Versões comparadas

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titleFISCAL


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titleLINXERP-17596 | NF-e: Versão 1.0 da Nota Técnica 2023.004 - Tipo de Processo e Ato Concessório

Implementação, na Tela 004039 Cadastro e Alteração de Processos, para:
Incluir no campo Tipo de Processo: incluído o código 4=CONFAZ
Incluir no campo Ato Concessório foram incluídos os códigos  14=Ajuste SINIEF e 15=Convênio ICMS
Realizada a implementação da Tag  indDeduzDeson e a alteração dos campos do Grupo Z para atender a NT 1.0.

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titleDetalhes do Processo

Office Word
nameLINXERP-17596 - NF-e - Publicada a versão 1.0 da Nota Técnica 2023.004 - Tipo de Processo e Ato Concessório.docx





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titleLINXERP-17431 | Ocultaro campo Ajuste de Crédito CIAP - E111

Feita melhoria na Tela 012010 - Cadastro de Sub Item da Apuração para que o campo Ajuste de Crédito CIAP - E111 - (apenas para o Estado de SC) seja retirado/ocultado da aba Informações para o SPED, 
Obs.: Esse campo será habilitado novamente quando finalizarmos os ajustes do Ativo para atender o Estado de Santa Catarina. 


 

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titleLINXERP-17600 | NF-e/NFC-e: Versão 1.10 da Nota Técnica 2023.004 - Importação

Quando houver Nota de Importação vinculada á  Declaração de Importação,  deverá constar o CPF ou CNPJ do Exportador em questão no XML retornado da SEFAZ, no Grupo I01 campo I23d1-10.

A Declaração de Importação deve ser cadastrada na Tela 0050233, e o cadastro do Exportador é feito na Tela 001016 de Fornecedores.

 

Na tela 005023 - Emissão de Declaração de Importação, foi registrado a DI utilizando o Exportador como Fornecedor Internacional (cadastrado como pessoa física - CPF) e no campo Adquirente / Encomendante foi utilizado o Cliente Pessoa Física I (cadastrado também com CPF) e vinculado a NFe de Importação.

  • XML da Nota Fiscal com a Tag <CPF> Preenchida corretamente com a informação do campo Adquirente/Encomendante informada na emissão da DI.


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titleLINXERP-17504 | Tela 012363 - Monitor Controle REINF - Melhoria

Realizada melhoria na Tela 012363 - Monitor de Controle REINF, para que seja possível gravar o XML em outro diretório. 

Ao clicar no "Botão de Ação" "Grava XML"  , será aberto uma tela para definir a Pasta Destino. Basta criar um novo diretório e alterar, clicar em OK e o sistema irá Gravar o XML no novo diretório.


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titlePasso a Passo

                               

   


Alterando o local da gravação do arquivo

   




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titleLINXERP-17400 | Tela 012369 - Melhoria para mostrar os valores detalhados por município.

Na Tela 012369, na Aba Quadro A, ao clicar no campo 4 ou na imagem, o sistema recalcula o valor total de um determinado tipo de nota de compra, criando automação para apresentar os detalhes por município (código das cidades do ES).

  

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titleLINXERP-17700 | Criação da Tela 012376 - Fechamento e Reabertura de Apuração de Impostos

Implementação de uma nova: Tela 012376 - Fechamento e Reabertura de Apuração de Impostos. Esta tela foi projetada para proporcionar autonomia de Fechar ou Reabrir a apuração de impostos, agilizando as atividades diárias do usuário.
Localizada em: Livros Fiscais/ Consulta/Apuração/ Tela 012376 - Fechamento e Reabertura de Apuração de Imposto

  • Ao fazer esses processos, o sistema atualiza o campo Indica Fechamento da Tela 012011 Consulta e Alteração da Apuração;
  • Não é permitido alterar o status de apurações fechadas quando existe lançamentos gerados e vinculado à elas (Neste caso para que seja refeita a apuração, deve ser excluído o lote gerado no Modulo de contabilidade -  segue o fluxo do sistema).


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titleLINXERP-16086 | EFD ICMS IPI - Registro 1601 para Forma de Pagamento "GIFT CARD - Vale Presente"

O valor do" Gift Card" é referenciado no campo 6 do Registro 1601 e validado no PVA sem erros de Estruturas e de valores.

