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Linx ERP | |
Linx ERP 8.01 Service Pack 01.25 Hotfix 050 | |
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Linx ERP | Linx ERP 8.01 Service Pack 01.25 Hotfix 050 | |
Linx ERP Franquia | Linx ERP Franquia 8.01 Service Pack 01.25 Hotfix 050 |
Âncora | ||||
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Informações | ||
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Linx ERP Franquia : Esta documentação se aplica, naquilo que couber, ao Linx ERP Franquia, isto é, aplicam-se ao Linx ERP Franquia as funcionalidades aqui documentadas que forem também pertinentes a essa modalidade do produto. |
Aviso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Os pacotes contêm os componentes de atualização e NÃO DEVEM SER DESCOMPACTADOS.
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Dica |
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Clique na imagem Saiba Mais em cada quadro para acessar as evidências de teste. |
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A procedure anterior retorna valores em 18 segundos em base de dados com volume de registros. A nova versão está trazendo os mesmos dados em uma média de 7 segundos.
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Implementação do assistente de Parcelamento, semelhante ao criado na tela 009022 – Cadastro de Título a Pagar.
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Criado Parâmetro para Exibição de Lançamentos do Tipo CBT e DBT na tela 009193 – Conciliação Automática de Conta Corrente. Veja o Manual da tela: Clique aqui
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Melhoria no processo de pesquisa, de forma que a tela 009093 passe a exibir apenas os títulos cadastrados pelo próprio usuário ou aos quais ele tenha permissão de acesso, conforme regras de segurança definidas.
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Realizada atualização das Bandeiras, que poderão ser visualizadas na Tela 009501 – Administradora de Cartões, no campo Administradora no TEF.
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O objetivo da ação é melhorar a usabilidade e a performance das rotinas de geração de borderô. |
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Unificamos as telas de Integrações de Lojas (9077, 9241 e 9243) em uma interface única, facilitando o uso do sistema. As melhorias incluem:
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Esta melhoria visa automatizar a inclusão da Tarifa de Cobrança de Boleto, informada no cadastro do fornecedor, no processo de lançamento da nota fiscal de entrada e baixa de títulos a pagar.
Manual da tela: https://share.linx.com.br/x/QI4eIw
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Manual da página: https://share.linx.com.br/x/g4keIw
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Adequar a atualização de registros vindos do MDM para inativos, quando os códigos CEST e NCM que existem na tabela do ERP não existem no MDM.
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Realizada inclusão do tratamento do CEST (Código Especificador da Substituição Tributária), tendo em vista a crescente variação do IVA-MVA quebrando por CEST além da NCM.
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Criado o campo Convênio ICMS 109/24 na tela 012083 – Declan-IPM.
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Anteriormente, a Inscrição Estadual (IE) do Pará era iniciada com o número 15 mais uma sequência numérica de seis números e um dígito verificador.
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IBS - Na tela 009003 – Imposto, Foi alterado a descrição do imposto atualmente nomeado como “IBS” para “IBS-UF” (IBS Estadual), com o objetivo de diferenciar o IBS Estadual do Municipal, considerando que haverá variação de alíquotas por Estado e Município conforme definido pela legislação da Reforma Tributária. IBS-MUN - Na tela 009003 – Imposto, foi criado um novo imposto com a descrição “IBS-MUN” (IBS Municipal), que será utilizado para representar a parcela do IBS de competência municipal.
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Ajuste na Tela 012006 – Resumo da Apuração, para atender a Resolução Sefaz 754/2025. O sistema trata a obrigatoriedade de preenchimento do crédito presumido nos documentos fiscais, referenciando os campos que foram criados na NT 2019.001 v1.60.
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O objetivo da solicitação é criar uma trava para que pedidos que já foram encerrados ou cancelados não fiquem disponíveis para seleção na Tela.
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O Objetivo dessa alteração foi aumentar a capacidade para comportar a movimentação do nosso cliente, que precisa incluir mais de 32.767 registros. A coluna ID_LIMITE foi alterada de SMALLINT para INT, subindo o limite para 2.147.483.647.
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Na devolução com a flag NOTA FISCAL PRÓPRIA marcada, realizada correção para a busca das notas de saída com a mercadoria que foi inserida através do código de barras bipado, quando existe mais de uma nota da mesma filial, cliente, produto e cor.
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Implementada a validação para permitir salvar a data digitada na entrada de notas fiscais e deixar como getdate se não for digitado uma data válida.
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Criação de Parâmetro para definir o cliente varejo que será utilizado quando integração com outros sistemas apresentar registros sem cliente informado.
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Implementada a emissão do complemento do imposto associado às Notas Fiscais de Entrada para garantir compliance fiscal e contábil.
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Este projeto visa otimizar e aperfeiçoar o processo de geração de SKUs no cadastro de produtos no Linx ERP, garantindo maior padronização, unicidade e eficiência.
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O objetivo da ação é melhorar a usabilidade e a performance na integração das vendas entre UX e ERP. |
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A implementação das tags faltantes do grupo de pagamento, para o comprovante de pagamento vinculado ao documento Fiscal. De acordo com a publicação do Portal do Conhecimento do Ministério da Fazenda, a houve a atualização da Tabela de Meios de Pagamento pelo Informe Técnico 2024.002 e destaca a separação dos pagamentos com PIX em “QR-Code Dinâmico” e “QR-Code Estático”.
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Realizado tratamento para a integração de NFs de Entrada Complementar.
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Implementação para passar a inserir o valor do frete tabela Loja_venda |
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Ajuste no valor finalizado da OP |
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Ajuste na geração do imposto 65 - ICMS-STA |
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Ajuste na geração da entrada. |
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Tratamento de duplicidade nas tabelas Stage ao realizar integração |
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Ajuste no campo RECRIA_IMPOSTOS_TRANSFERENCIA |
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Ajuste na alterar a exceção de imposto. |
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Ajuste ao realizar exclusão de romaneio |
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Ajuste no TFS |
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AJUSTE PARA NÃO DUPLICAR REGISTRO E116 MA |
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Ajuste no campo Encargo |
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Procedure reescrita e correção para buscar o saldo de estoque utilizando a data de emissão da contagem ao invés da data de ajuste. |
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Correção na criação da tabela temporária da procedure SP_MCX_INTEGRA_DADOS_API e também adicionado ao pacote scripts para excluir da base do ERP algumas triggers do ETL da tabela LOJAS_VAREJO quando não existir a tabela LJ_ETL_REPOSITORIO. |
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Inclusão da tela no pacote 01.25.050 via Changeset 25645 |
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Ajuste pra salvar NF com diferença |
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Ajuste na alteração de ticket. |
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Ajuste na importação da xml |
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Ajuste no campo recebimento |
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Ajuste no campo rateio de filial |
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ENTERMODA-24028 | 005106 - Faturas de Notas Fiscais Recebidas |
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Ajuste na validação por empresa. |
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Ajuste no icms-sta |
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AJUSTE PARA EVITAR DUPLICIDADE NO RETORNO DE TITULOS A PAGAR |
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Ajuste na importação da LCF |
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Erro de Configuração |
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Erro de Configuração |
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Erro de Configuração |
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Ajuste no campo COMPLEMENTO para alinhar ao ETL/DATASYNC |
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Alterações na view W_INFORMACAO_PAGAMENTO e função FX_CTB_SIMULA_PARCELAS para correta geração das tags referente aos pagamentos. |
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Correção na navegação das abas |
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Correção para evitar duplicidade |
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