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Painel
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titleASSUNTO

Manual de Utilização "De para" de Centro de Custo na Integração Contábil



PRODUTO

Linx DMS/BRAVOS

MENU

-

DATA

19052022 

AUTOR

Distribuição Linx DMS
[email protected]

ÁREA

P&D DMS Porto Alegre




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titleFINALIDADE

Auxiliar na utilização do "De para" de Centro de Custo na Integração Contábil.



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titleABRANGÊNCIA

Todos os clientes que optar por usar o "De para" de Centro de Custo na Integração Contábil



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titleAPLICAÇÃO

Como configurar o "De para" de Centro de Custo na Integração Contábil?

  • Acesse o menu "Configuração > Cadastros > Empresas e Revendas (15050)", vá na aba "Parâmetros" sub aba "Equals CoreContabilidade". Deve-se marcar a opção "Utiliza integração Equals Core" e informar o "ID Cliente Equals" e "Diretório Arquivos CSV".
    ID Cliente Equals: Você conseguira esta informação com o time de implantação da Linx ou com o suporte da Equals.
    Diretório Arquivos CSV: Deverá ser informado um diretório com permissão de criação, alteração e exclusão, nele será criado automaticamente pelo serviço do LINXDMS as pastas Download, Upload e Histórico-Envio-CSV, utilizadas para geração de arquivos CSV envios e retornos.
    Segue a imagem abaixo da tela:Figura 1 - Manutenção de Empresas e RevendasImage Removed
    Obrigatório reiniciar o IIS ou reinstalar o LinxDMS para os serviços "IntegracaoEqualCoreUploadService" e "IntegracaoEqualCoreDownloadService" serem criados.
    Acesse o menu "Financeiro > Cadastro > Bancos (60710)", vá no banco que vai utilizar o Equals Core e na aba "Cartão de Crédito" e na opção "Layout" informe "Equals Core", ao marcar irá habilitar a Grade "Equals Core" onde deverá ser informado o "Código Adquirente" e "Bandeira do Cartão", estes dois campos possui botões para visualizar os códigos e dar ok onde trará direto para os campos. 
    Caso queira ver os código do "Código Adquirente" e "Bandeira do Cartão" disponibilizamos no final desse manual.
    Segue a imagem abaixo da tela:
    Figura 2 - Cadastro BancoImage Removed

Como e quando será os envios e retornos dos arquivos dos Títulos de Cartão de Crédito para o Equals Core?

A geração do arquivo de integração Equals Core é feita de forma automática através de dois serviços o primeiro serviço é IntegracaoEqualCoreUploadService, ele é executado as 6hs da manhã diariamente, pegando as informações de títulos de cartões do dia anterior (D-1) e faz o envio do arquivo para a Equals, o segundo serviço é o IntegracaoEqualCoreDownloadService ele é iniciado as 7h e executado a cada 20min diariamente onde ele busca novos arquivos que foi processado da Equals e disponibilizado no ftp.
OBS: Caso ocorra falha às 6h no upload, ele é executado a cada 1h até conseguir realizar o envio.

Figura 3 - Monitoramento de ServiçoImage Removed

O Controle de arquivos gerados é feito nas pastas criadas de forma automática pelo serviço do LinxDMS conforme imagem abaixo.

- Download: Pasta onde fica os retornos da Equals, inicio as 7h e executado a cada 20min.

- Histórico-Envio-CSV: Pasta onde após ser transmitido para a Equals, ele armazena o arquivo enviado.

Upload: Pasta que armazena temporariamente para transmitir o arquivo d-1, todos os dias as 6h.

Figura 4 - Pastas de Arquivos Equals CoreImage Removed

Como sei que um Título de Cartão de Crédito foi enviado para o Equals Core?

Acesse o menu "Financeiro > Lançamentos > Cartão Crédito (60420)", acesse um cartão de crédito e vá na aba "Manutenção" nela terá o flag "Enviado Equals Core", se tiver marcado é porque foi enviado. 

Segue a imagem abaixo da tela:

Figura 5 - Manutenção Títulos de Cartão de CréditoImage Removed

Como enviar Título de Cartão de Crédito que não foram enviados para o Equals Core?

Acesse o menu "Financeiro > Lançamentos > Integrações > Gera Arquivo Integração Equals Core (60592)". Para gerar o arquivo devemos adicionar a data inicial e a data final, o arquivo será gerado e enviado após clicar em Gerar/Enviar, só serão enviado os Títulos de Cartão de Crédito em que não esteja marcado o campo "Enviado Equals Core".

Também nesta tela podemos Utilizar o botão "Baixar Retorno", onde ele ira busca o arquivo de retorno ( lembrando que o sistema verifica de 20 em 20 minutos se tem arquivo de retorno e baixa automático).

Segue a Imagem abaixo da Tela:

Figura 6 - Gerar Arquivo Manual Equals CoreImage Removed

Como conciliar os Títulos de Cartão de Crédito?

Conforme parametrizado o caminho "Diretório Arquivos CSV", dentro dele será criado a pasta "Download" nele conterá os arquivos para importação no sistema, estes arquivos de retornos da Equals Core serão diários.

Para importa este arquivo acesse o menu "Financeiro > Lançamentos > Importa Extrato de Cartão de Crédito (60490)". No Layout marque a opção "Equals Core", selecione a Administradora, busque o arquivo na pasta e clique em "Iniciar Importação".

Segue a Imagem abaixo da Tela:

Figura 7 - Importa Extrato Cartão de CréditoImage Removed

Código Adquirente -  Equals Core

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Bandeira do Cartão - Equals Core

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  • Marque a opção "Usar a movimentação de Centro de Custo para a divisão contábil gerencial para efeitos de contabilização.


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    Após, acesse o menu  "Configuração > EIS > Movimentação entre Centros de Custo"

    Configure conforme desejado.
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       Após emissão de uma nota fiscal é possível conferir conforme exemplo abaixo que a nota fiscal de peças contabilizou no centro de custo 300.

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titleDÚVIDAS

Em caso de dúvidas sobre o conteúdo deste documento, entre em contato com o Suporte Nacional, através do site cliente.linx.com.br.