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titleDetalhes do desenvolvimento

Office Word
nameLINXERP-16086 - EFD ICMS IPI Registro 1601 Forma de Pagamento GIFT CARD - Vale Presente.docx






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titleFCA


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titleLINXERP-17497 | Criação de coluna Data para Transferência na tabela CTB_MOVIMENTO_B2C

Melhoria  na Tabela CTB_MOVIMENTO_B2C para que consiga identificar a data de transferência das integrações do OMS
Criar colunas: data_para_transferencia e usuário na tabela CTB_MOVIMENTO_B2C.
As informações serão geradas automaticamente na inclusão e alteração.


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titleLINXERP-16956 | Criação da tela 009260 - Consulta e Geração de Boletos A Receber

Implementação de uma nova tela para gerar os boletos do Contas a Receber de forma automática, e assim otimizar o tempo do cliente.



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titleDetalhes do desenvolvimento

Tela 009260 - Consulta e Geração de Boletos A Receber


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titleConsulta boleto

Ao pesquisar por período a tela carrega apenas o que esta dentro da data selecionada:

 


Pesquisa realizada sem filtros, no teste existem duas filiais que ficam separadas por abas. 


 


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titleGerar Boleto

Para gerar o boleto, é necessário que ele esteja com o status Não Gerado e selecionar os quais deseja gerar e assim clicar no botão GERAR BOLETOS.

É possível informar a pasta que será salvo os boletos, ou clicar no botão para selecionar o caminho.


Após gerar os boletos, ficam salvos no caminho que foi informado na tela 009260.
Os boletos ficam identificados com o fornecedor/cliente_NF_parcela

 


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titleEnvio de boleto via e-mail
  • Para o envio do boleto via e-mail é preciso selecionar um boleto que esteja com o status Aberto e clicar no botão ENVIAR E-MAIL.

O cliente/fornecedor precisa ter um e-mail válido no cadastro. 

Validação do recebimento do e-mail com o boleto enviado.


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titleBaixa do boleto
  • Para realizar a baixa do boleto é preciso que esteja com o status PAGO.
    Ao selecionar o boleto, clicar no botão BAIXAR BOLETOS e assim é será feito a baixa e gerado o lote.



  

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titleLINXERP-17410 | Criação da tela 009261, para exibir o log das telas de integração de Lojas e lote contábil

Criação de uma tela para exibir o log de operações das seguintes telas:

  • Integração de movimento de lojas físicas (009077);
  • Integração de movimento de lojas ecommerce (009241);
  • Estorno de movimento de lojas (009125);
  • Exclusão de lote contábil (009108).

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Quando um usuário efetua o processo de estorno esta operação fica gravada e pode ser consultada na tela 009261 - Consulta de Log de Operações de Integração e Estorno. 

009125

Image Modified

009077

Image Modified

009241



Image Modified

009108



Image Modified

Image Modified







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titleSCM (SUPPLY CHAIN MANAGEMENT)


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titleLINXERP-17414 | Melhoria na tela 003008 - Materiais, para permitir a inclusão e alteração da Tributação Origem e Classificação Fiscal de materiais por cor.

O objetivo é permitir a inclusão e alteração da Tributação Origem e Classificação Fiscal de materiais por cor. Com o desenvolvimento, o custo reflete a realidade do imposto diferenciado pela cor da matéria prima. 

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titleDetalhes do desenvolvimento

Observação: Nos 2 casos os deverão trazer por padrão as informações da aba Tributação e permite a alteração se necessário.

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titleTributação Origem e Classificação Fiscal de matérias por cor

Parâmetro que indica a tratativa da COR para o custo da matéria prima:

  1. Acessar a tela 003008 - Materiais
  2. Consultar um material que tenha mais de uma cor
  3. Alterar a informação de classificação Fiscal e Tributação Origem por cor

Faturamento:

  1. Acessar o módulo Estoque de Materiais
  2. Cadastrar um romaneio de Saída de Materiais com variação de cores de Materiais

3. Acessar o módulo de Faturamento.

Tela 100105- Faturamento de Materiais



4. Enviar e autorizar a NFe;


Tela 100107 – Faturamento de Ordem de Serviço

 Acessar o módulo de Faturamento

  1. Cadastrar uma NF de Ordem de Serviço vinculada a uma op.

3. Verificar as informações de Classificação origem e Classificação Fiscal, estão de acordo com as informadas na tela 003008- Materiais.


Entradas de Notas Fiscais

  1. Acessar a tela 005104 – Entrada de NF de Materiais
  2. Cadastrar uma NF com material que tenha ncm e tributação origem por cor
  3. A tela deverá respeitar.

4. Devem ser apresentadas as mesmas informações que a página tributação da tela 003008 – Materiais




Veja aqui o manual da tela 003008 - Materiais.

