data de emissão e vencimento informados pelo usuário dentro do menu de pedidos.

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Após acesso o menu: Operações > Tesouraria > Conferência de Turno de Pedidos, utilize os filtros de período para buscar os turnos. O resultado da pesquisa cada turno será apresentado em formato de card que apresentam algumas informações dos turnos como: Status, Conferido por, Usuário que do Turno, Período de Abertura e Fechamento e Total de Recebimentos . Dentro de card tem o botão <visualizar o turno>, ao clicar o sistema irá carregar todos os dados do turno selecionado, listando todas as formas de pagamento transacionadas por aquele usuário naquele dia.Image Removed.

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Na visualização dos detalhes do Turno será sumarizado todas as formas de pagamento vinculada a forma de pagamento, e caso expandido será listado todos os pedidos vinculados nessa forma de pagamento.

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4.4 Salvando dados de um turno sem finalizar a conferência 

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Esta funcionalidade fica dentro de um turno através do botão <Salvar> salvando os valores digitados nos campos tesouraria de cada forma de pagamento.

4.

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5 Conferência Fácil

Para agilizar a conferência dos turnos, o novo turno de pedidos também possui a Conferência Fácil, que ao clicar o sistema irá preencher os campos  <Tesouraria> de cada forma de pagamento com o valor informado no campo <Recebimento> de forma automática e irá conferir o turno. 

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Aviso

Para Estabelecimento que não constem parametrizados para utilização do Novo Turno de Pedidos, a conferência de turno deve continuar sendo realizada no menu Operações -> Tesouraria -> Conferência de turno, e só constará as informações de pedidos no turno após a emissão do documento fiscal vinculado ao pedido.

5. Alteração da forma de pagamento via conferência de turno de pedidos

Para Estabelecimentos na versão 11.18.0000 ou superior o sistema permite aos usuários realizar a alteração da forma de pagamento vinculado ao pedido diretamente na tela de conferência de turno de pedidos, sem alterar o operador e o turno vinculado ao PEDIDO. Ao acessar o menu Operações → Tesouraria→ Conferência de turno de pedidos, selecionar o turno desejado.


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Será exibido as informações de forma de pagamento vinculadas ao turno e listado todos os pedidos vinculados, a forma de pagamento. O ícone  Image Added  na coluna ações permite alterar a forma de pagamento do pedido:

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O usuário que desejar realizar a alteração da forma de pagamento, deve excluir a forma de pagamento anterior e adicionar a nova de pagamento ao pedido:

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Caso o pedido possua mais de uma forma de pagamento deve ser excluído apenas a forma de pagamento que o cliente deseja alterar:

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Caso as formas de pagamento vinculadas ao pedido totalizem um valor maior do que o valor original do pedido, será apresentado mensagem de erro ao usuário:

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Neste caso deve ser validado a mensagem de total do pedido em edição e o total do pedido após inclusão de novas formas de pagamento. Após realizado o ajuste basta clicar em <SALVAR> para que o pedido receba a alteração da forma de pagamento.

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A alteração realizada no turno será replicada também na visualização do pedido. Abaixo segue demonstração do fluxo de alteração de forma de pagamento realizado através do menu de Conferência de turno de pedido:


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IMPORTANTE: Caso o sistema apresente o alerta: A versão atual do seu sistema não permite essa operação, será necessário solicitar ao time de suporte que solicite a atualização do ambiente para versão: 11.18.000.

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O  sistema irá permitir alterar todas as formas de pagamento exceto para a forma de pagamento BOLETO , que será apresentado mensagem ao usuário. Nesse caso o procedimento deve ser realizado pelo menu de Consignado → Comodato na guia faturamento, removendo a forma de pagamento atual e adicionando nova forma de pagamento. 

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Caso o usuário tentar alterar a forma de pagamento e clique em salvar a tela de conferência de turno de pedido na versão 11.18.000 irá exibir alerta: Alterações para a forma de pagamento boleto estarão disponíveis em breve  e será mantido no pedido  a forma de pagamento original.

6. Novo relatório de Movimentação de turno de pedidos

O relatório de movimentação de turno de pedidos, disponível através do menu: Relatórios → Tesouraria ->Movimentação de Turno de Pedidos - Dinâmico permite visualizar e imprimir os dados relacionados aos turnos de pedidos. 

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