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Painel
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titleInformações e Procedimentos


Aviso
titleImportante

Todas as informações devem estar de acordo com a orientação do responsável contábil!

Cadastros necessários

Passo 1: Entre em Utilitários > Empresas > Empresa > Manutenção, ao entrar na tela clique no botão pesquisar e selecione a empresa que irá emitir o documento fiscal, vá em Dados, no campo Regime Federal deve estar selecionado Lucro Presumido e no campo Regime Estadual deve estar selecionado Débito e Crédito. Clique em confirmar e saia da tela;



Passo 2: Entre em Tabelas > CFOP clique em Pesquisar e selecione o código que irá efetuar a operação interestadual. Aqui iremos utilizar como exemplo 6102. Vá na guia Imposto > ICMS e no campo Tipo ICMS selecione a opção Isento(40), em PIS/COFINS no campo Lucro Presumido>Valores selecione Não gerar, em CST selecione o código desejado, exemplo 49 ou 99. Em IPI campo Gerar IPI selecione Não e em CST IPI selecione o código desejado, exemplo 53-Saída não-tributada;

Passo 3: Alguns Códigos de Situação Tributária (CST) exigem o Código de Benefício Fiscal. Verifique com seu contador se seu Estado utiliza a tabela cBenef. Consulte as informações abaixo e caso necessite informe o código correto no cadastro do produto:

Informações
titleAlgumas observações importantes que devem ser ressaltadas:

Fonte: https://www.oobj.com.br/bc/article/rejei%C3%A7%C3%A3o-930-cst-com-benef%C3%ADcio-fiscal-e-n%C3%A3o-informado-o-c%C3%B3digo-de-benef%C3%ADcio-fiscal-como-resolver-898.html

Em Produtos>Manutenção>Cadastro selecione o produto e na guia Tributo, preencha o campo Código de Benefício Fiscal conforme tabela oficial.

Dica

Após todas as checagens e configurações acima veja abaixo o resultado na operação de venda.




Operação de Venda


Passo 1: Entre em Vendas > Emissão de Notas > Modelo 1/NF-e. Informe os dados para operação para clientede acordo com as suas configurações e avance no F12 para tela dos itens.



Passo 2: Insira os itens e ao concluir avance no F12.


Passo 3: Verifique que não foram gerados os valores dos impostos, clique em Editar itens NF-e para conferir detalhadamente os dados fiscaisbasta avançar em F12, informar a forma de pagamento e concluir o lançamento utilizando F12;

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Passo 4: Verifique que não foram gerados os valores dos impostos e todos os códigos de CST informados serão gerados na nota fiscal. Basta sair na Seta e finalizar a nota fiscal utilizando F12; Image RemovedVeja na imagem abaixo o exemplo das tag's de impostos no arquivo XML da nota;

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Conteúdo por Rótulo
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