  

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titleLINXERP-17417 | Geração do código CEST no XML apenas para produto com ST

Incluir um parâmetro para definir se irá atualizar vai os CEST apenas para produtos com ST na emissão das notas de entrada e de saída;
Para atender o processo, foi realizado ajustes nas classes de faturamento (lx_faturamento) e entrada(lx_entradas):

  • Validação para verificar se existe um imposto com ICMS ST na nota fiscal.
  • Validar pelo CST do item com tributação com Substituição Tributaria e emitir uma mensagem que item precisa ter um código CEST.

A validação devera se pelo código de Situação Tributaria do item.

  • Se o parâmetro = NFE_ATUALIZA_CEST  for igual a NÃO:
    • Manter o processo atual e insere o CEST para todos os produtos, matérias e itens fiscais;
  • Se o parâmetro = NFE_ATUALIZA_CEST  for igual a SIM:
    • insere o CEST apenes para os produtos, matérias e itens fiscais que tenho o código de Situação Tributário com substituição Tributário.
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titleParâmetro NFE_ATUALIZA_CEST igual a SIM

Office Word
nameLinx_ERP_17417.docx



Lista de Código da tributação do ICMS com Substituição Tributaria. TRIBUT.ORIGEM

10 - TRIBUTADA E C/COBR ICMS POR SUBST. TRIBUTARIA
30 -ISENTA OU NAO TRIBUTADA E C/COBR ICMS SUBST.TRIBUT
60 - ICMS COBRADO ANTERIORMENTE POR SUBST. TRIBUTARIA
70 - C/REDUCAO BASE CALCULO E COBR. ICMS SUBST.TRIBUT
201 - S. N. COM PERMISSAO CREDITO E COBR POR SUBST TRIB;
202 - S. N. SEM PERMISSAO CREDITO E COBR POR SUBST TRIB
203 - ISENCAO PARA FAIXA REC BRUTA E COBR POR SUBST TRIB
500 - ICMS COBR ANTERIORMENTE POR SUBST TRITB OU ANTECIP





Painel
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titleCOMERCIAL/ RETAGUARDA VAREJO


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titleLINXERP-17115 | Adicionar Aba “Ticket Origem” nas telas "300053 - Consulta de Trocas Por Filial e Data" e "300027 - Consulta Ticket de Loja."

 Desenvolvimento para permitir identificar a origem da troca nas telas 300053 - Consulta de Trocas Por Filial e Data e 300027 - Consulta Ticket de Loja.

Criada uma nova Aba chamada “Ticket Origem”. Essa aba deve exibir informações relacionadas às trocas, permitindo entender a origem de cada devolução.


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titleNa tela 300053  - Consulta de Trocas Por Filial e Data , a aba “Ticket Origem” deve apresentar os seguintes campos:
  • Ticket
  • Item
  • Data Venda
  • Filial
  • Grade com os seguintes detalhes da origem da troca:
    • Código Filial Origem
    • Filial Origem
    • Ticket Origem
    • Item Origem
    • Data Venda Origem

Multimedia
nametela300053SPK.mp4

Acesse o manual da tela clicando aqui.


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titleNa tela 300027 -  Consulta Ticket de Loja, deve ser exibida apenas a grade com os detalhes da origem da troca:
    • Código Filial Origem
    • Filial Origem
    • Ticket Origem
    • Item Origem
    • Data Venda Origem

Multimedia
name300027SPK.mp4

Clique aqui para acessar o manual da tela.



  

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titleLINXERP-17056 | Posição de Estoque - Inclusão do campo PARTICIPA INTEGRAÇÃO na tela 001013SPK - Filiais

Criado controle para que o fluxo de integração considere somente as filiais com o campo "flag" participa_integracao = "true".

Consulte a documentação completa da API - Posição de Estoque

Tela: 001013 - Filiais/ Aba Outras Informações

Para consultar o manual da tela001013SPK - Filiais, clique aqui.


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titleLINXERP-17054 | Posição de Estoque - Incluir na tela 300078 - Tipos de Pedido de Loja, o campo ABATER_PEDIDO_ESTOQUE.

Foi incluído o campo ABATER_PEDIDO_ESTOQUE na Tela 30078SPK - Tipos de Pedido de Loja, onde o usuário definirá se o Tipo de Pedido de Loja movimenta ou não estoque.

O desenvolvimento visa diminuir a manutenção dos objetos de banco da usados pela API de Posição de Estoque, proporcionando maior autonomia ao usuário.

Consulte a documentação completa da API - Posição de Estoque