Âncora | ||||
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Informações |
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Essa funcionalidade está disponível a partir da versão 3.29.0.0. |
A nova funcionalidade Remanejamento de Produtos para Emissão de NF-e foi criada para simplificar e agilizar o processo de gestão de remanejamento.
Com ela, é possível selecionar os pedidos de transferência de produtos para as lojas diretamente na tela de Vendas NF-e e concluir o fluxo com a emissão eficiente da nota fiscal.
Configuração Âncorac c
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Foi criada uma nova aba na tela de Configurações de Filiais. Para acessar o novo parâmetro vá até o menu Configurações > Filiais > Sugest. de Compras. Localize a nova aba Remanejamento. Selecione o checkbox Permitir enviar o Remanejamento para o Vendas NFe. Figura 01 - Configurações de Filiais Salve as alterações clicando em . |
Tela de Vendas
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Com o parâmetro habilitado, no PDV - Nota Fiscal, insira o usuário, empresa, cliente e a condição de pagamento. Figura 02 - PDV - Nota Fiscal Clique no menu e selecione a opção 906 - Aviso de Remanejamento. Na nova tela de Aviso de Remanejamento será possível visualizar e selecionar quais pedidos serão processados para remanejamento. Figura 03 - Aviso de Remanejamento Após selecionar a filial que irá realizar o envio dos produtos, os produtos serão exibidos na grade. Também é possível pesquisar os produtos pelo código de barras ou filtrar por número de lançamento (F11) e grupo (F12). Os itens exibidos na cor são passíveis de envio para Vendas NF-e. É possível alterar a quantidade de produtos a serem remanejados de acordo com o estoque disponível clicando no campo Remanejar. Abaixo da grade com os produtos, é exibida uma segunda grade com os detalhes da solicitação do remanejamento. Selecione os itens passíveis de envio e clique em . Caso haja algum registro com quantidade recusada, será exibida a tela para informar o motivo da recusa. Figura 04 - Motivo da Recusa Informe o motivo da recusa e clique em . Figura 05 - Recusa de Remanejamento A tela de Recusa de Remanejamento será exibida contendo todos os registros que tiveram quantidade recusada. Informe o motivo da recusa dos itens clicando no campo Motivo da Recusa. Após esse processo, clique em . Será solicitada a senha de supervisor. Após inserir o código de usuário e senha, o Sistema irá retornar para a tela de PDV com o produto inserido. Prossiga com a finalização e emissão da nota fiscal normalmente. Figura 06 - Finalização da Nota Fiscal |