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Para realizar o cancelamento da entrada de uma nota fiscal no sistema, é necessário acessar o menu Operacional > Consultas e Cancelamentos, ou  clique no botão   na barra de menu rápido.  
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Figura 01 - Consultas e Cancelamentos


 
Selecione a opção "Data / Hora e em seguida na seção "Selecionar a Operação" , selecione a operação que nesse caso será "Entrada de Mercadorias", e filtre o período da entrada na marcação , e  clique no botão .

Nessa tela também é possivel possível encontrar a nota fiscal selecionando a opção "Nº Lanc/COO e no campo "Número NF digite o número da NF.  


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Image RemovedFigura 02 - Pesquisa por Número de NF


 
Ao encontrar a nota que deseja cancelar, basta  clicar no botão  ou na tecla de atalho F5, e será exibida a mensagem de confirmação.  
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Figura 03 - Confirmação de Cancelamento


 
E na mensagem de confirmação basta selecionar o botão .

Será então solicitado o motivo do cancelamento da nota, que no exemplo utilizado irá servir para controle interno e aparecerá na observação pós cancelamento.  


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Image Removed  Figura 04 - Motivo do Cancelamento
 


Ao clicar no botão  será feita uma nova confirmação informando que a nota será apagada e que pode ter sido gerado sintegraSintegra/sped Sped com ela.  


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Image RemovedFigura 05 - Confirmação Sintegra/SPED
 


Por fim, o cancelamento foi concluído, a nota excluída, o valor negativado e o produto retirado do estoque.  
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Figura 06 - Cancelamento Concluído