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PEPS – ICMS Substituição Tributária

Através deste programa é possível gerar os relatórios/arquivos com as informações de Apuração do Ressarcimento do ICMS ST. Serão selecionadas todas as Notas Fiscais de venda e as notas de entrada que dão suporte à venda. Nesse relatório serão listados os produtos sujeitos ao regime de Substituição Tributária ou Antecipação.

Terão direito ao Ressarcimento do ICMS ST todas as Notas Fiscais de venda de:

  • Produto vendido com Substituição Tributária e com valor do ICMS ST.
  • Produto não vendido com Substituição Tributária e na última compra do produto foi Tributado com Substituição Tributária ou Antecipação e como valor do ICMS ST.

Para que se efetive a geração dos relatórios/ arquivos, o usuário deverá informar os seguintes filtros:


Campos:

  • Período

Data inicial e data final das notas fiscais de venda.

  • Data Limite

Data limite de vigência da Nota Fiscal de Entrada.

  • Tipo de Venda: informe o tipo de venda, seja fora do estado, dentro do estado ou ambos.
  • Tipo de Cliente: informe o tipo de cliente, seja contribuinte, não contribuinte ou ambos.
  • Tipo de Item: informe o tipo de item, seja produtos, veículos, aplicação direta ou ambos.
  • Método: informe o método PEPS – Primeiro que Entra é o Primeiro a Sair ou  UEPS  –  Último que  Entra é o Primeiro a Sair.
  • Arquivo ICMS ST Saída:  será gerado o arquivo CSV delimitado (;)
  • "icms_st_saida.csv".
  • Status: Cor verde indica finalização do processo.

Instruções e Observações

  • Todos os arquivos serão gerados no diretório parametrizado para o processo, no programa COPE0100.
  • Ao final do processo será gerado relatório informando se ocorreu algum erro durante o processamento, permitindo assim que a conferência desses erros possa ser realizada sempre. O arquivo do relatório será gerado no diretório parametrizado no COPE0100 para o programa com o nome FISC7014_erro.rel.

Relatório do Programa

RELATÓRIO DE APURAÇÃO DO RESSARCIMENTO DO ICMS-ST - GERAL


RELAÇÃO DE ERRO


Layout do arquivo do relatório

Informações sobre operações de saída

Campo 01: Chave da NFe Saída

Campo 02: Nr da NFe Saída

Campo 03: Série  da NFe Saída

Campo 04: Data de Emissão NFe Saída

Campo 05: Destinatário

Campo 06: CNPJ/CPF do Destinatário

Campo 07: UF do Destinatário

Campo 08: Código do Produto

Campo 09: Descrição do Produto

Campo 10: CFOP

Campo 11: Unidade Comercial

Campo 12: Valor do Item

Campo 13: Valor ICMS Efetivo

Campo 14: Quantidade do item vendido

                                

Informações sobre operações de entrada

Campo 15: Sequência de atendimento da saída

Campo 16: Nr da NFe Entrada

Campo 17: Série da NFe Entrada

Campo 18: Data de emissão da NFe Entrada

Campo 19: Hora de emissão da NFe Entrada

Campo 20: Quantidade da compra

Campo 21: Quantidade Utilizada=> Quantidade utilizada da entrada para satisfazer a quantidade saída

Campo 22: Nome do Fornecedor

Campo 23: CNPJ Fornecedor

Campo 24: UF do Fornecedor

Campo 25: Base de ICMS Próprio - Quantidade da compra X Valor Unitário do Item

Campo 26: Valor ICMS Próprio => (Vlr. T Compra  + Vlr. Frete)  X  Alíquota ICMS OP

Campo 27: Alíquota ICMS OP

Campo 28: Vlr Unitário da Base ICMS Próprio => Valor unitário da base de cálculo do ICMS relativo à última entrada da mercadoria

Campo 29: Valor Unitário do Item => Valor unitário da mercadoria

Campo 30: Valor Total Frete do Item

Campo 31: Valor Total IPI do Item

Campo 32: Valor Total do Item => Quantidade da compra X Valor Unitário do Item

Campo 33: Base ICMS ST=> ((Vlr. T Compra  + Vlr. Frete   + Vlr. IPI) * MVA) + (Vlr. T Compra  + Vlr. Frete   + Vlr. IPI)

Campo 34: Base ICMS ST X  Alíquota ST

Campo 35: Alíquota ICMS ST                                                     

Campo 36: MVA =>Valor do MVA do produto no programa FISC8010

Campo 37: Total ICMS OP + ICMS ST                                                             

Campo 38: ValorTotal ICMS ST pago na entrada

Campo 39: Valor Unitário CMS ST pago na entrada => Total ICMS ST pago na entrada /Qtde Compra

Campo 40: ICMS a Recuperar/Ressarcir => Vlr Unitário ST pago entrada X Qtde Saída